国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

6月4日,從友錫科技有限公司購(gòu)買(mǎi)一批電腦配件,其中JWW3D型號(hào)的電腦配件400件,單價(jià)255元。KK58W的型號(hào)的電腦配件500件,單價(jià)306元,在進(jìn)貨過(guò)程中,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用5000元(不含稅,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票;JWW3D分?jǐn)?000元,KK58W分?jǐn)?000元)所有商品都已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),并收到對(duì)應(yīng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未支付有沒(méi)有大神給寫(xiě)寫(xiě)分錄?
1/739
2018-07-25
甲酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食30噸,每噸收購(gòu)價(jià)2000元,共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款60000元 (2)甲酒廠將收購(gòu)的糧食從收購(gòu)地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸汽,取得乙酒廠開(kāi)具的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,代墊輔料價(jià)值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)格。 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅售價(jià)16000元。 (4)另外,支付給運(yùn)輸單位的銷(xiāo)貨運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)10000元,稅款900元。 (白酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%) 要求 (1)計(jì)算已酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅 (2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅
1/929
2023-10-30
預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過(guò)預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
1/660
2021-04-12
算增值稅稅負(fù),是從應(yīng)納增值稅算,還是實(shí)繳增值稅算
1/3300
2019-03-12
小規(guī)模餐飲,現(xiàn)在店里有辦卡充值,滿100送20,如果今天就消費(fèi)卡充值了500送了100,但是客戶實(shí)際在我店里消費(fèi)了10 0 那我當(dāng)天的會(huì)計(jì)分錄借:現(xiàn)金500,銷(xiāo)售費(fèi)用100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600,老師是這樣嗎,沒(méi)有消費(fèi)的500我不用去管他是吧
1/1524
2017-09-11
做了一家餐飲公司的賬,每個(gè)月給員工充值400做餐費(fèi)讓員工在店內(nèi)消費(fèi),但這筆錢(qián)不是拿真實(shí)的錢(qián)充值的,每天消費(fèi)會(huì)在收銀報(bào)表中體現(xiàn),但實(shí)際上是沒(méi)有收到錢(qián)的,也不確定每個(gè)月會(huì)不會(huì)消費(fèi)完400,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)賬改怎么做
5/818
2020-05-13
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于在建工程,增值稅要計(jì)入工程成本里去嗎?還有企業(yè)用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬不是含稅嗎,那含的增值稅是不是也計(jì)入到生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用里去了啊
1/4595
2019-04-20
甲木制一次性筷子生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售的木制一次性筷子適用13%的增值稅稅率和5%的消費(fèi)稅稅率,2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。要求:計(jì)算每筆業(yè)務(wù)涉及的稅款并編制會(huì)計(jì)分錄。 (1)從一小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原木一批,取得其開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款40 000元,增值稅1 200元,另外發(fā)生鐵路運(yùn)費(fèi)763元(含稅),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票??铐?xiàng)均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)企業(yè)進(jìn)口木材一批,報(bào)關(guān)價(jià)與關(guān)稅完稅價(jià)格一致為75 000元,關(guān)稅稅率為20%,在海關(guān)繳納了關(guān)稅、增值稅,并取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)1份并已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。木材已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)接受某高檔酒店委托為其加工一批特制一次性筷子,發(fā)來(lái)的木材成本4 000,共收取加工費(fèi)1 921元(含稅)。因特制一次性筷子無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格,該企業(yè)在交貨時(shí)按組成計(jì)稅價(jià)格代收了消費(fèi)稅(不考慮城建稅和教育費(fèi)附加)。 (4)本月銷(xiāo)售木制一次性筷子取得收入316 400元(含稅價(jià)),單位職工食堂領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的一次性筷子成本500元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)750元。 (5)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅(不包括代扣代繳消費(fèi)稅)
1/6518
2020-06-20
增值稅附近是增值稅的%?
2/527
2019-10-15
預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過(guò)預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:
1/1535
2021-04-12
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
1/307
2022-04-07
借記 它是不是所說(shuō)的進(jìn)來(lái)的意思。比如:庫(kù)存現(xiàn)金,原材料,銀行存款。 貸記 它是不是就是我們所說(shuō)的花出去的意思 比如:應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)。 借記就是把我們的物品是什么的明細(xì)寫(xiě)清楚。告訴國(guó)家,我們買(mǎi)了什么東西么。 貸記就是把我們的錢(qián),買(mǎi)了什么,通過(guò)什么途徑出去的。 然后小規(guī)模微型企業(yè)的 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個(gè)一般怎么登記,怎么填寫(xiě)
2/1233
2018-10-05
請(qǐng)問(wèn),老師,我公司是母公司并且是小型微利企業(yè),轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)所得200萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)增值稅稅率是多少?所得稅稅率是多少?轉(zhuǎn)讓股權(quán)中還涉及那些稅費(fèi)?
1/5
2024-09-18
9月30日,為降低采購(gòu)成本,從丁公司一次購(gòu)進(jìn)了三套不需安裝的不同型號(hào)且有不同生產(chǎn)能力的設(shè)備X、Y、Z,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示價(jià)款為880,000元、增值稅稅額為114,400元、取得的包裝費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示包裝費(fèi)為20,000元,增值稅稅額為1,200元。假定設(shè)備X、Y、Z分別滿足固定資產(chǎn)的定義及其確認(rèn)條件,公允價(jià)值分別為300,000元、250,000元、450,000元。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
1/557
2022-04-28
甲公司20x9年2月20日購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款200000元增值稅稅顏為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2x20年2月28日, 甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開(kāi)具的增值稅要用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅頗為20800元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提折舊:38800元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元,怎么做分錄呀?
8/3897
2020-03-28
貨款為130萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為16.9萬(wàn)元;同時(shí)取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元,按其運(yùn)輸費(fèi)與增值稅稅率9%計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額0.9萬(wàn)元:象以上文字,怎樣判斷130元、10萬(wàn)含不含稅費(fèi)在里面? 有很多題型價(jià)款是多少,后面跟著稅費(fèi)是多少。我分不清前面給出的款含不含稅費(fèi)
1/1443
2020-07-11
公司地區(qū)在北京,想申請(qǐng)臨時(shí)發(fā)票增量,但是專(zhuān)管員說(shuō)現(xiàn)在臨時(shí)增量取消了,這個(gè)是真的嗎?
1/4208
2019-03-25
增值稅應(yīng)納稅額=增值額*稅率,與 增值稅應(yīng)納稅額=增值稅專(zhuān)用銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),有什么區(qū)別
1/1908
2018-12-18
3.3某公司是一家生產(chǎn)銷(xiāo)售涂料為主的制造企業(yè),系增值稅一般納稅人。1月份發(fā)生以下涉稅業(yè)務(wù): (1)8日,公司將自己新研制的A型號(hào)次品涂料650噸用于本公司辦公樓裝修(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為600克/升)自己使用的A型號(hào)涂料沒(méi)有同類(lèi)消費(fèi)品價(jià)格,其生產(chǎn)成本為180元/噸。 (2)15日,公司當(dāng)月外購(gòu)180噸B型號(hào)涂料,不含稅單價(jià)為158元噸,大包裝改成小包裝,不經(jīng)加工貼上商標(biāo),直接出售880噸(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為480克/升),含稅價(jià)款為245元/噸。 (3)22日,公司生產(chǎn)C型號(hào)涂料1890噸,用于對(duì)外銷(xiāo)售(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為350克升),當(dāng)月實(shí)現(xiàn)含稅銷(xiāo)售收入452000元。 計(jì)算公司當(dāng)月應(yīng)納、應(yīng)免消費(fèi)稅額。
3/1069
2022-05-15
老師,我有一個(gè)疑問(wèn),就是我司收到預(yù)付卡銷(xiāo)售發(fā)票,比如充值1萬(wàn),然后之后消費(fèi)了5000,那這5000需要什么原始憑證嗎?還是可以直接一萬(wàn)進(jìn)費(fèi)用,后面消費(fèi)不消費(fèi)沒(méi)關(guān)系
1/616
2020-03-28