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物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
老師,進(jìn)項(xiàng)稅我們付貨款時(shí)已經(jīng)付了,可做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)為什么是要做成:-轉(zhuǎn)出(未交)增值稅。里面的未交要怎么理解?
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2016-09-24
老師,我想請問下進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的做賬過程,我現(xiàn)在是這樣做,老師您看是不是錯(cuò)了,認(rèn)證以后就是做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的我是余額在借方就不管了,是這樣嗎,還是也要轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2018-12-29
老師,課本說小規(guī)模納稅人只需要在應(yīng)交稅金下設(shè)置應(yīng)交增值稅明細(xì)科目,不需要像一般納稅人一樣設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅、預(yù)交增值稅等明細(xì)科目,但財(cái)務(wù)軟件安裝時(shí)已自動(dòng)按一般納稅人在應(yīng)交稅金下設(shè)置了多個(gè)明細(xì)科目,,我公司暫時(shí)為小規(guī)模,但后期會(huì)變成一般納稅人,那我現(xiàn)在核算增值稅時(shí)該選哪個(gè)
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2017-07-31
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個(gè)附加稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢?
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2017-07-03
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會(huì)計(jì)都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
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2018-11-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報(bào)的主表
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2017-07-24
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
平時(shí)交的增值稅直接計(jì)入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅三級(jí)科目里有余額,年底怎么把三級(jí)科目結(jié)成零?
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2021-01-10
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價(jià)款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(15分)
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2022-04-09
小規(guī)模納稅人,5月末結(jié)賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票已做賬,本月認(rèn)證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄對(duì)嗎?
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2018-07-11
老師好!我公司是今年6月份新開的一般納稅人,本月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅盤扺減稅款)借方余額480元,請問后面還要做哪些帳務(wù)處理呢?增值稅納稅申報(bào)表該如何填報(bào)?
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2019-10-03
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢?增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫出科目余額表的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計(jì),期末余額呢?
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2019-04-29
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問這樣做對(duì)嗎?
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2019-05-14
老師好,我們補(bǔ)繳了去年無票收入的增值稅,賬套用的是小企業(yè)會(huì)計(jì),沒有以前年度損益,我分錄這樣寫對(duì)嗎? 計(jì)提增值稅時(shí):借:現(xiàn)金,貸:主營收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅, 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時(shí);借:主營收入,貸:未分配利潤 計(jì)提附稅,借:附加稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育,地方教育, 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-城建等,貸銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時(shí),借:未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎? 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
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2023-01-11
2019年1月份購進(jìn)材料,沒有認(rèn)證!分錄:借:原材料31474.23 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認(rèn)證!分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5035.882月份銷售材料!分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營業(yè)務(wù)收入43579.69 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1936.89
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2019-02-19
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄,前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
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