国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

現(xiàn)在在一家建筑公司 是個小規(guī)模納稅人 季度申報國稅 他們在1月份開了40萬的票 是4月份申報的時候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報 這個月要繳多少地稅
4/862
2017-03-03
老師,我想請問下進項、銷項、進項轉(zhuǎn)出的做賬過程,我現(xiàn)在是這樣做,老師您看是不是錯了,認證以后就是做進項和銷項的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要進項轉(zhuǎn)出的我是余額在借方就不管了,是這樣嗎,還是也要轉(zhuǎn)到未交增值稅
2/364
2018-12-29
老師,課本說小規(guī)模納稅人只需要在應交稅金下設置應交增值稅明細科目,不需要像一般納稅人一樣設置應交增值稅、未交增值稅、預交增值稅等明細科目,但財務軟件安裝時已自動按一般納稅人在應交稅金下設置了多個明細科目,,我公司暫時為小規(guī)模,但后期會變成一般納稅人,那我現(xiàn)在核算增值稅時該選哪個
1/2187
2017-07-31
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個附加稅,申報的時候申報不呢?
5/492
2017-07-03
應交稅費-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會計都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
1/978
2018-11-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報的主表
1/1099
2017-07-24
老師好,我們補繳了去年無票收入的增值稅,賬套用的是小企業(yè)會計,沒有以前年度損益,我分錄這樣寫對嗎? 計提增值稅時:借:現(xiàn)金,貸:主營收入,貸:應交稅費-增值稅, 繳納時,借:應交稅費-增值稅,貸:銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時;借:主營收入,貸:未分配利潤 計提附稅,借:附加稅,貸:應交稅費-城建稅,教育,地方教育, 繳納時借應交稅費-城建等,貸銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時,借:未分配利潤,貸:應交稅費-城建、教育、地方教育
10/77
2024-10-29
老師,進項稅我們付貨款時已經(jīng)付了,可做結(jié)轉(zhuǎn)時為什么是要做成:-轉(zhuǎn)出(未交)增值稅。里面的未交要怎么理解?
1/796
2016-09-24
2019年1月份購進材料,沒有認證!分錄:借:原材料31474.23 應交稅費-待認證進項稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認證!分錄:借:應交稅費-應交增值稅(進項)5035.88 貸:應交稅費-待認證進項稅額5035.882月份銷售材料!分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營業(yè)務收入43579.69 應交稅費-應交增值稅(銷項)6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應交稅費-應交增值稅(銷項)6972.77 貸應交稅費-應交增值稅(進項)5035.88 應交稅費-未交增值稅1936.89
1/652
2019-02-19
增值稅未達起征點填的是增值稅表未達起征點免稅稅額嗎?
1/1253
2019-10-15
平時交的增值稅直接計入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進項稅和銷項稅三級科目里有余額,年底怎么把三級科目結(jié)成零?
2/796
2021-01-10
我想問下,進項稅額加計抵扣的事,我在每個月沒有做分錄加計抵扣,然后這個月我要用到加計的,我直接這樣子做分錄可不可以, 借:應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應交稅費待抵扣進項稅額
1/583
2020-12-01
老師你好,我想問一下如果銷項跟進銷、待抵扣進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的,我應該如何把他們調(diào)平
3/843
2019-06-19
老師好!我公司是今年6月份新開的一般納稅人,本月應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元,應交稅費-應交增值稅(稅盤扺減稅款)借方余額480元,請問后面還要做哪些帳務處理呢?增值稅納稅申報表該如何填報?
1/835
2019-10-03
房地產(chǎn)企業(yè),認證的進項發(fā)票稅額均未抵扣,每個月需要把做的進項稅額從應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)到應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
1/1076
2018-07-19
老師,這個月交上個月的增值稅 借應交稅費~未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧? 我剛到一個新單位,用的是 應交稅費~已交稅費 這樣是不是不行?
1/734
2020-06-12
之前有一部分未認證的進項票已做賬,本月認證了,摘要怎么寫?分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎?
1/1670
2018-07-11
小規(guī)模納稅人,5月末結(jié)賬,應交稅費應交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,超過30萬,借:應交稅費應交增值稅,貸銀行存款
1/753
2019-06-18
我想知道我的科目余額表的應交稅費科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢?增值稅申報表銷項稅額,進項稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計,期末余額呢?
1/2674
2019-04-29
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進項稅里嗎? 借:應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應交增值稅—銷項稅額 借:應交增值稅—進項稅額 貸:應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問這樣做對嗎?
4/1297
2019-05-14