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舉報(bào)公司虛開增值稅發(fā)票1000萬(wàn)會(huì)叛幾年
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2022-03-11
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
我是酒店的,有些單位在沒(méi)有消費(fèi)的情況下叫我?guī)椭_票,這是不星虛開增值稅發(fā)票行為?能否可以開?
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2017-12-03
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么調(diào)一下這筆錢?。坎蝗毁~上轉(zhuǎn)出未交增值稅少這筆,增值稅申報(bào)表上多這一筆。
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2017-12-14
老師您好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口增值稅繳款書平臺(tái)勾選以后填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候怎么填呢?
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2020-06-06
增值稅發(fā)票增量怎樣才能快速由萬(wàn)元版變成十萬(wàn)元版
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2019-07-26
11月,買稅盤,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 末交增值稅。。貨管理費(fèi)用對(duì)嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請(qǐng)老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因?yàn)楫?dāng)月未享受增值稅加計(jì)扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào),增值稅的業(yè)務(wù)通過(guò)增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報(bào)子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證子系統(tǒng)對(duì)嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)完成對(duì)嗎?
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2015-12-08
銷售貨物時(shí)會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額這一科目,如果這個(gè)月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過(guò)渡轉(zhuǎn)換一下把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請(qǐng)問(wèn)年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個(gè)就平了。那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)明細(xì)填哪里呢?
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2018-12-05
老師好,請(qǐng)問(wèn):月末做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02
增值稅也算進(jìn)賬面價(jià)值嗎?
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2018-12-30
資本保值增值率如何計(jì)算
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2020-07-13
國(guó)有資本保值增值率公式
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2020-07-23
老師 小規(guī)模納稅人繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄正確嗎? 為什么需要應(yīng)交稅額-未交增值稅這個(gè)科目在結(jié)轉(zhuǎn)一次呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅額-未交增值稅 借:應(yīng)交稅額-未交增值稅 貸:銀行存款
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2019-12-27
一般納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅分錄為借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金--未交增值稅。這樣應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅下面都有余額。這個(gè)余額不用管嗎?
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2017-03-15
月底啟記賬憑證寫: 結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅:(銷項(xiàng)稅 —進(jìn)項(xiàng)稅) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月初繳納時(shí): 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 銀行存款 年末還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2022-05-20
老師 10月20號(hào)繳納所屬期是9月的增值稅 9月份做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10月份做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn) 這樣做對(duì)嗎?
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2018-10-29