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老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
我們是增值稅一般納稅人,月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度,月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅,然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么?我們一般月底都是進項大于銷項。
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2020-05-20
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
老師,如果我本月的銷項稅是50,我上月留底10,本月進項40;我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)50 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅40 因為上月有留底,我上月的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 所以我本月實際是不需要交稅的對吧? 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還需要再寫一步; 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 嗎?
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人,采購A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人,采購A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。
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2022-12-13
前提是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額在貸方,表示多交的,這時做分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 明明貸方表示增加,怎么說法是轉(zhuǎn)出多交增值稅呢
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2023-09-27
增值稅一般納稅人在什么情況下不得開列增值稅發(fā)票
1/481
2016-01-26
營業(yè)稅改增值稅城市開具的增值稅專用發(fā)票抵扣事宜
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2017-06-17
購買農(nóng)產(chǎn)品沒有取得增值稅發(fā)票也可以抵扣增值稅嗎
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2015-11-17
請問增值稅明細帳里,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
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2016-11-07
老師。稅負是增值稅/不含稅收入,還是增值稅+附加/收入啊?
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2019-10-12
土地增值稅未超過扣除項目金額50%,還交土地增值稅嗎
1/1315
2020-07-01
老師這個有增值稅呢?這個怎么理解,沒開增值稅的票呀
1/238
2022-02-22
為什么d不能選增值稅的普通發(fā)票不是含有增值稅嗎
1/167
2023-04-23
房開企預(yù)交增值稅需要交附加稅 土地增值稅還用交嗎
1/1937
2018-12-03
為啥銷售服務(wù)也要繳納增值稅,服務(wù)不是沒有增值部分
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2019-03-14
報增值稅步驟,是先在網(wǎng)上申報增值稅,最后才清卡是吧,
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2019-04-04
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計提增值稅的?
1/704
2017-11-21
老師你好,增值稅未達起征點,用填增值稅減免明細表嗎?
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2022-01-10
增值稅普通發(fā)票,專用普票,增值稅專用發(fā)票有什么區(qū)別
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2017-06-19