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老師好!我公司是今年6月份新開的一般納稅人,本月應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元,應交稅費-應交增值稅(稅盤扺減稅款)借方余額480元,請問后面還要做哪些帳務處理呢?增值稅納稅申報表該如何填報?
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2019-10-03
小規(guī)模納稅人關于增值稅問題的處理;如果季度開的普通發(fā)票超過9萬,增值稅要結轉到應交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過9萬,增值稅不需要結轉;如果是代開的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時候,不結轉增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問題嗎?
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2019-01-08
增值稅未達起征點填的是增值稅表未達起征點免稅稅額嗎?
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2019-10-15
結轉銷項進項但是不平連個相差2120.01,我要怎么調平了呢借應交稅費-應交增值稅-銷項稅688454.49應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出32939.76貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅75863.08應交稅費-應交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應交稅費-應交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉平呢
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2017-09-12
老師你好,請問現在那些行業(yè)小規(guī)模可以開具增值稅專用發(fā)票,是不是小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票都要交納增值稅呢,如果月度不含稅收入未超過3萬元,季度未超過9萬元也要交納是嗎?
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2018-12-20
老師,課本說小規(guī)模納稅人只需要在應交稅金下設置應交增值稅明細科目,不需要像一般納稅人一樣設置應交增值稅、未交增值稅、預交增值稅等明細科目,但財務軟件安裝時已自動按一般納稅人在應交稅金下設置了多個明細科目,,我公司暫時為小規(guī)模,但后期會變成一般納稅人,那我現在核算增值稅時該選哪個
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2017-07-31
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是,借應交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款;那上個月不要做一筆計提的分錄嗎?請問該怎么做,還有為什么只有增值稅只做計提,城建附加為什么不用做計提
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2018-07-09
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人,2018年6月的買車發(fā)票今年3月才到,2018年租房的發(fā)票今年3月才到,租房的屬期2018.9月到2019.4月,這些發(fā)票我該怎么入賬,怎么填匯算清繳報表?
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2019-05-24
一般納稅人生產鉛筆出口愛爾蘭,通過義烏服務公司境內發(fā)貨,申報單位是寧波順佳報關公司,出口金額是7726美元問:我先要開具一張電子普票嗎?然后再申請出口退稅嗎
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2020-04-30
現在在一家建筑公司 是個小規(guī)模納稅人 季度申報國稅 他們在1月份開了40萬的票 是4月份申報的時候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報 這個月要繳多少地稅
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2017-03-03
老師,我想請問下進項、銷項、進項轉出的做賬過程,我現在是這樣做,老師您看是不是錯了,認證以后就是做進項和銷項的結轉,結轉到轉出未交增值稅這個科目,然后再結轉到未交增值稅,需要進項轉出的我是余額在借方就不管了,是這樣嗎,還是也要轉到未交增值稅
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2018-12-29
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時確認的電費做錯了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因為沖減收入報稅時沖減16點稅額,應怎么做賬怎么報稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務發(fā)票,記賬借應收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會計分錄是什么?結轉成本怎么做分錄?成本主要是工資,設備折舊還有什么?
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2020-04-28
幾年前建帳時,應交稅金科目設置如圖。因為小微企業(yè),建帳以來217101應交增值稅下的明細科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過的,然后再轉到營業(yè)外支出(但總覺得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級科目,只保留217101二級科目,以后收入都用它來做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
平時交的增值稅直接計入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進項稅和銷項稅三級科目里有余額,年底怎么把三級科目結成零?
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2021-01-10
老師,進項稅我們付貨款時已經付了,可做結轉時為什么是要做成:-轉出(未交)增值稅。里面的未交要怎么理解?
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2016-09-24
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經濟業(yè)務: (1購入不需要安裝的機床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機場已交付生產車間使用。(2),企業(yè)開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產設備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設各由銷售方負責安 裝,安裝完畢后支付的安裝調試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。 要求:根據以上經濟業(yè)務資料,編制相關的會計分錄。(15分)
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2022-04-09
增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎? 1. 【應交增值稅 】這個數據的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個數據的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
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2023-01-11
之前有一部分未認證的進項票已做賬,本月認證了,摘要怎么寫?分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人,5月末結賬,應交稅費應交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉入營業(yè)外收入,超過30萬,借:應交稅費應交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18