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怎樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的一部分?小型微利企業(yè)月收入不超10萬(wàn)不繳納教育費(fèi)附加,所以我想把這張發(fā)票在銷(xiāo)售收入超10萬(wàn)的時(shí)候認(rèn)證抵扣,增值稅少交了附加稅也會(huì)少
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2019-02-14
老師,去年沒(méi)有交過(guò)營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、土地增值稅和教育費(fèi)附加,只繳納所得稅跟增值稅,那所得稅年報(bào)里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加是不是填0啊
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2015-05-08
老師,那個(gè)新加進(jìn)來(lái)的六項(xiàng)附加扣除是每月可以扣除還是年底一次性?子女,贍養(yǎng)老人,大病醫(yī)療,繼續(xù)教育,住房貸款利息或房租
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2019-04-30
期末銷(xiāo)項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒(méi)有餘額
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2019-06-25
2、職工教育經(jīng)費(fèi),學(xué)歷教育、個(gè)人取得學(xué)位參加在職教育不允許扣除;高層管理人員境外培訓(xùn)和考察,一次性單項(xiàng)支出較高的費(fèi)用不允許扣除。
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2016-03-24
老師,這道題我沒(méi)有看明白,他是取得含稅收入10000萬(wàn)元,可以直接把它換算成不含稅的啊,為什么都要減一個(gè)8000呢?他是非房開(kāi)企業(yè),轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)可以扣除印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加,為什么最后一步支付的價(jià)款不能扣除呢
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2019-07-31
我們企業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷(xiāo)免征增值稅企業(yè),今收到一筆服務(wù)費(fèi)開(kāi)具了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的前提下要計(jì)提城建稅和教育費(fèi)附加嗎?
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2019-09-17
作為小規(guī)模納稅人,如果無(wú)減免,手表企業(yè)每季度應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅、關(guān)稅、城建及教育附加等稅額及總額 和公式
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2020-04-09
老師,我地產(chǎn)公司,應(yīng)交十一月的預(yù)交增值稅和土地增值稅,我想問(wèn)一下,城建稅和教育附加這些是不是隨著要預(yù)交的增值稅就作計(jì)算并計(jì)提,十二月初繳納?
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2018-12-08
國(guó)有學(xué)校學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育,民辦學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育,是否免征企業(yè)所得稅?
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2017-06-20
[Image:{7093C0BE-4545-4DC3-542B-8624AAE5CB1E}.png]我注冊(cè)的公司是小規(guī)模納稅人,核定稅種這里增值稅 印花稅 教育附加這幾個(gè)稅種都是兩個(gè)?
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2018-12-05
老師,我公司從12月份開(kāi)始轉(zhuǎn)登記為一般納稅人,1月份付款增值稅及附加27531.97.但是進(jìn)項(xiàng)稅額1月份才認(rèn)證的,我把數(shù)據(jù)給你,你幫我詳細(xì)的寫(xiě)下分錄,專(zhuān)業(yè)技術(shù)費(fèi)稅額5094.34.銷(xiāo)售貨物稅額21835.4城建稅351.3..教育附加250.93,1月份全額繳納的增值稅
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2021-04-19
老師取得的稅務(wù)代開(kāi)搬運(yùn)發(fā)票,金額總計(jì)34835(1014.61+33820.39),且備注欄有增值稅1014.61,城建及教育附加和個(gè)稅合計(jì)399.08;共計(jì)稅金1413.69。請(qǐng)問(wèn)借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用34835貸:銀行存款,入賬對(duì)嗎?支付時(shí),是否需要代扣個(gè)稅及附加稅?所付資料見(jiàn)照片,請(qǐng)問(wèn)是否合理?謝謝!
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2019-07-25
方案一一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷(xiāo)售,給予8.333折的優(yōu)惠(即,給予了400元的價(jià)格折扣),并將折扣的金額開(kāi)在同- -張發(fā)票的 “金額欄”中。 方案二:銷(xiāo)售--臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí),贈(zèng)送一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開(kāi)具了發(fā)票。 以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,且不存在賒銷(xiāo)和賒購(gòu)。甲公司的銷(xiāo)售利潤(rùn)率為25%,即若原價(jià)值為1000元,則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元,則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和.教育費(fèi)附加(3%),請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
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2022-12-22
稅控盤(pán)的信息服務(wù)費(fèi)稅額可以全抵,假如稅額50,當(dāng)月增值稅100,抵掉后當(dāng)月增值稅只需要繳納50,這個(gè)月的城建稅、教育費(fèi)附加是按照原來(lái)的增值稅100來(lái)交,還是按照抵掉后的50來(lái)交????
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2020-04-11
老師,您好!我們是房開(kāi)企業(yè),我要通過(guò)掛靠公司來(lái)逐筆支付材料商的工程款,要付的工程款金額為303135.99元,加上各種稅費(fèi)增值稅(9%)、城建稅(7%)、教育費(fèi)附加(3%)、地方教育費(fèi)附加(2%)、個(gè)人所得稅(0.4%)、企業(yè)所得稅(2%)、公司管理費(fèi)(1%)、工程印花稅(0.03%),如何倒算出我一共要轉(zhuǎn)多少金額給掛靠公司呢?
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2020-10-11
小微季度9萬(wàn),但我9月去稅局發(fā)票的金額25萬(wàn)(一張),它就直接按票面金額25萬(wàn)扣了增值稅和城建稅,問(wèn)題1.我要按25萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)繳納教育費(fèi)附加嗎? 問(wèn)題2.網(wǎng)報(bào)稅費(fèi)申報(bào)的時(shí)候,計(jì)稅依據(jù)我是按25萬(wàn)去申報(bào),還是按25-9萬(wàn)去申報(bào)
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2018-10-08
公司是小規(guī)模納稅人,在異地接了一單工程,要開(kāi)發(fā)票,要注意哪方面的問(wèn)題,是到稅局代開(kāi)增值稅普通票嗎?稅率是多少?是在工程地開(kāi)票,還是在自己公司地開(kāi)票。附加稅,城建稅,教育附加稅等要怎么處理,等等相關(guān)問(wèn)題,敬請(qǐng)群里朋友指教。
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2017-04-20
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度超出9萬(wàn)怎么做喃?怎樣報(bào)國(guó)稅?還有就是地稅是按月報(bào)教育附加等的,,季度報(bào)國(guó)稅請(qǐng)問(wèn)怎樣報(bào)喃?謝謝老師
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2017-12-17
A公司為增值稅一般納稅人銷(xiāo)售公司2022年3月10賣(mài)給B公司商品15萬(wàn)已開(kāi)出發(fā)票 3月8號(hào)采購(gòu)庫(kù)存商品12萬(wàn)取得進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶(hù)吃飯現(xiàn)金付款5000元, 3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬(wàn)元,3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500元。 1、請(qǐng)寫(xiě)出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄 2、請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅(7%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育附加(2%),印花稅(3‰)分別是多少?
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2023-04-21