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老師,建筑會(huì)計(jì)按工程項(xiàng)目核算,假如一個(gè)項(xiàng)目工期大于一年,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,有一種說(shuō)法是:項(xiàng)目沒(méi)有完工 不知道是不是賺錢(qián),所以季度不該交企業(yè)所得稅; 另一種說(shuō)法是,就是按季度交企業(yè)所得稅;我想問(wèn)老師,這兩種哪個(gè)對(duì)?或者這兩種都不對(duì)?
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2020-05-06
你好,我們第二季度賬做錯(cuò)了,第三季度的時(shí)候企業(yè)所得稅調(diào)減了,同意了,現(xiàn)在還沒(méi)退稅,那6月計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄金額要改嗎,還是不要改
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2019-10-21
老師你好,我公司二季度進(jìn)賬一筆政府補(bǔ)貼款,產(chǎn)生利潤(rùn)需要交企業(yè)所得稅,可是到年底會(huì)持平,這種情況怎么做賬在2季度不用交企業(yè)所得稅?
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2021-05-24
請(qǐng)問(wèn)下,公司處于虧本狀態(tài)是不是不需要交企業(yè)所得稅呀?我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是一個(gè)季度一交,但是這個(gè)季度有營(yíng)業(yè)外收入
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2019-06-27
企業(yè)所得季報(bào) 人數(shù) 我是有兩個(gè)分公司要匯總在一起報(bào)企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個(gè)公司一季度的人數(shù)再除以3?
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2024-04-16
公司預(yù)交了一季度企業(yè)所得稅分錄是借:所得稅。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。上交時(shí)借應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款?
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2019-04-04
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),所填寫(xiě)的季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn),對(duì)稅額有影響嗎?
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2019-05-31
發(fā)現(xiàn)12月季度所得稅報(bào)錯(cuò)了,要不要去稅務(wù)局更正申報(bào)
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2020-04-21
我想問(wèn)下個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票季度9.3萬(wàn),需要申報(bào)所得稅嗎?
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2019-07-12
個(gè)體戶(hù)的個(gè)稅是不是季度申報(bào)的 叫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是 嗎
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2019-06-14
所得稅季度申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本累計(jì)數(shù)不對(duì)如何操作呢?
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2018-01-11
怎么查詢(xún)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得上個(gè)季度有沒(méi)有申報(bào)成功
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2020-02-28
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過(guò)大,這樣金稅四期會(huì)不會(huì)報(bào)警?
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2022-10-18
綜合下來(lái),公司年應(yīng)納稅所得額會(huì)超過(guò)100萬(wàn),不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但是在這個(gè)月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)闆](méi)有超過(guò)100萬(wàn),達(dá)到小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,納稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)選擇 符合小型微利企業(yè),有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報(bào)嗎?下個(gè)季度再一起把該交的交了嗎?
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2019-04-08
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢?,沒(méi)問(wèn)題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)更正以前年度個(gè)人所得稅申報(bào)表之后,用不用更正年度企業(yè)所得稅申報(bào)表?
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2019-07-12
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是借方余額30萬(wàn)。今年第1季度末,本年利潤(rùn)貸方余額為12萬(wàn)元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬(wàn)嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎?我不確定我有沒(méi)填錯(cuò)
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2022-04-02
老師,季度所得稅申報(bào)表是不是不超過(guò)9萬(wàn),按實(shí)際數(shù)申報(bào),然后交稅
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2018-10-22
年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)的,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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2017-02-09
企業(yè)以前虧損,中間偶然盈利,季度申報(bào)按盈利要繳所得稅,但按規(guī)定要彌補(bǔ)以前虧損,如何申報(bào)當(dāng)期盈利
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2018-07-19