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老師好,我們單位是個(gè)體,經(jīng)營(yíng)蔬菜、肉蛋、干貨等的銷售及批發(fā)。蔬菜和肉類屬于免稅商品、還有其他應(yīng)稅商品,月銷售額不超過10萬(wàn)免交增值稅,這個(gè)10萬(wàn)含免稅商品嗎?
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2019-10-07
進(jìn)料加工手冊(cè)核銷實(shí)際分配率高于計(jì)劃分配率應(yīng)調(diào)整免抵退稅額補(bǔ)稅的分錄
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2019-03-23
麻煩請(qǐng)問一下,疫情期間小規(guī)模減免增值稅,對(duì)專票是否也減免呀
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2020-07-13
如何分析退稅額/免抵退稅額占比數(shù)據(jù)
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2018-08-18
“減免稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入“時(shí) 記賬分錄如何處理?
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2018-05-19
在2016年4月開始更換了一個(gè)記賬軟件。在重新填寫期初數(shù)的時(shí)候,填寫時(shí)不知道是哪里填寫錯(cuò)了,導(dǎo)致之前的3個(gè)月的累計(jì)數(shù)沒有累計(jì)到4月份,以減免稅額為例子 。 圖一是1-3月明細(xì)賬,在貸方有-1380余額, 圖二是填上這個(gè)-1380的數(shù)額作為4月后的期初數(shù)。 但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)我填的這個(gè)-1380并沒有累計(jì)到2017全年總計(jì)里面。這是怎么回事,到底要怎么去填這個(gè)期初數(shù)?
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2018-09-23
收到處置固定資產(chǎn)22萬(wàn)元,固資減免稅如何計(jì)算
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2019-12-22
老師 新注冊(cè)的企業(yè)(小規(guī)模納稅人) 法人用基本戶實(shí)繳注冊(cè)資本十萬(wàn)元,我在申報(bào)印花稅的時(shí)候,應(yīng)該具體選哪個(gè)類目?資金賬簿 還是其他營(yíng)業(yè)賬簿或者什么?然后是否要選減免政策 我選的這個(gè)政策對(duì)應(yīng)嗎?還有為什么減免下來(lái)不止減免了一半呢?只要原來(lái)的四分之一呢?截圖如下
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2020-01-02
您好,我有個(gè)問題咨詢一下,研發(fā)人員的獎(jiǎng)金可以做加計(jì)扣除嗎 是的,研發(fā)人員的獎(jiǎng)金可以做加計(jì)扣除。根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第十六條規(guī)定,研發(fā)人員的獎(jiǎng)金可以作為專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目,可以減免個(gè)人所得稅 這個(gè)是減免個(gè)人的所得稅 他可不可以計(jì)入研發(fā),減免企業(yè)所得稅
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2023-04-10
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營(yíng)業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營(yíng)業(yè)外收入:508.17。那營(yíng)業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來(lái)不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,請(qǐng)問我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí),需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?如果要填,請(qǐng)問填在哪里,謝謝
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2018-12-10
老師好,請(qǐng)問公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課,給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎?除了個(gè)稅,還需要老師給開發(fā)票嗎?老師開票開什么內(nèi)容呢?稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
老師,我們是電子商務(wù)公司,從供貨商里買的有免稅的農(nóng)產(chǎn)品,也有不免稅的產(chǎn)品,我們這邊賣出去的話是不是也要按照免稅或是不免稅的分開核算。免稅產(chǎn)品我們賣出去的話,也免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2020-05-29
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅方法購(gòu)買稅控器增值稅入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820,按政策做的分錄。月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額余額是借方820元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方10820元,月底了,減免稅額有余額,可需要做賬務(wù)處理了,怎么做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒有余額?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅820 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820,這樣可行?
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2016-06-23
老師這里不是要納稅嗎,說的抵免是抵免什么
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2021-08-24
增值稅減免了 是不是附加稅 也就隨之減免了
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2022-04-20
這個(gè)季度開免稅發(fā)票,企業(yè)所得稅全部減免嗎
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2023-07-11
免稅行業(yè)是不是要去稅務(wù)局申請(qǐng)核定為免稅
1/1008
2020-07-02
老師,人力資源企業(yè)減免要使用什么減免代碼
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2022-10-15