老師,這道題我沒(méi)有看明白,他是取得含稅收入10000萬(wàn)元,可以直接把它換算成不含稅的啊,為什么都要減一個(gè)8000呢?他是非房開企業(yè),轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)可以扣除印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加,為什么最后一步支付的價(jià)款不能扣除呢
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2019-07-31
我們企業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免征增值稅企業(yè),今收到一筆服務(wù)費(fèi)開具了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的前提下要計(jì)提城建稅和教育費(fèi)附加嗎?
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2019-09-17
作為小規(guī)模納稅人,如果無(wú)減免,手表企業(yè)每季度應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅、關(guān)稅、城建及教育附加等稅額及總額 和公式
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2020-04-09
老師,我地產(chǎn)公司,應(yīng)交十一月的預(yù)交增值稅和土地增值稅,我想問(wèn)一下,城建稅和教育附加這些是不是隨著要預(yù)交的增值稅就作計(jì)算并計(jì)提,十二月初繳納?
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2018-12-08
2、職工教育經(jīng)費(fèi),學(xué)歷教育、個(gè)人取得學(xué)位參加在職教育不允許扣除;高層管理人員境外培訓(xùn)和考察,一次性單項(xiàng)支出較高的費(fèi)用不允許扣除。
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2016-03-24
異地預(yù)繳多繳了城建稅、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)怎么處理?
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2019-05-23
(1)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4700萬(wàn)元,出租設(shè)備取得租金收入300萬(wàn)元,取得到期國(guó)債利息收入 135萬(wàn)元,接受丙企業(yè)捐贈(zèng)原材料- -批 ,收到丙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,其上注明價(jià)款100萬(wàn)元,稅款13萬(wàn)元;
(2)與銷售收入相配比的銷售成本為2500萬(wàn)元,實(shí)際繳納增值稅300萬(wàn)元,消費(fèi)稅6萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加30.6萬(wàn)元;
(3)銷售費(fèi)用為1000萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)780萬(wàn)元;
(4)管理費(fèi)用為800萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元;
(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用為80萬(wàn)元,其中包括向非金融機(jī)構(gòu)借入- -年期借款的利息支出30萬(wàn)元,年利率 是10% (同期同類銀行貸款的年利率為6%);
(6)營(yíng)業(yè)外支出為176萬(wàn)元,其中直接向當(dāng)?shù)鼐蠢显壕栀?zèng)支出60萬(wàn)元,稅收滯納金支出10萬(wàn)元,環(huán)保局罰款支出5萬(wàn)元,企業(yè)之間的違約金支出s萬(wàn)元。
(7)已計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額為200萬(wàn)元,撥付職工福利費(fèi)28萬(wàn)元,職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。
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2022-06-14
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入600萬(wàn)元(計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入),直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用100萬(wàn)元;
(3)取得國(guó)債利息收入30萬(wàn)元;
(4)鏈?zhǔn)圪M(fèi)用1500萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)1300萬(wàn)元;
(5)管理費(fèi)用900萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬(wàn)元;
(6)財(cái)務(wù)費(fèi)用85萬(wàn)元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬(wàn)元所支付的年利息40萬(wàn)元(金融企業(yè)同期同類貸款的利率5.8%);
(7)實(shí)發(fā)工資560萬(wàn)元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)85萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,均已計(jì)入相關(guān)的成本,費(fèi)用;
(8)營(yíng)業(yè)外支出350萬(wàn)元,其中包括通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款160萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料:取得的相關(guān)票據(jù)均通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮地方教育附加)
應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2023-12-17
國(guó)有學(xué)校學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育,民辦學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育,是否免征企業(yè)所得稅?
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2017-06-20
[Image:{7093C0BE-4545-4DC3-542B-8624AAE5CB1E}.png]我注冊(cè)的公司是小規(guī)模納稅人,核定稅種這里增值稅 印花稅 教育附加這幾個(gè)稅種都是兩個(gè)?
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2018-12-05
老師,我公司從12月份開始轉(zhuǎn)登記為一般納稅人,1月份付款增值稅及附加27531.97.但是進(jìn)項(xiàng)稅額1月份才認(rèn)證的,我把數(shù)據(jù)給你,你幫我詳細(xì)的寫下分錄,專業(yè)技術(shù)費(fèi)稅額5094.34.銷售貨物稅額21835.4城建稅351.3..教育附加250.93,1月份全額繳納的增值稅
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2021-04-19
老師取得的稅務(wù)代開搬運(yùn)發(fā)票,金額總計(jì)34835(1014.61+33820.39),且備注欄有增值稅1014.61,城建及教育附加和個(gè)稅合計(jì)399.08;共計(jì)稅金1413.69。請(qǐng)問(wèn)借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用34835貸:銀行存款,入賬對(duì)嗎?支付時(shí),是否需要代扣個(gè)稅及附加稅?所付資料見(jiàn)照片,請(qǐng)問(wèn)是否合理?謝謝!
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2019-07-25
方案一一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷售,給予8.333折的優(yōu)惠(即,給予了400元的價(jià)格折扣),并將折扣的金額開在同- -張發(fā)票的 “金額欄”中。
方案二:銷售--臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí),贈(zèng)送一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開具了發(fā)票。
以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,且不存在賒銷和賒購(gòu)。甲公司的銷售利潤(rùn)率為25%,即若原價(jià)值為1000元,則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元,則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和.教育費(fèi)附加(3%),請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
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2022-12-22
稅控盤的信息服務(wù)費(fèi)稅額可以全抵,假如稅額50,當(dāng)月增值稅100,抵掉后當(dāng)月增值稅只需要繳納50,這個(gè)月的城建稅、教育費(fèi)附加是按照原來(lái)的增值稅100來(lái)交,還是按照抵掉后的50來(lái)交????
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2020-04-11
老師,您好!我們是房開企業(yè),我要通過(guò)掛靠公司來(lái)逐筆支付材料商的工程款,要付的工程款金額為303135.99元,加上各種稅費(fèi)增值稅(9%)、城建稅(7%)、教育費(fèi)附加(3%)、地方教育費(fèi)附加(2%)、個(gè)人所得稅(0.4%)、企業(yè)所得稅(2%)、公司管理費(fèi)(1%)、工程印花稅(0.03%),如何倒算出我一共要轉(zhuǎn)多少金額給掛靠公司呢?
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2020-10-11
小微季度9萬(wàn),但我9月去稅局發(fā)票的金額25萬(wàn)(一張),它就直接按票面金額25萬(wàn)扣了增值稅和城建稅,問(wèn)題1.我要按25萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)繳納教育費(fèi)附加嗎? 問(wèn)題2.網(wǎng)報(bào)稅費(fèi)申報(bào)的時(shí)候,計(jì)稅依據(jù)我是按25萬(wàn)去申報(bào),還是按25-9萬(wàn)去申報(bào)
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2018-10-08
公司是小規(guī)模納稅人,在異地接了一單工程,要開發(fā)票,要注意哪方面的問(wèn)題,是到稅局代開增值稅普通票嗎?稅率是多少?是在工程地開票,還是在自己公司地開票。附加稅,城建稅,教育附加稅等要怎么處理,等等相關(guān)問(wèn)題,敬請(qǐng)群里朋友指教。
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2017-04-20
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度超出9萬(wàn)怎么做喃?怎樣報(bào)國(guó)稅?還有就是地稅是按月報(bào)教育附加等的,,季度報(bào)國(guó)稅請(qǐng)問(wèn)怎樣報(bào)喃?謝謝老師
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2017-12-17
A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬(wàn)已開出發(fā)票 3月8號(hào)采購(gòu)庫(kù)存商品12萬(wàn)取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元, 3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬(wàn)元,3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500元。
1、請(qǐng)寫出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄
2、請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅(7%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育附加(2%),印花稅(3‰)分別是多少?
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2023-04-21
(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額。
(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷項(xiàng)稅額。
(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷項(xiàng)稅額。
(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)的銷項(xiàng)稅額。
(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)繳納的增值稅。
(6)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)進(jìn)口輕型商用客車應(yīng)繳納的增值稅。
(8)計(jì)算業(yè)務(wù)(8)購(gòu)進(jìn)汽油、礦泉水可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
(9)計(jì)算該公司7 月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅。
(10)計(jì)算該公司7 月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)金額。
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2023-12-31
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