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做會計學(xué)堂里面的真操實賬金馬營業(yè)期1期的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,銷項和進(jìn)項相減得出的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅,這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實際中他們銷項稅與進(jìn)項稅的差放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,用這個科目合適嗎?這個“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎?
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2020-12-08
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
前提是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額在貸方,表示多交的,這時做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 明明貸方表示增加,怎么說法是轉(zhuǎn)出多交增值稅呢
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2023-09-27
營改增之前購買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少?進(jìn)項是一直沒有抵扣的,可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
改增前取得的土地證,營改增之后才動工,這種情況,在計算增值稅的時候,可以計算 土地價款抵減對應(yīng)的增值稅額 來進(jìn)行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 月底時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 等到認(rèn)證的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸: 請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
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2022-01-13
我們是建筑業(yè)有一般計稅和簡易計稅,這個月簡易計稅增值稅10萬,一般計稅增值稅4萬,一般計稅紅沖發(fā)票增值稅1萬,進(jìn)項稅10萬,增值稅申報時應(yīng)納增值稅10萬,請問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計算的營業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,借:應(yīng)交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
進(jìn)項稅加計扣除 如果當(dāng)月只有進(jìn)項稅,我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 貸其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
老師,在增值稅發(fā)票平臺顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口產(chǎn)品20000元,海關(guān)征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為(?。┰?/span>
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2022-03-22
11月的會計分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進(jìn)項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期,第29號憑證看不懂呀?1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,將銷項稅、進(jìn)項稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”,“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅,反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
你好,銷項稅額及進(jìn)項稅額正數(shù)差額,做分錄:借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅金一未交增值稅     當(dāng)交稅金時:借應(yīng)交稅金一未交增值稅    貸:銀行存款。當(dāng)年終時,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅  有余額怎處理?
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅,同時也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交,但是有留抵進(jìn)項稅把11%的增值稅都抵了,那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當(dāng)?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎?在增值稅報表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎?
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”兩個科目在實際工作中都沒有用過,只用了“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白,想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點(diǎn)?
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2022-04-01
老師,金碟軟件做賬,增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額”,“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個,那么計提增值稅時的分錄和次月交增值稅時的分錄怎么做呢?
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2016-12-06
老師,關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ,您幫我看一下,從進(jìn)到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購進(jìn):借:進(jìn)項5 銷售:貸:銷項10 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:未交增值稅5 貸:進(jìn)項5 借:銷項10 貸:未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸:未交增值稅5 這樣對嗎
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2021-09-27
老師您好,平時每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
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2022-01-13