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上月暫估加工費(fèi),結(jié)委托加工加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款,這個(gè)月沖回上月暫估用相同分錄負(fù)數(shù)。但是委托加工轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了,上月的生產(chǎn)成本加工費(fèi)貸委托加工加工費(fèi)應(yīng)該怎么辦?
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2019-02-12
本月未收到發(fā)票,需要暫估庫存商品,庫存商品已收到,并且已銷售,只是未收到購進(jìn)發(fā)票 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,暫估款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 次月沖回暫估款分錄怎么做?摘要怎么寫?
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2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級(jí)暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點(diǎn),上個(gè)月我是這樣做的分錄 ,借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月我打算沖掉一點(diǎn) 該怎么做分錄啊
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2020-09-02
如果2017年做了暫估庫存商品,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了,2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù),匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎?
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2018-04-28
公司之前發(fā)票還沒有進(jìn)來時(shí),2018年我暫估的,2019年后面發(fā)票才來,這樣照成暫估金額太大,沖銷的金額也大了,我年報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了(但是還沒有匯繳),可不可以反結(jié)賬,把2018年的重新暫估過?
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2019-01-17
老師,19年暫估的成本,包含名稱數(shù)量單價(jià)總金額,是不是2020.5.31之前要照著之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià)總金額開進(jìn)來才不用納稅調(diào)增,還是不要按照之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià),只要開進(jìn)來就有效?
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2020-05-23
我1-27號(hào)確認(rèn)了收入,結(jié)賬,并對(duì)28-31日對(duì)收入進(jìn)行了暫估,我是不是也要把28-31號(hào)的收入稅費(fèi)進(jìn)行暫估進(jìn)去,在次月申報(bào)把1-27號(hào)收入稅費(fèi)+28-31號(hào)的暫估收入合并在一起進(jìn)行納稅申報(bào)
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2021-01-11
老師,今年接了個(gè)代賬回來,前任會(huì)計(jì)有2筆材料暫估,共計(jì)83萬,對(duì)應(yīng)應(yīng)付賬款一一暫估增加83萬。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬,現(xiàn)在有材料票,我是不是先沖暫估再材料正常入賬?
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2022-03-15
老師請(qǐng)問3月銷售貨暫估入庫的商品,4月份發(fā)票回來后沖減暫估,發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)票數(shù)比暫估價(jià)多出來1500塊錢,1季度的稅報(bào)完了,當(dāng)期成本相當(dāng)于少算了1500,請(qǐng)問這個(gè)成本差異怎么做憑證呢?
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2021-07-05
物流帳我12月份做了一筆暫估憑證,同月后來又做了一次單筆暫估沖回,結(jié)果到1月份時(shí),這個(gè)暫估憑證自動(dòng)沖回時(shí)就多沖了一次(相當(dāng)于沖了兩次),這種情況能修改嗎?或者有什么方法?
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2019-02-21
老師,咨詢關(guān)于房地產(chǎn)代理行業(yè)的,賬務(wù)實(shí)操過程中,關(guān)于成本票的,因?yàn)榍捌谙茸鰰汗赖某杀救胭~,之后根據(jù)回票情況再?zèng)_減之前的暫估成本,如果后期的成本回票少于之前的暫估,該如何調(diào)賬
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2022-05-23
請(qǐng)問下老師,我們學(xué)習(xí)存貨,貨到單未到的情況下,月末要做暫估,次月月初要紅字沖回上個(gè)月月末暫估的,但這期間,如果有部分暫估的貨銷售出去了,實(shí)際我們票又還沒到,這種我們應(yīng)該怎么做?
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2019-10-22
材料可變現(xiàn)凈值=該材料所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)-至完工估計(jì)將要發(fā)生的成本-估計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)老師是不是只有材料的可變現(xiàn)凈值是這樣的產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是=售價(jià)-費(fèi)用-稅費(fèi)
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2024-03-11
老師,前任會(huì)計(jì)19年暫估成本15萬都是虛的,分錄為 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 沒有實(shí)物,也沒有真實(shí)往來,純屬為了調(diào)節(jié)利潤 ,20年匯算怎么處理,分錄怎么做,貸方應(yīng)付賬款暫估能結(jié)平嗎?
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2020-03-29
如果2017年暫估庫存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時(shí)匯算清繳前票沒到,做調(diào)整了?,F(xiàn)在2018年了對(duì)于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時(shí)庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦啊
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2018-06-12
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因?yàn)槭前春悤汗?。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對(duì)沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好,我這邊是會(huì)計(jì)代賬公司,有的小規(guī)模公司當(dāng)月開了發(fā)票,但是沒有成本費(fèi)用,我看之前的會(huì)計(jì)都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
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2022-08-08
貨到,款已付。暫估入庫時(shí)打款時(shí)借;應(yīng)付賬款——暫估 貸:銀行存款開具出來專票借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款_暫估_**公司這樣做,資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)付賬款月為什么是負(fù)數(shù)?
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2018-09-29
19年暫估成本48萬,20年5月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬和40萬分別怎么入賬?1.紅沖暫估?2.當(dāng)月2020年5月入賬借:庫存商品~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款?只要匯算清繳前取得的發(fā)票都可以沖29年暫估成本?
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2020-05-05
請(qǐng)問,原先4月份采購了一點(diǎn)原材料來做實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)口罩,對(duì)方一直未開票,說是后面定多了再一起開,先做了暫估入庫,我每個(gè)月初都要沖銷,月底再暫估等票回嗎?還是只做一次暫估就行了?
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2020-06-15