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你好,對來料加工進(jìn)口業(yè)務(wù),收入包括加工費(fèi)及代墊的輔料,增值稅屬于免稅還是免抵退稅
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2019-08-27
我公司主營進(jìn)口冷凍豬肉,對國內(nèi)客戶銷售時(shí),開具的增值稅專用發(fā)票的稅率應(yīng)該是多少?
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2019-09-01
請問我們公司是外貿(mào)企業(yè)做出口設(shè)備 報(bào)關(guān)單上是一臺整機(jī) 一臺整機(jī)由四到五個(gè)部件組成 會從好幾家供應(yīng)商處采購這些部件回來組裝 這樣一個(gè)報(bào)關(guān)單會對應(yīng)好幾個(gè)供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票 做出口退稅申請時(shí)候 因?yàn)樯唐访Q、單位不是一一對應(yīng)的關(guān)系 這個(gè)影響出口退稅嗎 或者我怎么做報(bào)關(guān)單 可以不影響做出口退稅
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2022-12-06
開具的增值稅普通發(fā)票用于出口退稅的這些收入金額在附表一現(xiàn)在還需要填寫嗎?如果需要填寫外貿(mào)公司應(yīng)該填在哪一行?
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2020-05-18
,請問貿(mào)易企業(yè)出口退稅,已經(jīng)全部開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)抵扣,4月備案有問題,如果此部分進(jìn)項(xiàng)稅金是不是要轉(zhuǎn)出,對應(yīng)這部分收入是不是還需要單獨(dú)交稅? 簡單點(diǎn)說就是:進(jìn)項(xiàng)稅金不能抵扣要轉(zhuǎn)出,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷部分收入要*16%繳納增值稅?
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2019-05-07
老師您好!我們公司是一達(dá)通代理出口退稅的,流程是客戶外幣貨款付到一達(dá)通,然后一達(dá)通結(jié)匯后我們在阿里巴巴平臺提現(xiàn)到自己公司賬戶,再來我們公司按照收款金額開增值稅專用發(fā)票給一達(dá)通,然后一達(dá)通再退稅金部分給我們。請問整個(gè)流程該怎么做賬呢?
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2021-03-04
老師您好,我們是進(jìn)料加工型的生產(chǎn)企業(yè),去年年末增值稅有進(jìn)項(xiàng)留抵,我把留抵金額結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的借方,今年上半年發(fā)生出口退稅,進(jìn)項(xiàng)留抵稅額已退回,請問,未交增值稅借方的金額用轉(zhuǎn)出來嗎?怎么轉(zhuǎn)出?。?/span>
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2019-04-24
出口退稅備案表的填 寫,我司為生產(chǎn)企業(yè),享受增值稅優(yōu)惠政策情況, 先征后退,即征即退,超稅負(fù)返還,其他,要選嗎?應(yīng)選擇哪一種呢?
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2018-10-18
有關(guān)出口退稅分錄問題,出口退稅后按離岸價(jià)貸記應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(出口退稅)是為了抵消之前購進(jìn)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額,但之前的進(jìn)項(xiàng)稅是按成本價(jià)算出來的,用離岸價(jià)貸記的科目金額那應(yīng)該與之前的金額不一樣,這樣是不是無法平賬?
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2018-07-14
外貿(mào)出口企業(yè),購進(jìn)貨物的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目一直都有余額,年底的時(shí)候要沖一下,怎么做分錄呢
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2019-08-26
老師,我出口退稅企業(yè),我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(用于出口退稅)在8月收到做賬了,但進(jìn)項(xiàng)稅至現(xiàn)在還未勾選確認(rèn),那我在8月做賬時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里或者別的科目?或者我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票索性在勾選的那個(gè)月再入賬,這樣進(jìn)項(xiàng)稅就直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
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2019-11-08
從甲公司采購的設(shè)備,賣到國外,取得甲公司含16的點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,如果不申請出口退稅,直接抵扣進(jìn)項(xiàng)可以嗎?#
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2018-09-03
20×8年12月,星海公司購入原材料,包裝物和低值易耗品的業(yè)務(wù)如下: 月,星海公司購入原材料,包裝物和低值易耗品的業(yè)務(wù)如下: (1) 12月1日, 購進(jìn)甲材料85000千克, 增值稅專用發(fā)票上列明的材料價(jià)款為1768000 元,增值稅稅額為282880元。貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫。 (2)12月5日,購進(jìn)乙材料36000千克。材料已驗(yàn)收入庫,但尚未收到結(jié)算憑證。 (3)12月
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2021-10-18
老師好,出口商品9月底購進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票,在10中旬通過認(rèn)證,那辦理出口退稅時(shí)有認(rèn)證通過的次月申報(bào)期內(nèi)(11月申報(bào)期)抵扣的限制嗎?
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2016-11-10
老師您好,我想咨詢一下,我們企業(yè)是內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在是在國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品賣到國外去,在出口退稅備案表中的增值稅優(yōu)惠政策應(yīng)該選先征后退還是超稅負(fù)返還啊
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2021-12-15
老師 我們公司國外購進(jìn)一批原材料實(shí)際付款為10.5W,進(jìn)關(guān)核定完稅價(jià)格為10W,進(jìn)口增值稅1.3W,關(guān)稅0.9W,增值稅和關(guān)稅是報(bào)關(guān)行代扣代繳,請問怎么做會計(jì)分錄?謝謝
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2020-06-24
有跨境電商企業(yè),以一般貿(mào)易方式從意大利進(jìn)口了一批完稅價(jià)格(CIF)為12萬美元的攪拌機(jī),稅號是8474390000,當(dāng)時(shí)美元匯率中間價(jià)為6.68。 查詢這批攪拌機(jī)的進(jìn)口關(guān)稅稅率、進(jìn)口消費(fèi)稅稅率和增值稅稅率分別是多少? 分別計(jì)算這批攪拌機(jī)的關(guān)稅消費(fèi)稅以及進(jìn)口稅分別是多少?
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2022-06-22
老師,請教一下,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)科目的會計(jì)分錄體現(xiàn)在貸方,那如果日積月累,貸方數(shù)據(jù)豈不是很大,這個(gè)要怎樣平帳?謝謝
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2017-07-31
請問出口企業(yè)仍應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收匯或者辦理不能收匯申報(bào)手續(xù)有哪些?一點(diǎn)不懂剛接觸。請老師給個(gè)確切的流程?包含外匯局和稅務(wù)都要的流程圖,讓我有一個(gè)清晰的操作概念,非常感謝
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2020-04-17
我公司為一般納稅人,在國外進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)口增值稅的稅率為13%,但我們國內(nèi)銷售時(shí),開給客戶的發(fā)票稅率卻是9%,這里是否做錯(cuò)了?是否應(yīng)該按照13%稅率開發(fā)票?如果作價(jià)加工給加工廠加工再出口,是否按照13%開發(fā)票才對呢?
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2020-04-23