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老師,像超市這種預(yù)售卡,開(kāi)票給單位的時(shí)候稅率是沒(méi)有的,比如1000超市卡,直接就是含稅開(kāi)1000的,那賬上在這個(gè)時(shí)候是不確認(rèn)收入的,可發(fā)票開(kāi)了1000,增值稅申報(bào)的時(shí)候那里的收入確包含了這1000,那應(yīng)該怎么做呢?
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2021-11-07
老師好,關(guān)于轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅,是用出售價(jià)?買(mǎi)入價(jià)嗎然后乘以稅率嗎?這里的買(mǎi)入價(jià)包含應(yīng)付現(xiàn)金股的金額嗎?比如出售收入150,購(gòu)入時(shí)120(包含應(yīng)付現(xiàn)金股5)此時(shí)是用150?120,還是150?(120?5)呢?
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2019-05-08
老師,問(wèn)下,假如我們是一般納稅人,我進(jìn)價(jià)是不含稅是100元,開(kāi)具了3%專(zhuān)票給我們。然后我們賣(mài)出去不含稅的價(jià)也是100元,但是我們的稅率是13%,這樣我們是不是就虧本了10元的增值稅了 賣(mài)多少,才不會(huì)虧本
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2021-06-24
消費(fèi)稅大部分都應(yīng)該要繳納增值稅 增值稅大部分含消費(fèi)稅 這對(duì)嗎?老師
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2016-12-26
這個(gè)不包括增值稅稅款的意思是,計(jì)稅金額是不含增值稅這個(gè)金額是嗎
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2022-09-20
42. 【單選題】 某廣告公司為增值稅一般納稅人。2021年11月,取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)不含稅價(jià)款530萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)含稅收入5.3萬(wàn)元,支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元。已知,設(shè)計(jì)服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅( )萬(wàn)元。老師這個(gè)題為什么要減16 是抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2022-04-25
【例3-1】愛(ài)美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2019年8月4日向友誼百貨商場(chǎng)銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元,增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含增值稅銷(xiāo)售額45200元,化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,款項(xiàng)均已收到。計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-04-08
小規(guī)模納稅人投資收益所得稅率和增值稅率
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2019-06-20
免征增值稅稅率為13%,發(fā)票可以開(kāi)成0稅率嗎
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2016-03-15
老師你好,計(jì)算進(jìn)口貨物的應(yīng)納稅額=組成稅價(jià)格×稅率里的稅率,如果題目中說(shuō)“銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為13%,有形動(dòng)產(chǎn) 租賃服務(wù)增值稅稅率為13%;進(jìn)口貨物增值稅稅率 5%,進(jìn)口關(guān)稅稅率為5% ”,那么計(jì)算時(shí)是用5%還是13%.?
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2022-04-01
比如我是勞務(wù)公司,承接建筑公司5萬(wàn)㎡,不含稅價(jià)370元/㎡,含稅價(jià)400元/㎡。我接了含稅價(jià),總價(jià)2000萬(wàn),比不含稅多了150萬(wàn)。甲方要求提供70%1400萬(wàn)10點(diǎn)的增值稅票,30%600萬(wàn)的3點(diǎn)增值稅票。問(wèn)題一我怎么開(kāi)這個(gè)票給甲方,成本多少?問(wèn)題二勞務(wù)公司要交哪些稅,成本多少?問(wèn)題三我如何判斷這150萬(wàn)含稅價(jià)是否足夠含稅的成本?
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2019-03-08
甲公司系增值稅—般納稅人,銷(xiāo)售設(shè)備適用的增值稅稅率為13%,2021年8月31日以不含增值稅的價(jià)格100萬(wàn)元出售2015年購(gòu)人的一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)床,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元,該機(jī)床原價(jià)為200萬(wàn)元(不含增值稅),已計(jì)提折舊120萬(wàn)元,已計(jì)提減值30萬(wàn)元。不考慮其他因素,甲公司處置該機(jī)床的利得為()萬(wàn)元 不用算答案 就問(wèn)下利得是什么意思?謝謝
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2022-04-10
甲公司系增值稅—般納稅人,銷(xiāo)售設(shè)備適用的增值稅稅率為13%,2021年8月31日以不含增值稅的價(jià)格100萬(wàn)元出售2015年購(gòu)人的一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)床,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元,該機(jī)床原價(jià)為200萬(wàn)元(不含增值稅),已計(jì)提折舊120萬(wàn)元,已計(jì)提減值30萬(wàn)元。不考慮其他因素,甲公司處置該機(jī)床的利得為()萬(wàn)元 不用算答案 就問(wèn)下利得是什么意思?謝謝
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2023-03-08
增值稅新稅率是13%、9%、6%、0%,今年6月份的初級(jí)考試增值稅稅率也是這個(gè)嗎
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2019-03-12
增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算是不是以稅率和征收率和增值稅征稅范圍為依據(jù)
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2020-12-17
企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率增長(zhǎng)速度小于成本費(fèi)用利潤(rùn)率的增長(zhǎng)速度,是說(shuō)明了什么?
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2022-03-31
某酒廠2020年2月用糧食白酒10噸,抵償勝利 農(nóng)場(chǎng)大米款50000元;該糧食白酒本月每噸不 含稅售價(jià)在4800~5200元,平均不含稅銷(xiāo)售 價(jià)格為5000元/噸,增值稅稅率為13%。白酒 的消費(fèi)稅定額稅率為0.5元/斤(1元/千克) , 比例稅率為20%。 要求: (1)請(qǐng)確定該酒廠用于抵償大米款的10噸白 酒的增值稅計(jì)稅價(jià)格; (2)計(jì)算小白酒廠的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額; (3)請(qǐng)確定小白酒廠用于抵償大米款的10噸 白酒的消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格; (4) 計(jì)算小白酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2020-03-31
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)票不含稅金額合計(jì)108356.31元,應(yīng)如何申報(bào)增值稅?
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2021-01-04
當(dāng)期開(kāi)具增值稅普通發(fā)票含有下一年度的銷(xiāo)售額,增值稅主表應(yīng)如何填
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2022-01-03
某公司為增值稅一般納稅人。2019年7月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為9.6萬(wàn)元。湯雞銷(xiāo)售貨物取得不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元,八月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為3.2萬(wàn)元,當(dāng)月銷(xiāo)售貨物取得不含稅銷(xiāo)售額。80萬(wàn)元,已知增值稅稅率為13%,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票以通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,該企業(yè)八月份應(yīng)繳納的增值稅為?
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2020-06-13