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增值稅一般納稅人申報(bào)表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬,申報(bào)的時(shí)候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬?這稅款已經(jīng)繳納了
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2019-03-11
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的現(xiàn)金支出是當(dāng)時(shí)庫存現(xiàn)金貸方發(fā)生額嗎
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2019-06-12
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里面的應(yīng)收賬款借方余額欄應(yīng)該填什么?
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2016-11-12
老師好 明細(xì)賬上增值稅上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是4744.39 但是申報(bào)表上增值稅留底稅額是2704.39 申報(bào)表上能看懂 但是明細(xì)賬上的增值稅借方余額 我不知道是怎么算的 我也不知道這個(gè)跟申報(bào)表上的留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
老師好,增值稅報(bào)表附表一中本期發(fā)生額本期扣除額期末余額用的是含稅還是不含稅金額啊?謝謝
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2020-04-17
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在利潤(rùn)表中有體現(xiàn)嗎?我看稅金及附加里就附加稅
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2021-09-23
我公司上個(gè)月有預(yù)繳稅款。 這個(gè)月然后我再附表4填寫了預(yù)征繳納稅款?。。?! 就直接抵扣了!?。?!問題就來了 我提稅的時(shí)候比如是增值稅100塊 提了7塊錢城建稅,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候,報(bào)完增值稅!100減掉了我預(yù)交的10塊 成了90塊了申報(bào)表按我實(shí)際交的90塊來做基礎(chǔ)繳納附加稅 然后就出現(xiàn)差額了,?。。?!我提的稅跟我繳納的稅不一致(加上我預(yù)交的)
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2019-10-16
3月的增值稅報(bào)表,為什么銷項(xiàng)稅額不對(duì),還能成功申報(bào)?有個(gè)6%稅率的簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅的銷售額,然后銷項(xiàng)稅額是一般計(jì)稅的稅額,這樣錯(cuò)誤的申報(bào)表,居然上報(bào)成功,導(dǎo)致增值稅報(bào)表是錯(cuò)的,那么我5月份發(fā)現(xiàn)了可以更正增值稅申報(bào)表嗎
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2023-05-15
一般納稅人因3月的收入在4月申報(bào),未在3月做未開票處理,需調(diào)整2萬元左右的增值稅,及附加稅費(fèi),調(diào)整申報(bào)表之后,有留抵1.9萬元左右,請(qǐng)問,怎樣做賬處處理
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2019-10-18
現(xiàn)金流量表是7.1-31的,7月份有需要交增值稅(就是抵扣后,銷項(xiàng)有多的,附加稅也申報(bào)了的),這里的支付的稅費(fèi) 怎么是負(fù)數(shù)呢?這是什么情況?
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2017-09-07
城建稅、教育費(fèi)附加申報(bào)表中:本期銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)增值稅應(yīng)稅銷售額,這一欄填寫的是含稅的還是不含稅的
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2018-06-08
增值稅一般納稅人負(fù)數(shù)核實(shí)表有申請(qǐng)過的嗎?
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2021-01-14
老師,增值稅申報(bào)時(shí)這個(gè)表什么情況需要填的
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2020-01-08
小規(guī)模增值稅銷售額為負(fù)數(shù)怎么填列申報(bào)表?
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2018-12-03
電子稅務(wù)平臺(tái)哪里可以下載增值稅申報(bào)表呢?
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2019-03-13
紅字信息表作廢了重新開了怎么申報(bào)增值稅
1/583
2021-03-03
小規(guī)模納稅人需要每月提交增值稅申報(bào)表嗎
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2022-03-17
增值稅主表申報(bào)要填第15欄數(shù)據(jù)嗎,有免抵退
1/1766
2020-02-10
火車票計(jì)算抵扣增值稅,納稅申報(bào)表怎么填寫
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2020-05-21
增值稅納稅申報(bào)表含稅收入不是營(yíng)業(yè)收入嗎
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2018-08-10