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小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請(qǐng)退所得稅么
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2022-03-15
第四季度盈利,前三季度虧損,全年虧損,第四季度怎么交所得稅
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2019-01-10
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬,本季度是200萬,一部分是因?yàn)橹Ц敦浛?,一部分是因?yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤,這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-07-09
第一季度的企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)把預(yù)付款收回來的余款也算了收入,這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接按現(xiàn)在的正確的收入總額來報(bào)可以嗎
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2017-07-06
公司7月份成立 ,之前一直是虧損,12月有了一筆收入。1月報(bào)第四季度企業(yè)所得稅需要考慮之前虧損么,還是只按第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅
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2019-01-07
請(qǐng)問一季度按小微報(bào)企業(yè)所得稅,公司是高新的,今年銷售收入增長會(huì)超出小微標(biāo)準(zhǔn),那個(gè)企業(yè)所得稅要如何調(diào)整?還是等到第四季度再調(diào)嗎
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2020-04-20
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交,年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤總額為100萬元(假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整),我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬,是否說我3季度不應(yīng)利潤總額。如能這樣做:3季度利潤總額為10萬元,4季度利潤總額為-10萬元,也不可行?
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2016-10-18
綜合下來,公司年應(yīng)納稅所得額會(huì)超過100萬,不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但是在這個(gè)月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)闆]有超過100萬,達(dá)到小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,納稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)選擇 符合小型微利企業(yè),有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報(bào)嗎?下個(gè)季度再一起把該交的交了嗎?
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2019-04-08
企業(yè)所得稅季報(bào),這個(gè)二季度數(shù)據(jù),資產(chǎn)總額這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
老師,我們公司成立7年了,今年前兩個(gè)季度都是虧損,第三季度盈利了,請(qǐng)問享受小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策該怎么計(jì)算第三季度應(yīng)該交多少所得稅呢?因?yàn)榍皟蓚€(gè)季度稅負(fù)數(shù)是要加上前兩個(gè)季度的負(fù)數(shù)應(yīng)納所得額還是就用第三個(gè)季度的應(yīng)納所得額?
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2021-10-08
本季度利潤總額為¥1,200,000無其他納稅調(diào)整計(jì)算,第一季度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-05-27
公司1-3季度利潤總額都是負(fù),4季度是正,本年累計(jì)是負(fù)數(shù),需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-14
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤分配-未分配利潤,是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤分配未分配利潤的余額嗎?我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
馬上7月份要季度申報(bào)了,季報(bào)是4-6月份還是1-6月份的?還有怎么出季度報(bào)表。
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2019-06-21
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請(qǐng)?zhí)岢?,沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
17年虧損,18年也是虧損,但是18年第四季度利潤表報(bào)出來是有利潤的,可是企業(yè)所得稅填的是本年累計(jì)金額是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,第四季度的利潤我要不要交企業(yè)所得稅呢?
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2019-01-15
小規(guī)模納稅人去年是虧損狀態(tài),這一季度開了一萬五的票,10月份申報(bào)的時(shí)候要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅?
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2019-09-30
按季度繳納增值稅和企業(yè)所得稅的,那這個(gè)月除了申報(bào)個(gè)稅還有申報(bào)其他稅種嗎?還需要做哪些工作
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2018-08-13
想問一下老師,企業(yè)所得稅季報(bào)營業(yè)收入是本季度營業(yè)收入總額,還是報(bào)從年初到本季度止的數(shù)字
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2021-10-25