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售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)職工薪酬,銷售商品糾紛發(fā)生的訴訟費(fèi),為拓展市場發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),這些分別屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2020-06-08
老師,我有一個問題,公司購入的白酒,我不想計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)槎惙ㄉ系脑?,不能全部抵企業(yè)所得稅,我記得是發(fā)生額的60%,且不能超過全年收入的5%那我不計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我可以計(jì)入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)嗎
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2024-02-28
公司有外地的應(yīng)聘者過來面試,來回的動車票由公司承擔(dān),那報(bào)銷單是由我們公司的人事填寫,款直接打給應(yīng)聘者可以嗎,發(fā)票是個人名字,該費(fèi)用可以在企業(yè)列支并稅前扣除嗎?應(yīng)該列入管理費(fèi)用的哪個二級科目呢,業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是招聘費(fèi)呢?
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2018-08-27
老師,匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)入錯科目了,本來是業(yè)務(wù)招待費(fèi)但是入成福利費(fèi)了。要調(diào)整上年度會計(jì)科目嗎?具體會計(jì)分錄是怎么樣的?還有填報(bào)匯算清繳時可以直接調(diào)整嗎?
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2020-05-25
老師,餐費(fèi)發(fā)票記入管理費(fèi)用,二級科目業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是餐費(fèi),匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎
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2022-03-30
老師 公司購買酒,收到發(fā)票時,做賬分錄為,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,你這個應(yīng)交稅費(fèi)還要做轉(zhuǎn)出,或是直接進(jìn)入成本。 招待費(fèi)用于招待客戶的,按銷售營業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定,公司購買酒收到發(fā)票時,應(yīng)當(dāng)做賬分錄:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi);貸:銀行存款。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)做轉(zhuǎn)出,不能直接進(jìn)入成本。招待費(fèi)用于招待客戶的,按銷售營業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。為什么是調(diào)減而不是調(diào)增呢
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2023-03-23
小額貸款公司的員工報(bào)銷加班用餐費(fèi)是進(jìn)管理費(fèi)用的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是職工福利。在年終企業(yè)所得稅中業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣多少?職工福利可以抵扣多少?
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2017-09-11
現(xiàn)在做年度損益調(diào)整科目,有2018年的報(bào)銷單,然后把什么業(yè)務(wù)招待費(fèi),差旅費(fèi)還有什么成本類科目統(tǒng)一做一張憑證上,就借年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
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2020-01-09
公司2016年11月成立,至今未取得營業(yè)收入,16年12月發(fā)生開業(yè)招待費(fèi)8萬元,連帶辦公費(fèi)差旅費(fèi)等總共費(fèi)用約有25萬已填入季度預(yù)交,①按規(guī)定是否籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)可計(jì)入開辦費(fèi)60%扣除,如果可扣除應(yīng)該如何填匯算清繳表。②原已計(jì)入管理費(fèi)用-各二級明細(xì),是否應(yīng)改為待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)
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2017-05-19
老師,我想咨詢一下,房地產(chǎn)公司如何把控業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)?
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2020-05-01
小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生多少就記多少就可以吧 沒有什么影響是吧
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2021-09-06
老師,報(bào)銷差旅費(fèi)時候有住宿餐飲,機(jī)票火車票,全都在管理費(fèi)用 差旅費(fèi)報(bào)銷?還是分成差旅費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 油費(fèi) 停車費(fèi)?
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2016-11-21
我從卡里去了3000元現(xiàn)金,用于領(lǐng)導(dǎo)來我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款,過了2天,我去酒店結(jié)算,產(chǎn)生住宿費(fèi):2802,退了現(xiàn)金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的:預(yù)定房間:借:預(yù)付賬款3000 貸:銀行存款3000;結(jié)算時:借:銀行存款198 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2802,貸:預(yù)付賬款3000,做內(nèi)賬,這樣做對嗎?作為出納,退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎?還是直接用一張付款憑證?
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2018-01-18
五月份匯算清繳時,調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi),導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅580元,五月份針對這次支出怎么做賬
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2021-07-05
匯算清繳時,涉及到視同銷售的捐贈和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi),廣宣費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用需要做納稅調(diào)整,請問這些情況做納稅調(diào)整時如何做分錄
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2021-10-27
籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),和正常生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳表中怎么填 寫,我們7-10月是籌建,共發(fā)生了39663.4元,那么按照稅法規(guī)定,我們是可以扣減23798.04,要調(diào)增15865.36,然后經(jīng)營期的營業(yè)收入是1427613.6*5‰=7138.06,然后實(shí)際發(fā)生16243*60%=9745.8,熟低原則,我們要調(diào)增9104.93元,我在納稅調(diào)整項(xiàng)表那里賬載金額寫16243+39663.4=55906.4元,稅收金額填的是7138.06+23798.04=30936.1.最后要調(diào)增24970.29.但是在表內(nèi)表間邏輯關(guān)系正確性檢查時,就提示
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2018-05-07
籌備期間 單位在超市買了購物卡 那么這個購物卡的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫 ?借:預(yù)付賬款-預(yù)付卡 貸:銀行存款 等到送客戶的時候 再借:管理費(fèi)用 -業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸: 預(yù)付賬款-預(yù)付卡 ??
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2021-10-09
7、根據(jù)企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定,企業(yè)實(shí)際發(fā)生的超過當(dāng)年稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的有( )。 (2.5分) A.職工福利費(fèi)支出 B.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 C.公益性捐贈支出 D.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出
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2022-08-27
老師,我們是一家勞務(wù)公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除,包含我們代發(fā)的勞務(wù)人員的工資嗎?比喻我們一年的營業(yè)收入是5000萬,代發(fā)的勞務(wù)人員工資是4000萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前是按5000萬x0.005,還是1000萬x0.005?
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2022-03-01
老師,公司管理層為開展業(yè)務(wù)而送客戶的好處費(fèi)。沒有取得發(fā)票 記入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi), 還是其他應(yīng)收款
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2021-02-22