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老師,我這月結(jié)轉(zhuǎn)增借稅,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)未交224貸未交224,然后,稅控280借,應(yīng)交增值稅-減免稅,貸管理費用,結(jié)果,未交稅和減免稅款都有余額,但應(yīng)交稅金的數(shù)是對的,這樣對么。但其實是不用交稅的,但未交增值稅卻有余額
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2019-05-10
一般納稅人稅控盤抵減分錄,最后剩下應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-減免稅費是借方余額怎么辦?
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2019-11-06
簽訂采購合同時的分錄:借:在途物資 貸:應(yīng)付賬款 交貨時,借:原材料(估算) 待:在途物資 收到發(fā)票時,借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:原材料(估算) 老師幫我看下是這樣嗎
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2022-02-10
1、火車票報銷問題:員工報銷火車票退票費,但沒有退票費的發(fā)票,該怎么做賬?需要什么證明文件? 2、機票報銷做賬問題:攜程開具的6%的電子普票,總金額1000,行程單顯示機票票面900,機場建設(shè)費50,民航發(fā)展基金50. 記賬應(yīng)該 借:管理費用-差旅費921.56 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)78.44(950/1.09*0.09) 貸:銀行存款 1000 還是借:管理費用-差旅費 1000 貸:銀行存款 1000
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2019-11-09
老師,本月月末即使沒有應(yīng)納稅額,也需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 是嗎?
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2020-12-13
利潤表管理費用取數(shù)規(guī)則是取借方發(fā)生額還是取實際損益額,比如稅控盤維護(hù)費480元,分錄是借:管理費用-辦公費480 貸銀行存款,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅480 貸:管理費用-辦公費480,如果利潤表管理費用取數(shù)為借方發(fā)生額,則利潤表管理費用數(shù)字應(yīng)該是480,如果利潤表管理費用取數(shù)為實際損益額,則利潤表管理費用數(shù)字會是0,這兩種取數(shù)規(guī)則哪個是正確的呢?
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2020-04-29
老師 上個月 做了 借 管理費用 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 60 貸 銀行存款1060 這個月開了紅字發(fā)票 在怎么做分錄
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2023-05-09
采購?fù)素洠航瑁恒y行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)這樣不行么?為什么非要用紅字吧進(jìn)項稅寫借方呢
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2022-03-06
老師預(yù)先付款,貨到了,票沒有到,分錄做暫估嗎?借:原材料。貸:應(yīng)付賬款? 月底或者下月收到發(fā)票了,做沖回暫估借應(yīng)付借:原材料。貸:應(yīng)付賬款。 借:原材料。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款。 是這樣做的嗎?
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2021-08-18
第一題的解析一般計稅方法預(yù)交增值稅按11%的適用稅率和3%的預(yù)征率計算計算:800000/(1 11%)*3%=21621.62第二題的解析當(dāng)匯展房地產(chǎn)沙地公寓項目正式銷售,確認(rèn)收入時,將2017年5月的應(yīng)抵減的預(yù)交稅款轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-03-21
老師,我收到專票寫的是借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:銀行存款。但是本月沒有銷項,我就沒有勾選認(rèn)證。那開始寫的進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)入什么科目呢
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2020-06-06
收到發(fā)票但沒認(rèn)證這筆分錄是不是:借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款--A公司,然后下個月這發(fā)票認(rèn)證了,又該怎么寫分錄呀?
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2018-07-26
老師,計提結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅比實際繳納的少,如何補記提,還有年末增值稅余額如何結(jié)轉(zhuǎn),余額結(jié)清別那么大, 預(yù)交的增值稅可以直接借:應(yīng)交稅費—已交稅金 貸:銀行存款嗎
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2021-01-12
原材料購入22800元,收到專票,款已付,借:原材料 20176.99元 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)2623.01元,貸:銀行存款22800元,在領(lǐng)用材料是22800元還是20176.99元
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2019-11-18
金稅盤費和服務(wù)費一直掛在應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目上嗎?期末還要賬務(wù)處理嗎?
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2017-03-13
12月份開的發(fā)票: 借:銀行存款8698419 貸:收入79802.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額7182.18 2025年度5月份紅沖這張發(fā)票如何寫分錄?跨年了.
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2025-06-12
二季度是先申報的財務(wù)報表在申報的增值稅,在申報增值稅的時候應(yīng)交稅費那一欄與財務(wù)報表的應(yīng)交稅款出現(xiàn)的差異 現(xiàn)在又不能更正申報財務(wù)報表,有沒有什么影響呢 下個月調(diào)行不行呢
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2018-07-16
關(guān)于受托方收到委托方開具的發(fā)票,受托方貸記應(yīng)付賬款,這個怎么理解,本來受托方就代替委托方交了應(yīng)交稅費費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),然后又給委托方付應(yīng)付賬款,那受托方不是賠了?
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2018-06-22
一般納稅人 做收入:借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)870 貸 :應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 130,現(xiàn)在免征了,如何做分錄
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2022-03-22
老師,應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費期末余額和年初余額各代表什么意思呢,可以看出企業(yè)的什么情況呢
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2019-07-10