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老師,房開(kāi)企業(yè)代付業(yè)主物業(yè)(老帶新客戶免物業(yè)費(fèi)),記入銷售費(fèi)用下設(shè)什么明細(xì)科目呢
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2020-07-13
按照差額計(jì)算繳納(如果是個(gè)體,剛開(kāi)始月?tīng)I(yíng)業(yè)額低于2萬(wàn)則全免);(95-90)*5%這個(gè)不太明白,
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2020-11-28
解析就那么寫的不明白 為什么代開(kāi)的發(fā)票 交增值稅跟城建稅 教育費(fèi)附加和地方免了??
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2017-04-18
你好,老師,北京的公司是小規(guī)模納稅人開(kāi)技術(shù)開(kāi)發(fā)免稅普票,稅務(wù)局說(shuō)不需要備案,只要申報(bào)就可以,申報(bào)是怎么申報(bào)???
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2020-10-27
請(qǐng)問(wèn)更換單位后,個(gè)稅申報(bào)中的累計(jì)已繳稅總額是否累計(jì)到下家單位的 是的,更換單位后,個(gè)稅申報(bào)中的累計(jì)已繳稅總額會(huì)累計(jì)到下家單位的。具體操作如下: 1. 向前單位索取個(gè)稅累計(jì)已繳稅總額證明; 2. 將證明提交給新單位的財(cái)務(wù)部門; 3. 新單位在進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)時(shí),會(huì)將前單位的累計(jì)已繳稅總額納入考慮,確保正確計(jì)算個(gè)稅。 請(qǐng)注意及時(shí)向新單位提供前單位的累計(jì)已繳稅總額證明,以免影響個(gè)稅申報(bào)。 新單位的稅款計(jì)算表中不會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)么,要個(gè)人去問(wèn)上家單位要已繳稅總額證明的?體現(xiàn)
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2023-06-19
請(qǐng)問(wèn),計(jì)提企業(yè)所得稅的金額和實(shí)際申報(bào)(有減免),是以利潤(rùn)乘25%計(jì)提還是以實(shí)際申報(bào)交的計(jì)提
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2021-01-17
小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控盤怎么入賬,季度申報(bào)不需要繳納增值稅,稅控盤減免怎么填寫申報(bào)表?
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2020-07-07
老師,我想問(wèn)下如果我不確定消費(fèi)稅是否要申報(bào),那我可以申報(bào)嗎,因?yàn)殇N售的也是免征的涂料
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2022-09-27
請(qǐng)問(wèn)4月和5月都有免抵稅額,但是附加稅忘記申報(bào)進(jìn)去了,能不能申報(bào)6月時(shí)一起交附加稅?
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2019-06-21
申報(bào)小規(guī)模季報(bào)時(shí),減免增值稅的情況下,增值稅納稅申報(bào)表附列資料中“本期發(fā)生額”應(yīng)怎么填?
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2018-01-11
個(gè)稅申報(bào) 年收大于12萬(wàn) 補(bǔ)稅小于 400 只有免申報(bào)按鈕 直接點(diǎn)擊就可以嗎?是否還需要線下補(bǔ)交
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2022-03-02
老師,一般這種情況,是不是說(shuō)明申報(bào)增值稅有異常
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2021-12-21
個(gè)稅碰到有人申訴公司了,公司寫情況說(shuō)明怎么寫
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2019-11-02
個(gè)稅軟件被卸載了,要怎么查詢之前的申報(bào)明細(xì)呢
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2019-05-13
在單位,個(gè)稅一般由誰(shuí)計(jì)算誰(shuí)申報(bào),有沒(méi)明確規(guī)定呀?
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2019-01-30
本月增值稅申報(bào)未成功,明天算逾期了嗎?怎么處理?
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2020-05-22
年度納稅證明去稅務(wù)局申請(qǐng)打印需要帶什么材料?
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2019-06-26
老師 怎么在申報(bào)系統(tǒng)打印單獨(dú)一張發(fā)票完稅證明
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2019-12-18
在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報(bào)增值稅導(dǎo)致未及時(shí)繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整,認(rèn)證相關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按照16%繳納增值稅。在增值稅申報(bào)表中將銷售收入填入征稅項(xiàng)目銷售額。這意味著增值稅申報(bào)表的收入(免稅收入)多了一筆(2018.11月計(jì)入的免稅項(xiàng)目收入369564)。 2019.11月記賬時(shí)沖銷這筆收入,請(qǐng)問(wèn)如何沖銷增值稅申報(bào)表中這筆收入?才能使增值稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表收入一致。 個(gè)人理解: 1.與本月免稅收入相抵,但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。 2019年12月無(wú)免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報(bào)表中的免稅收入嗎? 2.利潤(rùn)表中暫時(shí)不沖銷這筆收入2020年再?zèng)_銷收入,與增值稅申報(bào)表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
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2019-12-08
我在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)做了明細(xì)申報(bào),所屬期7月,匯總沒(méi)做,這個(gè)要緊嗎?還是說(shuō)兩條路,一條讓廠家把發(fā)票開(kāi)給我們,我們7月申報(bào)8月退稅;另一條那個(gè)明細(xì)申報(bào)不知道能不能作廢,8月重新申報(bào)?
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2020-07-31