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老師,早上好,假如估賬 估的是 數(shù)量是 1000 單價(jià) 0.14 金額:140 收到發(fā)票 數(shù)量是 1000 單價(jià) 1.41593 金額1415.93,我要怎么沖減?
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2022-04-15
老師:小規(guī)模我購(gòu)進(jìn)的商品發(fā)票沒(méi)有回來(lái) 錢(qián)用現(xiàn)金付的,缺成本??梢詴汗绬??如果先暫估該怎么寫(xiě)分錄呢?
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2021-09-22
我們公司是建筑企業(yè) 2017年工程暫估成本估高了 2018年匯算清繳的時(shí)候要把成本調(diào)下來(lái) 該怎么做分錄呢
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2018-06-14
你好!老師;2022年的暫估的成本,年報(bào)的時(shí)候按暫估成本報(bào)的,現(xiàn)在怎么更正年報(bào)表,還有會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
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2023-06-12
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,但是商品已經(jīng)賣(mài)了,并且開(kāi)了普通銷(xiāo)項(xiàng)票,月末對(duì)商品暫估入庫(kù),這個(gè)暫估的金額是怎么算出來(lái)的,還是自己隨便估的數(shù)?下月發(fā)票到了后,發(fā)票金額要是沒(méi)有暫估的金額多,怎么處理?
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2020-05-26
2020年3月做了一筆400萬(wàn)的暫估入賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 40萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬(wàn) ,每月收到發(fā)票 做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ,然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—借方負(fù)數(shù)。老師請(qǐng)問(wèn)這樣處理對(duì)嗎
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2021-01-14
預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開(kāi)始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是(?。?。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好,能問(wèn)一下,成本暫估20萬(wàn),當(dāng)時(shí)做的分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn),貸應(yīng)付帳款-暫估,匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬(wàn),直接調(diào)增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20萬(wàn),貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬(wàn))
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款,現(xiàn)在還不了,我們公司起訴了,法院讓評(píng)估公司去這個(gè)起訴的公司做評(píng)估,評(píng)估費(fèi)是我們代墊的,我賬上做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在評(píng)估公司給開(kāi)的發(fā)票是開(kāi)給起訴公司的,只是備注說(shuō)是我們公司墊付,這個(gè)賬怎么做?
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2018-02-02
請(qǐng)教老師:速達(dá)3000里面,我當(dāng)月做了估價(jià)入庫(kù),銷(xiāo)售且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本;次月發(fā)票回來(lái),發(fā)票金額和暫估價(jià)不一致,我按發(fā)票金額做了釆購(gòu)入庫(kù),按原暫估入庫(kù)金額做了估價(jià)退貨,結(jié)果造成了庫(kù)存為零,庫(kù)存金額為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整?在哪個(gè)界面調(diào)整?
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2021-12-11
暫估的原材料低于實(shí)際收到的原材料的話,那么做完沖銷(xiāo)暫估的分錄后,按照實(shí)際的錄入,導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借:原材料 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 實(shí)際原材料收到是 120 沖銷(xiāo)完暫估之后 按照實(shí)際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整,分錄改怎么寫(xiě),
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2017-09-14
22年:1季度沒(méi)有做暫估成本,交稅14000,另外3季度共暫估76萬(wàn),當(dāng)年凈利潤(rùn)-1800元。 23年:5月底之前來(lái)票76萬(wàn),可以沖22年暫估,但是要不要全沖了呢?如果沖了會(huì)導(dǎo)致退稅14000元,會(huì)不會(huì)查帳?如果不全沖,只沖到匯算清繳補(bǔ)退稅為0的話,暫估分錄該怎么寫(xiě)?
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2023-05-24
老師工作中遇到個(gè)問(wèn)題,就是我們單位有一項(xiàng)軟件著作權(quán),實(shí)際開(kāi)發(fā)支出只用了幾萬(wàn)塊,然后法人找了個(gè)評(píng)估機(jī)構(gòu)給他評(píng)估成了2千萬(wàn),那我入賬該怎么如?是按評(píng)估機(jī)構(gòu)2千萬(wàn)入賬嗎?那我實(shí)際支出和評(píng)估金額之間的差額該怎么入賬?
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的,問(wèn)題,說(shuō)是可以年底暫估,明年初把他沖了。那這個(gè)匯算清繳的不是一年的,第二年沖銷(xiāo)可以嗎?例如:2019年年底暫估入賬的費(fèi)用,2020年沖銷(xiāo),發(fā)票來(lái)的也是2020年的。那匯算清繳的時(shí)候是報(bào)19年,這個(gè)暫估費(fèi)用,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢?
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2020-09-05
老師,我們是建筑業(yè),想請(qǐng)問(wèn)一下: 1、建筑業(yè)材料成本暫估入賬賬務(wù)處理是怎么樣呢? 借:工程施工-合同成本(暫估) 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本 這樣做對(duì)嗎? 2、暫估成本入賬的時(shí)候不區(qū)分人工與材料可以嗎? 3、建筑業(yè)暫估成本可以按開(kāi)票額一定比例暫估嗎?可以的話比例是多少呢?因?yàn)?月底已經(jīng)開(kāi)票了但是沒(méi)有成本票回來(lái),具體會(huì)有多少成本票也不知道。
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2020-04-20
暫估應(yīng)付賬款收到了,要怎么做賬
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2017-05-30
暫估的庫(kù)存,到票時(shí),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2019-10-25
轉(zhuǎn)賬估交增值稅25000元怎么做分錄
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2015-10-28
應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)用來(lái)核算什么?
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2022-03-21
老師您好,暫估紅筆沖是怎么做的?
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2021-03-26