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第二季度盈利預(yù)繳了企業(yè)所得稅,往后幾個月幾個季度虧損,預(yù)繳的稅款會不會退貨?
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2020-07-15
現(xiàn)在企業(yè)所得稅 填利潤總額 是填本年累計金額?還是 填這個季度與上個季度的差額?
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2019-01-11
#提問#老師小規(guī)模公司,就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入,但是他去年季報的時候資產(chǎn)負債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報有收入,增值稅正常申報,第四季度的企業(yè)所得稅申報表是0,現(xiàn)在年報我按照正常數(shù)據(jù)申報,他之前的那些零申報的對年報有沒有影響,
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2019-05-20
企業(yè)所得季報 人數(shù) 我是有兩個分公司要匯總在一起報企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個公司一季度的人數(shù)再除以3?
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2024-04-16
老師你好,小規(guī)模納稅人第一季度盈利,繳了一萬多的企業(yè)所得稅,第二季度虧損,利潤表本年累計利潤總額是15萬,累計應(yīng)交的企業(yè)所得稅是七千多,這樣本季度會退給我呢所得稅嗎?退一萬多-七點多的差額
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2020-07-11
上年度第二季度有利潤,所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤的,只有費用,所以一整個年度核算下來就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
建筑公司成立分公司的流程是什么?增稅稅在分公司所在地交,企業(yè)所得稅年度匯算清繳在總公司,季度在哪里申報預(yù)繳?
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2021-06-24
老師1月份有以前年度調(diào)整導致資產(chǎn)負債表和利潤表不一致,那這個季度申報企業(yè)所得稅時要不要填寫所調(diào)整的金額
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2022-04-12
想請問報4-6月所得稅月季度申報表的本年累計金額欄是填4-6月數(shù)據(jù)還是填1-6月份數(shù)據(jù)?所得稅申報表是不是按利潤表本期金額填寫?
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2019-07-09
季度預(yù)繳所得稅,計算的依據(jù)是什么?當季的所得額嗎
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2019-04-05
老師您好,請問現(xiàn)在申報一季度企業(yè)所得稅時,本期盈利30萬,為什么不能彌補以前年度虧損,以前年度還虧損100萬呢?
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2021-04-06
老師好,我們公司在18年的時候季度申報企業(yè)所得稅的時候多申報了,在19年匯算清繳后,我申請了退稅。這個退稅下來的款,應(yīng)該放在哪個會計科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報企業(yè)所得稅的時候報了一個固定資產(chǎn)小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報財務(wù)報表有什么不一樣嗎,我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好,企業(yè)所得稅季度申報,填的是本年累計金額,現(xiàn)在出的利潤表是12月份,現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計數(shù),是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)?不用看12月份的數(shù), 謝謝老師
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2022-01-19
老師,小規(guī)模開給一般納稅人房租費專票含稅1190000,普票299970,小規(guī)模季度申報稅,如何計算應(yīng)交的增值稅,及附加稅,企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛,現(xiàn)在季度申報(7-9月),那么是否可以將此車輛費用以固定資產(chǎn)一次性扣除報在季度申報表里,按照稅法政策說是次月(10月)才可以一次性扣除,那么10月份就屬于第四季度了,因為考慮到公司這個季度(7-9月)利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點多(大概在7萬左右),就想說稅務(wù)實操上若這個車的費用能允許一次性抵扣的話 ,目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話,會不會有相關(guān)的涉稅風險。
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2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米,已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了,但是發(fā)票還沒來得及開,我做借方預(yù)付賬款,貸方銀行存款,我這個季度申報企業(yè)所得稅時,提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了,不能享受農(nóng)林牧漁減免政策,怎么辦 怎么放到成本類科目?要放到哪個科目?
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2022-04-08
園林綠化公司做財務(wù),因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺,我公司經(jīng)營有綠化工程,苗木銷售,收購等業(yè)余,至16年9月份開票金額上稅的一百多萬,免稅的四百多萬,現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅,一,二季度是零申報這個季度申報的時候是應(yīng)該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報?企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18
企業(yè)所得稅 A類季度申報第二行的營業(yè)成本是只填成本金額,還是包括利潤表上三大期間費用等等的?
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2019-08-15
我一季度利潤總額是5000,本年累計金額(利潤總額)5000,申報企業(yè)所得稅時候,彌補以前虧損自動帶出5000,這個我是理解的。 但二季度利潤總額也是5000,這個時候本年累計金額(利潤總額)10000,報企業(yè)所得稅時候,彌補以前虧損自動帶出10000,這個我就不理解了,因為我第一季度已經(jīng)用了一次彌補以前虧損5000的額度了,那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補虧損5000才是,如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補,那豈不是在累加啊。
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2021-07-04