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高新企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除要怎么做賬
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2023-11-10
固定資產(chǎn)的原值增加 累計(jì)使用年限需要變更嗎
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2019-08-08
老師,去年12月計(jì)提了城建稅及教育費(fèi)附加,借:營業(yè)稅金及附加 288.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 201.77 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 86.47 我年初使用軟件,當(dāng)時(shí)初始余額只能錄了86.47,1月份繳納了稅款288.24 賬上借方掛著201.77,這個(gè)怎么處理呢
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2016-07-20
甲公司2010年6月上旬接受某企業(yè)捐贈(zèng)商品一批,取得捐贈(zèng)企業(yè)開具的增值稅普通發(fā)票,注明商品價(jià)款20萬元、增值稅稅額3.4萬元。當(dāng)月下旬公司將該批商品銷售,向購買方開具了增值稅稅專用發(fā)票,注明商品價(jià)款25萬元、增值稅稅額4.25萬元。不考慮城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加,甲公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬元。
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2019-09-29
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,自營出口自產(chǎn)貨物,應(yīng)納增值稅-320萬元,出口貨物“免抵退”稅額380萬元(已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn));申報(bào)數(shù)據(jù)中還有被查補(bǔ)增值稅5萬元,并處以滯納金和罰款,該企業(yè)就上述業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅( ?。┤f元。 A.0 B.4.55 C.22.40 D.26.95
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2024-05-19
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,自營出口自產(chǎn)貨物。2023年3月應(yīng)納增值稅為-320萬元,出口貨物“免抵退”稅額380萬元;本月稅務(wù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),2022年銷售貨物收入未入賬,被查補(bǔ)增值稅5萬元,并處以滯納金和罰款,2023年3月該企業(yè)應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅( ?。┤f元。
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2024-02-22
老師好。我做收入時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 408.42 然后計(jì)提了城市維護(hù)建設(shè)稅14.29 然后我繳納的時(shí)候做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)394.13 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅14.29 貸銀行存款408.42 這樣做對嗎 ?然后這樣做下來應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額[皺眉] 金額要怎么填呀 分錄對嗎?
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2022-03-14
老師長投的重大影響增加股權(quán)變成本法計(jì)算的初始投資成本不是應(yīng)該是原股權(quán)的公允價(jià)值加上新增投資成本之和嗎,為什么題目中成本是原股權(quán)的賬面價(jià)值加新增資本的成本?例5-4
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2020-06-14
老師您好,一般納稅人皮鞣加工業(yè)工廠開具的土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)增值稅專用發(fā)票,已交納土地增值稅和增值稅及附加稅印花稅等,原來是記入無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在怎么做賬?不兼營房地產(chǎn)。
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2020-06-18
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批,原材料成本為2000元,支付的加工費(fèi)用為7000元(不含增值稅)。消費(fèi)稅為10%。甲記賬為: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 1190 。是乙公司給開的增值稅專票嗎?
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2019-04-11
你好!老師,小規(guī)模納稅人這個(gè)季度不達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的銷售額中有部分是在稅局代開的增值稅專用發(fā)票已繳納的增值稅需要繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎?
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2019-07-10
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個(gè)月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除,我填申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
老師,想咨詢一下,例如一家公司做工程的,是廣東中山市的公司,在廣東江門市 已經(jīng)預(yù)繳2% 的稅,剩下的7%可以完全抵扣增值稅的嗎?還需要在中山市保持應(yīng)繳納稅負(fù)的稅嗎?
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2021-06-24
老師你好,請問一下公司是一家小超市,小規(guī)模納稅人,超市里賣的煙如何上稅,煙草公司不開發(fā)票,如何抵成本,這是上消費(fèi)稅是不是和超市其他的商品混合上增值稅呀。
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2017-10-11
老師,個(gè)人所得稅股息紅利20%稅率征稅,上市公司的股息紅利差別化計(jì)稅,轉(zhuǎn)讓未上市股權(quán)免增值稅,那轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)繳稅嗎,如果是股票的收益怎么計(jì)稅,感覺這塊有點(diǎn)暈
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2021-10-21
請問營業(yè)稅金及附加 明細(xì)科目除了營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城、教、地三稅費(fèi)、資源稅和土地增值稅這些稅之外還有什么
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2016-06-20
房地產(chǎn)企業(yè),預(yù)繳增值稅時(shí)產(chǎn)生了營業(yè)稅金及附加,年終不夠確認(rèn)收入的條件,營業(yè)稅金及附加應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
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2022-12-28
老師,一般納稅人月銷售額未超10萬,除繳納增值稅和城建稅外,教育附加和地方教育附加不用交?
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2020-04-12
2017年1月,末公司黨羽實(shí)際應(yīng)交增值稅為350000元,應(yīng)交消費(fèi)稅150000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,月底,該公司應(yīng)當(dāng)計(jì)入“稅金及附加”科目的金額稅是()元A 。15000B。3500C。5000D,200000
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2018-01-19
2.甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費(fèi)5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費(fèi)的同時(shí),取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費(fèi)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。甲企業(yè)收回委托加工的消費(fèi)品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及賬務(wù)處理。
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2021-04-29