国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,請問下個體工商戶,小規(guī)模,核定征收的,建筑服務(wù)行業(yè),征收率是多少?銷售行業(yè)在多少呀?
3/1167
2021-09-23
建筑工地財務(wù)如何跟庫管對接呢?
1/1055
2020-05-14
題:有一固定資產(chǎn)改擴建前賬面原值為200萬,累計折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴建,借:在建工程130 借:累計折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計折舊70 問:什么時候適用于方法一核算,什么時候適用方法二核算
4/1968
2022-08-02
依據(jù)《中央和國家機關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理辦法》所列黨建活動經(jīng)費支出項目不包括上述內(nèi)容。沒有依據(jù)財務(wù)是不能報銷的。
1/831
2022-06-29
社保扣繳單的補充工傷(單位屬于印刷廠類,硬性繳納)28塊錢,入 管理費用—社保,還是管理費用—福利費? 每年另外給員工上一次意外商業(yè)保險,入哪個科目呢?
1/479
2020-07-02
給職工發(fā)放的防暑降溫費計入制造費用或管理費用——勞動保護費,貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計入制造費用、生產(chǎn)成本、管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
1/2050
2017-07-20
老師,我們籌建期產(chǎn)生的員工培訓(xùn)補貼,我當時做到管理費用 —開辦費中的 ,現(xiàn)在籌建期結(jié)束,我是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費呢?
4/866
2020-01-05
老師,我想問一下如果商家和客戶買賣東西,商家賣出東西貴會開增值稅專用發(fā)票,是不是這個時候商家納稅義務(wù)就發(fā)生了??就要確定一個增值稅銷項稅吧?但是,是不是還得看符合收入確認條件才能看是不是可以確認收入吧?
1/825
2019-04-26
請問,個體工商戶有專管員嗎?
1/1480
2020-02-08
老師,請問下,在建期的廢鐵處理收入是沖減在建工程成本對吧?借:在建工程 貸:銀行存款 開具發(fā)票的話是開什么類呢?
1/1168
2021-05-08
新建店,沒營業(yè)。員工報銷自已墊付款買了辦公用品 借:管理費用-低值易耗品 貸:銀行存款 之前員工沒有借款, 要先做一筆計提分錄嗎?還是做上面那筆就好
1/711
2018-07-16
老師你好,可行性研究報告的費用計入管理費用還是工程施工的成本中阿?
1/1708
2019-10-11
支付了一年的代賬費 支付信眾2019年代理費用 借 長期待攤費用 3,000.00 支付信眾2019年代理費用 貸 銀行存款 3,000.00 攤銷售1-3月信眾代理費用 借 管理費用-攤銷費 750.00 攤銷售1-3月信眾代理費用 貸 長期待攤費用 750.00 對嗎
1/530
2019-06-24
老師,我們之前借給了法人一筆款,做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 之后我們用法人私人銀行卡發(fā)放了工資,購買了許多辦公用品,做的分錄是借:管理費用 負數(shù)貸:其他應(yīng)收款負數(shù),這樣做對嗎
1/812
2019-06-08
你好,請問中秋給員工福利費的會計分錄是:借管理費用--福利費,貸銀行存款就可以嗎? 還是需要做在工資表里和工資一起算:借:應(yīng)付職工薪酬--福利費,貸銀行存款,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬--福利費。謝謝
1/1954
2019-09-20
舉例4:我名下工行轉(zhuǎn)入我名下建行800元 該如何分錄:
1/745
2019-09-12
為職工購買的體育用品,這樣做分錄對嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款
2/1107
2019-03-27
4.銷售材料一批,原材料實際成本為80 000元銷售價款為100 000元,材料已經(jīng)發(fā)出,收到貨款及增值稅并存入銀行。 5.計提并支付應(yīng)付職工工資600 000元,其中生產(chǎn)車間工人工資200 000元,車間管理人員工資100 000元,公司行政管理人員工資110 000元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資90 000元,在建工程人員工資100 000。應(yīng)付職工工資已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 6.計提并繳納職工醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等社會保險費240 000元,其中生產(chǎn)車間工人80 000元,車間管理人員40 000元,公司行政管理人員44 000元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員36 000元,在建工程人員40 000元。 7.根據(jù)上述職工工資總額的14%提取福利費。 8.收到上月預(yù)付給B公司款項的原材料,材料價款200 000元,增值稅稅款26 000元,材料已驗收入庫。 9.購入不需安裝的設(shè)備一臺,用銀行存款支付相關(guān)款項共100 000元,其中增值稅稅款8 000元。 分錄怎么做?
1/339
2023-11-17
建筑裝飾行業(yè):租賃的鋼管費用管什么費用呀?用來達架子用的
1/840
2017-08-18
計提工資分錄的時候員工個人承擔的社保和公積金部分應(yīng)該在計提時計入管理費用嗎,例如做法1:借:管理費用 其他應(yīng)收(個人承擔社保) 其他應(yīng)收(個人承擔公積金)貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 做法2:分錄一:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 分錄二:借:應(yīng)付職工薪酬_工資 貸:其他應(yīng)付_(個人承擔社保) 其他應(yīng)付_個公積金,我是按做法1做的,請問哪種做法是正確的呢,能不能給我一個正確呢從計提到發(fā)放的工資分錄發(fā)放的發(fā)放的
1/1442
2017-11-12