
這個上面的其他應(yīng)收款該怎么處置啊?人都不在的,也沒有在公司,當時是為了給會計公司付費用從銀行賬上轉(zhuǎn)的!3400的兩筆都是!做了應(yīng)收處理的,該放著還是年末處理掉???怎么處理??
答: 這個應(yīng)該做勞務(wù)費的
公司某銀行賬戶要銷戶了,銷戶前發(fā)現(xiàn)還有點結(jié)息就轉(zhuǎn)到結(jié)算過渡戶,之后再由結(jié)算過渡戶轉(zhuǎn)到公司另一個賬戶,做賬時,結(jié)算過渡戶用其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款—結(jié)算過渡戶表示么?
答: 你好這個可以,可以這樣,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般員工借款會做其他應(yīng)收款,這會兒是別人微信驗證打款到公司銀行賬,做什么處理合適
答: 您好!如果還要給對方的計入其他應(yīng)付款。

