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老師,請(qǐng)問一下應(yīng)收賬款少記了,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?(4月份建賬的期初金額少記了) 另一個(gè),其他應(yīng)收款漏做了一筆,本月應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2020-07-08
可以 借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本 嗎?
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2021-03-04
應(yīng)收賬款還包括其他應(yīng)收款嗎
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2020-05-18
公司收到一筆保證金。合同上約定先支付一部分品牌使用費(fèi),如果項(xiàng)目最終沒有落地,這部分保證金需要退還。如果落地成功,不需要退還,并支付后續(xù)品牌使用費(fèi)。請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該做到其他應(yīng)付款還是預(yù)收賬款里呢?后續(xù)確定項(xiàng)目落地后,再確認(rèn)收入嗎?
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2019-12-30
我是汽車修理廠,不開發(fā)票的經(jīng)常有保險(xiǎn)公司進(jìn)賬款,沒寫修車款,銀行備注回單寫某保險(xiǎn)公司,交某車號(hào)碼,給我單位,問1.我做貸:營(yíng)業(yè)外收入2.貸:其他應(yīng)付款3.貸:應(yīng)收賬款4.貸:沖減費(fèi)用,(沒進(jìn)費(fèi)用里)這幾個(gè)科目在什么情況下用!謝謝老師!
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2020-06-10
老師好!若老板從我做賬的A公司拿錢,用作A以外的事花,我記借:其他應(yīng)收款—個(gè)人。若老板不想從個(gè)人帳上還,經(jīng)老板同意,我可以從老板與A有往來的另一個(gè)B公司的往來款上抵掉嗎?
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2021-08-09
你好老師,這里為什么不是計(jì)入其他應(yīng)收款,而是營(yíng)業(yè)外支出
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2021-04-07
老師 我公司有部分員工10月調(diào)去總部了 剛接到通知工資也由總部發(fā) 但10月社保費(fèi)已經(jīng)從這邊交了 11月還得交一個(gè)月 減員后次月才能停發(fā) 社保部分每個(gè)人都計(jì)入其他應(yīng)收款 到時(shí)收回現(xiàn)金嗎 需不需要開收據(jù)呢
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2016-11-14
公司從別人租來的房子然后再租給別人,看公司原先的帳上走的從部是其他應(yīng)收款,就是用我們收來的房租沖掉要付出去的房租,這樣就沒交增值稅,這是不是不行,稅務(wù)查起來會(huì)有問題???
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2017-07-20
其他應(yīng)收款為負(fù),正巧是員工發(fā)放2個(gè)月工資扣除的個(gè)人五險(xiǎn)一金,是分錄錯(cuò)了,還是
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2017-08-07
收到押金到了一年提增值稅,但到了二年還不退回這個(gè)其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
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2017-04-14
老師 請(qǐng)問下這個(gè)憑證 發(fā)票找不到了 老板叫我掛往來 掛其他應(yīng)收款,請(qǐng)問怎么做分錄???
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2016-12-13
這個(gè)上面的其他應(yīng)收款該怎么處置???人都不在的,也沒有在公司,當(dāng)時(shí)是為了給會(huì)計(jì)公司付費(fèi)用從銀行賬上轉(zhuǎn)的!3400的兩筆都是!做了應(yīng)收處理的,該放著還是年末處理掉???怎么處理??
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2018-01-09
收到現(xiàn)金存入私戶,月底轉(zhuǎn)給開發(fā)商,做賬時(shí)借:現(xiàn)金還是其他應(yīng)收款?
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2017-11-08
那個(gè) 企業(yè)打款到私賬的時(shí)候,做了其他應(yīng)收款 法人的 在私賬支出費(fèi)用的時(shí)候,能不能做分錄 借“費(fèi)用”貸“其他應(yīng)收款-法人名字”
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2017-08-28
場(chǎng)地澆筑費(fèi)25萬(備注場(chǎng)地地澆筑費(fèi))付給個(gè)人,在付25萬之前,先試打了一個(gè)1元(往來款)給對(duì)方,這個(gè)1元是和25萬一起做成本?還是1元做其他應(yīng)收款?
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2019-02-20
我在做醫(yī)療保險(xiǎn)這個(gè)憑證 工資薪酬 管理費(fèi)-工資 其他應(yīng)收款-醫(yī)保個(gè)人部分 現(xiàn)金 醫(yī)保保險(xiǎn) 基本醫(yī)療、生育、工傷 銀行 我知道應(yīng)該再做一個(gè),可是不知道怎么做了?
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2018-03-30
新接了一家賬目,其他應(yīng)收款 貸方有余額 科目下級(jí)明細(xì)是保證金 已經(jīng)掛很久了 應(yīng)該怎么調(diào)?
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2019-12-17
公司員工報(bào)銷500,原本應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi),我錯(cuò)記其他應(yīng)收款,分錄:借:其他應(yīng)收款-暫付款500貸:現(xiàn)金500,我下個(gè)月作分錄:借:管理費(fèi)500貸:其他應(yīng)收款-暫付款500。這樣對(duì)嗎?
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2020-03-10
一個(gè)運(yùn)輸企業(yè)來的天然氣票,想要進(jìn)其他應(yīng)收款-待攤費(fèi)用,怎么做分錄,最好講解一下為什么這么做,謝謝!
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2019-07-30