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進口貨物的入帳價值怎么算
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2016-08-01
老師,我出口退稅企業(yè),我的進項發(fā)票(用于出口退稅)在8月收到做賬了,但進項稅至現(xiàn)在還未勾選確認,那我在8月做賬時,進項稅應該是應交稅費-應交增值稅-進項稅,還是應交稅費-待認證進項稅里或者別的科目?或者我的進項發(fā)票索性在勾選的那個月再入賬,這樣進項稅就直接借:應交稅費-應交增值稅-進項稅?
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2019-11-08
有關出口退稅分錄問題,出口退稅后按離岸價貸記應交稅費---應交增值稅(出口退稅)是為了抵消之前購進產(chǎn)品的進項稅額,但之前的進項稅是按成本價算出來的,用離岸價貸記的科目金額那應該與之前的金額不一樣,這樣是不是無法平賬?
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2018-07-14
請問我們公司是外貿企業(yè)做出口設備 報關單上是一臺整機 一臺整機由四到五個部件組成 會從好幾家供應商處采購這些部件回來組裝 這樣一個報關單會對應好幾個供應商的進項增值稅專用發(fā)票 做出口退稅申請時候 因為商品名稱、單位不是一一對應的關系 這個影響出口退稅嗎 或者我怎么做報關單 可以不影響做出口退稅
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2022-12-06
開具的增值稅普通發(fā)票用于出口退稅的這些收入金額在附表一現(xiàn)在還需要填寫嗎?如果需要填寫外貿公司應該填在哪一行?
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2020-05-18
外貿出口企業(yè),購進貨物的時候,應交稅費~應交增值稅~進項稅額這個科目一直都有余額,年底的時候要沖一下,怎么做分錄呢
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2019-08-26
出口退稅備案表的填 寫,我司為生產(chǎn)企業(yè),享受增值稅優(yōu)惠政策情況, 先征后退,即征即退,超稅負返還,其他,要選嗎?應選擇哪一種呢?
1/1016
2018-10-18
從甲公司采購的設備,賣到國外,取得甲公司含16的點的增值稅專用發(fā)票,如果不申請出口退稅,直接抵扣進項可以嗎?#
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2018-09-03
,請問貿易企業(yè)出口退稅,已經(jīng)全部開具進項發(fā)票,已經(jīng)抵扣,4月備案有問題,如果此部分進項稅金是不是要轉出,對應這部分收入是不是還需要單獨交稅? 簡單點說就是:進項稅金不能抵扣要轉出,出口轉內銷部分收入要*16%繳納增值稅?
1/1071
2019-05-07
老師您好!我們公司是一達通代理出口退稅的,流程是客戶外幣貨款付到一達通,然后一達通結匯后我們在阿里巴巴平臺提現(xiàn)到自己公司賬戶,再來我們公司按照收款金額開增值稅專用發(fā)票給一達通,然后一達通再退稅金部分給我們。請問整個流程該怎么做賬呢?
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2021-03-04
老師您好,我們是進料加工型的生產(chǎn)企業(yè),去年年末增值稅有進項留抵,我把留抵金額結轉到了未交增值稅的借方,今年上半年發(fā)生出口退稅,進項留抵稅額已退回,請問,未交增值稅借方的金額用轉出來嗎?怎么轉出啊?
1/1355
2019-04-24
多題目23/27 不定項(1/2) 某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年4月發(fā)生如下業(yè)務: (I)從境外進口一批小汽車,共計20輛,每輛關稅完稅價格20萬元;企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完稅憑證; (2)當月在境內銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8000萬元,稅款1040萬元;專用發(fā)票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元。 已知:關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運輸服務增值稅稅率為9%。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題。 23、2.該企業(yè)進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅和消費稅是( ) B 進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅為68.57萬元 C 進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅為47.47萬元 如何計算出來的
1/3606
2020-05-08
老師好,出口商品9月底購進時取得的增值稅專用發(fā)票,在10中旬通過認證,那辦理出口退稅時有認證通過的次月申報期內(11月申報期)抵扣的限制嗎?
1/406
2016-11-10
老師您好,我想咨詢一下,我們企業(yè)是內資生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在是在國內生產(chǎn)產(chǎn)品賣到國外去,在出口退稅備案表中的增值稅優(yōu)惠政策應該選先征后退還是超稅負返還啊
1/252
2021-12-15
老師 我們公司國外購進一批原材料實際付款為10.5W,進關核定完稅價格為10W,進口增值稅1.3W,關稅0.9W,增值稅和關稅是報關行代扣代繳,請問怎么做會計分錄?謝謝
2/685
2020-06-24
有跨境電商企業(yè),以一般貿易方式從意大利進口了一批完稅價格(CIF)為12萬美元的攪拌機,稅號是8474390000,當時美元匯率中間價為6.68。 查詢這批攪拌機的進口關稅稅率、進口消費稅稅率和增值稅稅率分別是多少? 分別計算這批攪拌機的關稅消費稅以及進口稅分別是多少?
1/564
2022-06-22
老師,請教一下,應交稅金-應交增值稅(出口退稅)科目的會計分錄體現(xiàn)在貸方,那如果日積月累,貸方數(shù)據(jù)豈不是很大,這個要怎樣平帳?謝謝
1/1381
2017-07-31
請問出口企業(yè)仍應在貨物報關出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內收匯或者辦理不能收匯申報手續(xù)有哪些?一點不懂剛接觸。請老師給個確切的流程?包含外匯局和稅務都要的流程圖,讓我有一個清晰的操作概念,非常感謝
1/1953
2020-04-17
我公司為一般納稅人,在國外進口農產(chǎn)品,進口增值稅的稅率為13%,但我們國內銷售時,開給客戶的發(fā)票稅率卻是9%,這里是否做錯了?是否應該按照13%稅率開發(fā)票?如果作價加工給加工廠加工再出口,是否按照13%開發(fā)票才對呢?
1/2702
2020-04-23
老師,您好。我想請教下,我購買一批貨物,對應的合同為CG11,美金付貨款的。同時繳納了增值稅和關稅。實際到貨比付款數(shù)量少了14噸。美金不含稅單價1040美元。現(xiàn)在他們要退這筆貨款給我們。退美金退1040乘以14噸。因為繳納過稅費。要退哪些稅費呢?美元折合成人民幣以什么匯率為準,關稅進口增值稅上的繳款單上的稅率嗎?
1/883
2020-04-14