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老師。問下。員工報銷差旅費,出差時候有招待費。這兩筆費用可以寫一個報銷單據(jù)里嘛?做賬時候怎么做
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2021-08-09
員工報銷差旅費500元,8月31日只給對方轉(zhuǎn)了400元,剩余100元9月5轉(zhuǎn)給他,在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應(yīng)付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎?
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2018-09-07
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的,收到的住宿費專票都是從本市開出的,不清楚是招待費還是差旅費,從本市開出的專票只能做業(yè)務(wù)招待費是么?
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2018-09-04
老師,借:其他應(yīng)付款1000貸:銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么?1000元是老板先墊付給員的差旅費,是做借:管理費用差旅費1000貸:其他應(yīng)付款老板1000
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2020-04-10
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費,就餐費,車票貼一起么?直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支?住宿發(fā)票還沒有認證,可以記賬么?
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2018-12-09
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
老師,公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元,后發(fā)現(xiàn)錯誤,多付了500元,讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是:借:管理費用-差旅費 -500 貸:銀行存款 -500??
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2016-02-14
單位員工外出培訓(xùn),沒有培訓(xùn)文件,培訓(xùn)方只給出具培訓(xùn)證明,不單獨報食宿費,填差旅費報銷單每人每天補助100元,記入管理費用一差旅費還是管理費用一培訓(xùn)費?
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2019-05-08
同事出差每天給的差旅補助50元我應(yīng)該入福利費嗎,那么個人所得稅申報需要加這筆費用嗎
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2018-11-17
員工出差報銷打車費和客戶一起吃飯的餐費,這個餐費也可以作為差旅費全部企稅前扣除嗎?
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2021-10-06
出差的伙食補助我單位一直做差旅費,新來的會計做到福利費,請問到底應(yīng)該在什么費用入賬?
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2019-09-28
你好,老師:請問旅行社開出來的-機票款,增值稅普通發(fā)票,按照4月1日新規(guī)定,可以當(dāng)差旅費抵扣進項稅額嗎
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2019-04-22
老師你好,公司員工的出差補助可以不計入社保做為社?;鶖?shù),那具體怎樣操作呢?直接在差旅費報銷單中寫上差旅補助金額,那這部分金額報銷是不需要發(fā)票,且不用計入社保做社?;鶖?shù)的是嗎?
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2022-02-17
報銷職工出差住宿費,只能是出差地臺頭嗎,因職工家在郊區(qū),轉(zhuǎn)天就上班所以出差回來住了一晚旅館,應(yīng)該怎么入賬?
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2017-11-01
老板出差 自己開車 沒有交通費 拿了 2張住宿費發(fā)票要報銷 如何做帳,記管理費用~差旅費 需要填寫差路費報銷單嗎?
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2019-04-07
老師,請問下,那個年終結(jié)算,差旅費沒有收到發(fā)票,我們可以暫估差旅費用暫估上,那么比如2020年12月15日借:銷售費用-暫估差旅費 貸:其他應(yīng)收款-某某,可是報銷的時候是到2021年業(yè)務(wù)員回來拿了票回來,日期2020.12.15借:銷售費用-暫估差旅費 紅字金額 貸:其他應(yīng)收款-某某 紅字金額,然后再做一筆(這個時候的日期是做2021年的日期憑證,還是2020年的日期),憑證還是2020年12月15日嗎
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2021-01-08
旅社差額征收,含稅收入590004元,扣除額 587097.8元,申報時報表怎么填寫
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2018-10-15
老師,請問企業(yè)報銷付客戶的差旅費,可以嗎,需要提供什么證明
1/168
2022-10-09
為參加培訓(xùn)而產(chǎn)生的差旅費能不能做到職工教育經(jīng)費里面啊?
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2017-03-29