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老師,你好!我剛接受的一個(gè)公司,剛查出來(lái)18年零申報(bào),開票開了29萬(wàn)多,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫了
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2021-08-13
預(yù)交增值稅的表要填嗎 什么情況下這個(gè)是要填寫的
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2017-07-12
小規(guī)模報(bào)增值稅填報(bào)表的10行是不是填不含稅金額
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2022-04-15
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_錯(cuò),故先沖紅,又重新開出一張,因名稱有錯(cuò)。問(wèn)一下如何填增值稅納稅申報(bào)表附表二
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2018-03-29
增值稅申報(bào)過(guò)后,附加稅怎么申報(bào),根據(jù)什么資料填寫
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2017-04-13
申報(bào)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn),出現(xiàn)差額征收怎么填寫申報(bào)
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2024-01-08
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表附表(一)建造施工與安裝行業(yè)的11%是填入4A行呢,還是4B行呢。
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2018-05-05
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司新購(gòu)固定資產(chǎn),增值稅納稅申報(bào)表里如何填報(bào)? 是否取消了固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表?
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2019-01-10
個(gè)體戶核定征收,但是開了專票是不要自行更正報(bào)表?即開了專票又開了普票,增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2023-04-10
老師,自查2019-2021年應(yīng)補(bǔ)交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報(bào)表作更正申報(bào)對(duì)嗎?補(bǔ)的稅款就是應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒(méi)用作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款,填申報(bào)表時(shí)直接在原報(bào)表的基礎(chǔ)上加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07
經(jīng)濟(jì)普查需要增值稅納稅申報(bào)表,是交主表嗎?就是增值稅納稅申報(bào)表(一般適用表)就可以嗎?還是附列資料表一、表二,表三,表四等等都要交呢?
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2019-03-11
現(xiàn)在國(guó)地聯(lián)辦稅務(wù),增值稅資產(chǎn)期初期末都要大于零,不然不能申報(bào),平時(shí)都是零申報(bào)的,現(xiàn)在改怎么填表?
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2019-07-01
7月份認(rèn)證的發(fā)票。能在7月1號(hào)到15號(hào)的申報(bào)期內(nèi)(6月的增值稅申報(bào)表)進(jìn)行抵扣嗎?如圖,該怎樣填呢?
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2017-07-14
小規(guī)模納稅人季銷額在30萬(wàn)以內(nèi),免征增值稅,填申請(qǐng)表寫了0申報(bào)可以嗎?如果不可以怎樣更正撤回
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2019-10-03
你好,小規(guī)模企業(yè)申報(bào)所得稅時(shí),按照利潤(rùn)表填總收入,是否要還加上免繳增值稅(銷項(xiàng)稅額)一起申報(bào)的?
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2019-04-11
小規(guī)模季度未超過(guò)30萬(wàn),四月份開發(fā)票按百分之一開具了含稅149765元!七月份增值稅申報(bào)表如何填寫申報(bào)?
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2020-07-08
老師您好,小規(guī)模企業(yè),開了幾張發(fā)票,普票,專票都有,報(bào)稅的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表填了,其他能零申報(bào)嗎?
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2021-01-20
請(qǐng)問(wèn),上申報(bào)增值稅時(shí),上年申報(bào)繳納的增值稅金額還會(huì)體現(xiàn)在次年的申報(bào)表中嗎
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2020-06-17
你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
個(gè)體工商戶按其額定銷售額90300,當(dāng)開票只有,六萬(wàn)多的時(shí)候,增值稅申報(bào)表的本期免稅額,該怎樣填寫?木期和累計(jì)都是1805.9嗎?還是本期填1805.94,累計(jì)填2709,或者都是填2709
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2022-01-13