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公司是小規(guī)模三月份代開了一張發(fā)票,中途作廢了,增值稅已經(jīng)扣過了,第三季度增值稅超過9萬了,想抵扣,增值稅表抵扣三月份的增值稅填到那一欄呀
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2018-10-15
一般納稅人,本月進項大于銷項,做帳應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅,應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅這樣可以嗎
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2019-04-10
老師,小規(guī)模 季度 沒有超過9萬是免增值稅的 平時在做賬的時候增值稅做了 后面免增值稅的時候怎么做呢 還是一開始做賬的時候就不做增值稅
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2018-10-31
老師 財務(wù)軟件中先要 繳納的增值稅時 先要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 才能做支付增值稅的賬務(wù)處理對吧?這個圖片是銀行對賬單增值稅付款 我怎么做會計分錄的呢???
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2020-04-14
進項和銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,是不是表示賬上有留抵的增值稅?還要不要進一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2018-01-08
報銷:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣:借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅 借:應(yīng)交稅費/未交增值稅 貸:管理費用(借方金額負數(shù))
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2019-07-09
老師,上月有留抵進項5萬,這個月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅后,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7萬,實際交2萬,如何進行賬務(wù)處理呢?
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2019-09-18
一般納稅人的固定資產(chǎn)取得增值稅專票,入賬原值是不是不含增值稅部分
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2018-09-20
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄:借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進項稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
(3)外購一批化妝品對外贈送,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款40000元,增值稅5200元,支付不含稅運輸費1500元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。 (4)外購一批木制一次性筷子,用于本商場職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款30000元,增值稅3900元,支付不含稅運輸費1400元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。計算本期增值稅銷項稅額、本期允許抵扣的增值稅進項稅額、本期應(yīng)交增值稅
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2023-11-01
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢? 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用 請問那個減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了?月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷項稅嗎?? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
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2020-08-20
增值稅專用發(fā)票增票怎么做
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2019-09-20
我在填報小規(guī)模增值稅季報表時,公司全是稅局代開票,已當場繳增值稅和三項附加稅。季報還需申報附加稅嗎
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2019-04-13
老師:我本月銷項稅為3000元,本月向稅務(wù)局購買發(fā)票,預繳增值稅1559.76元,問本月底應(yīng)交增值稅金少錢?
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2019-08-22
小規(guī)模開票不超過9萬免增值稅,那增值稅附加稅要不要做計提的憑證了啊
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2017-10-20
老師,公司承擔運輸新冠疫苗檢測試劑,從機場、火車站接送隔離人員到酒店,包括轉(zhuǎn)運隔離人員,能享受疫情期間公共交通運輸服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠政策嗎?公共交通運輸服務(wù),包括輪客渡、公交客運、地鐵、城市輕軌、出租車、長途客運、班車等。我們這屬于班車運輸不?是否可以享受免增值稅優(yōu)惠政策?謝謝老師!
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2022-03-31
老師,小規(guī)模,22年4季度收入1565259.44,其中267726.1是無票收入,這些分別填增值稅申報表哪一行呢?
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2023-01-10
各位老師,中午好,想問下,更正了7月增值稅申報表,補繳增值稅,和補繳附加稅,那8月補繳附加稅的分錄怎么寫?因為7月計提附加稅的時候并沒有計提補繳的這部份附加稅
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2019-09-10
老師,現(xiàn)在填增值稅申報表主表應(yīng)該怎么填寫?只填第10行不行了?
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2022-07-05
請問一下已代開增值稅發(fā)票在哪里扣稅?
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2022-10-12