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17年虧損,18年也是虧損,但是18年第四季度利潤(rùn)表報(bào)出來是有利潤(rùn)的,可是企業(yè)所得稅填的是本年累計(jì)金額是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,第四季度的利潤(rùn)我要不要交企業(yè)所得稅呢?
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2019-01-15
企業(yè)所得稅怎么交,是不是一季度一交,如果這個(gè)月盈利了,是不是要按25%交企業(yè)所得稅
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2018-04-08
企業(yè)所得稅1-3月虧損,4-6月贏利。1-6月還是虧損。二季度我應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-11-15
老師你好 企業(yè)所得稅不是季度交嗎 11月的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)包括企業(yè)所得稅嗎
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2016-12-12
你好,老師,第三季度暫估成本是64萬,第四季度實(shí)際收到40萬的發(fā)票,多暫估了24萬?,F(xiàn)在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅,提示我第四季度的成本數(shù)據(jù)低于第三季度。這個(gè)有影響嗎?還有就是因?yàn)槎鄷汗懒耍麧?rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么申報(bào)
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2024-01-13
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤(rùn)貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎?我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
2016年企業(yè)凈利潤(rùn)是-401771.45元,現(xiàn)在到第二季度凈利潤(rùn)是136974.44元。現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的早報(bào)表,還差4693元的企業(yè)所得稅,以前虧損的,現(xiàn)在可不可以先彌補(bǔ)回來呢?
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2017-07-15
老師好! 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ,這里填寫是第四季度的減免的所得稅的金額,還是填寫2020年一整年減免的所得稅的金額啊?
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2021-01-19
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候?
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2017-03-13
老師:計(jì)提季度企業(yè)所得稅,是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益分錄 再寫所得稅分錄?
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2018-10-11
第四季度盈利,前三季度虧損,全年虧損,第四季度怎么交所得稅
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2019-01-10
第一季度的企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)把預(yù)付款收回來的余款也算了收入,這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接按現(xiàn)在的正確的收入總額來報(bào)可以嗎
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2017-07-06
公司7月份成立 ,之前一直是虧損,12月有了一筆收入。1月報(bào)第四季度企業(yè)所得稅需要考慮之前虧損么,還是只按第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅
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2019-01-07
請(qǐng)問一季度按小微報(bào)企業(yè)所得稅,公司是高新的,今年銷售收入增長(zhǎng)會(huì)超出小微標(biāo)準(zhǔn),那個(gè)企業(yè)所得稅要如何調(diào)整?還是等到第四季度再調(diào)嗎
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2020-04-20
綜合下來,公司年應(yīng)納稅所得額會(huì)超過100萬,不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但是在這個(gè)月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)闆]有超過100萬,達(dá)到小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,納稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)選擇 符合小型微利企業(yè),有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報(bào)嗎?下個(gè)季度再一起把該交的交了嗎?
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2019-04-08
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
現(xiàn)在填寫年度企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)二季度預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本填錯(cuò)了,但利潤(rùn)總額沒錯(cuò)。如果四個(gè)季度預(yù)繳申報(bào)表里“營(yíng)業(yè)成本”這一項(xiàng)匯總與年度申報(bào)表不一致可以嗎 利潤(rùn)總額一致
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2018-05-17
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請(qǐng)?zhí)岢觯瑳]問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
建筑公司成立分公司的流程是什么?增稅稅在分公司所在地交,企業(yè)所得稅年度匯算清繳在總公司,季度在哪里申報(bào)預(yù)繳?
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2021-06-24