電商企業(yè),同一個客戶每個月都有購買,全部做了未開 問
您好,把未開票的紅沖掉,然后用開了票的再做收入 答
老師,早上好,別人開給我們的發(fā)票紅沖了,已經(jīng)申報了 問
若是跨月后,紅沖的,發(fā)票紅沖了不要更正申報表 答
老師不含稅要是開票的話是乘以1.13還是除以0.87. 問
你好,不含稅要是開票的話是乘以1.13 答
老師 小規(guī)模納稅人取得專票 一定要認(rèn)證嗎 問
同學(xué),你好 不認(rèn)證也不抵扣 可以嗎 可以的 答
老師有一個問題想請教一下小微什么條件下會取消 問
3個條件其中任何一個不滿足了就取消了 答

1、收到出口的進(jìn)項發(fā)票是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、計提出口退稅是 借:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出年末,需要將 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 這3個科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會計科目呢?(允許填寫字?jǐn)?shù)有限,所以分兩次說)
老師你好,出口企業(yè),在以前年度計提退稅款時,分錄記錯,借應(yīng)收退稅款,貸應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額)?,F(xiàn)調(diào)賬,借應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額)貸應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅出口退稅)同時借應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅出口退稅),金額就寫錯賬方面累計金額,可以么?
答: 你好,你的操作方法是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)出口進(jìn)項轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
答: 因為出口退稅并不減少損益,而只是把多交稅退了回來









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陳詩晗老師 解答
2019-08-26 16:07
L88 追問
2019-08-26 16:14
L88 追問
2019-08-26 16:15
陳詩晗老師 解答
2019-08-26 16:46