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加油網(wǎng)點(diǎn)9月份購進(jìn)的成品油未入庫,10月可以抵扣增值稅嗎?現(xiàn)在入庫是10月嗎?可以選9月嗎
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2022-10-03
公司加油先付款后用完了才能去中國石油開票,那付款的時(shí)候怎么記賬,收到增值稅發(fā)票怎么記賬
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2017-12-06
請(qǐng)問請(qǐng)問成品油95號(hào)汽油開的專票好抵扣增值稅嗎?如果不好是不是就按普票入賬抵扣所得稅?
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2020-07-22
我用自己私家車加油,單位答應(yīng)給我報(bào)銷,我是不是可以找加油站,開具公司名頭的增值稅專用發(fā)票
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2020-03-16
請(qǐng)問領(lǐng)導(dǎo)購買油卡充值2000元,公司是要記錄油卡嗎,還是只用做預(yù)付賬款-油卡充值?之后報(bào)銷油費(fèi)再?zèng)_減
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2019-07-24
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費(fèi)、以及稅控盤維護(hù)費(fèi) 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思啊?)接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2018-02-28
請(qǐng)問:非成品輕循環(huán)油票,可以開給基礎(chǔ)工程建設(shè)公司做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?非成品輕循環(huán)油票是增值稅的
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2019-10-19
這個(gè)月我們要報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅太多了,還有彌補(bǔ)的辦法嗎
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2017-01-06
非一套表企業(yè)法人主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在哪里找著填寫,還有應(yīng)交增值稅
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2019-03-05
企業(yè)適用于簡(jiǎn)易征收方法,在申報(bào)時(shí)主要填寫增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2017-05-08
老師,你好,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)的銷售額免增值稅,附加稅要交嗎?計(jì)算方法?
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2020-03-26
一房地產(chǎn)銷售企業(yè)銷售的售房款,前期未開具發(fā)票也未申報(bào)增值稅,后自行申報(bào)了不開票收入繳納了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要求說明理由,請(qǐng)問老師我怎樣給稅務(wù)局說明理由?
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2022-03-17
請(qǐng)按照平行記賬的方法,寫出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (6)事業(yè)單位的后勤管理部門通過銀行支付本月物業(yè)管理費(fèi)9000元。 (7)省公安廳報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)外出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),取得轉(zhuǎn)讓收入5000元,該資產(chǎn)賬面余額為20000元,已計(jì)提攤銷14000元,另外以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (8)市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢服務(wù),取得經(jīng)營收入55 000元,增值稅3300元,共計(jì)58 300元,存入銀行。 (9)某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,以財(cái)政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。 (10)某行政單位年終進(jìn)行結(jié)賬,財(cái)政撥款收入貸方余額為6910000元。
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2023-11-17
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2022-03-19
請(qǐng)問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
一般納稅人企業(yè)公司加油、餐費(fèi)以及汽車維修收到的增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)賬嗎?應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2022-05-05
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題: (1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
?老師, 營業(yè)執(zhí)照單位名稱是**企業(yè)管理有限公司,經(jīng)營范圍 是企業(yè)管理咨詢 足療養(yǎng)生 ,國稅說我們的主要稅種是增值稅和所得稅,但是具體經(jīng)營的 是足療養(yǎng)生,那我們具體應(yīng)該交什么稅呀? 公司有賣卡收入,比如客戶用1000元就可以買到1200面值的會(huì)員卡,在收入這1000元時(shí),該如何做分錄?當(dāng)客戶持卡消費(fèi)時(shí)又該如何做分錄?
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2015-12-31
請(qǐng)問老師 ,建筑業(yè)按照項(xiàng)目所在地進(jìn)行預(yù)交稅款,之前個(gè)人所得稅是可以在預(yù)交的時(shí)候,交一部分的,按照新規(guī)目前有些區(qū)域個(gè)人所得稅這一塊,要自己在自然人稅收管理系統(tǒng)進(jìn)行按月申報(bào),有人給我們的建議是做農(nóng)民工工資表,按照不高于5000的工資來做,可以抵消一部分個(gè)人所得稅,也有人建議直接按每次預(yù)交稅款的增值稅1%申報(bào),對(duì)于施工企業(yè),這兩種建議,對(duì)我們有利的是哪一條?就是這兩個(gè)建議的區(qū)別和我細(xì)說一下呢
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2019-07-08