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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-18 08:35

您好
請問上個月留抵有沒有做賬務處理?

????平淡是真 追問

2019-09-18 08:40

上月就只做了借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:應交稅費-待認證進項稅額

bamboo老師 解答

2019-09-18 08:41

那您月結轉(zhuǎn)了增值稅的分錄應該是2萬啊

????平淡是真 追問

2019-09-18 08:56

可是上月認證了的多,留抵了,認證多的那塊放哪呢?放到應交稅費-待抵扣進項嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-18 08:57

認證多的 放在應交稅費——應交增值稅——進項稅額 在申報表上留抵

????平淡是真 追問

2019-09-18 08:59

是在申報表上留抵了,可是賬務該如何處理呢?數(shù)額對不起來呀?麻煩老師幫我寫個完整的會計分錄

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:02

您上個月進項多少銷項多少?

????平淡是真 追問

2019-09-18 09:10

上月銷項1萬,認證了6萬進項

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:11

如果進項大于銷項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額   10000
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅  50000
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額  60000
借:應交稅費——未交增值稅  50000
貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅  50000

????平淡是真 追問

2019-09-18 09:16

上月沒這么做,做在這個月可以嗎?老師

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:18

可以在這個月補做分錄 然后未交增值稅最后是20000

????平淡是真 追問

2019-09-18 09:32

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

????平淡是真 追問

2019-09-18 09:40

老師,補記的時候,摘要該如何寫呢?

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:41

摘要可以寫補結轉(zhuǎn)上月增值稅進項銷項稅額

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一、”應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結轉(zhuǎn)計入“應交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
這個只是個過度的 前面應該還有一筆分錄 把你進項項的差額結轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
你好,這個是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-21 10:18:41
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