
借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn) ,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤 應(yīng)交稅費(fèi) 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)交稅費(fèi)
答: 你好,不需要的,有實(shí)際繳納才需要做繳納的分錄的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
四舍五入多交增值稅1分 貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)0.01,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,0.01 都在貸方,最后主營業(yè)務(wù)收入還要結(jié)轉(zhuǎn)本來利潤嗎?
答: 需要結(jié)轉(zhuǎn),損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤


A00艮00 追問
2020-07-27 16:37
辜老師 解答
2020-07-27 16:51
A00艮00 追問
2020-07-27 16:57
辜老師 解答
2020-07-27 16:58
A00艮00 追問
2020-07-27 17:03
辜老師 解答
2020-07-27 17:37
A00艮00 追問
2020-07-27 20:21
辜老師 解答
2020-07-28 07:54