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老師申報(bào)個(gè)稅稅款所屬期是指申報(bào)的哪個(gè)月的賬,那取的工資表是按發(fā)的工資那個(gè)表還是按照所屬期那個(gè)月的計(jì)提工資?我看5月份賬6月申報(bào)時(shí)用的7400,是不是代表6月申報(bào)5月所屬期發(fā)放的4月工資?所以6月申報(bào)個(gè)稅用的是4月工資表?
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2019-11-14
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是一般納稅人,公司成立之前買(mǎi)了輛汽車(chē),我現(xiàn)在有一張車(chē)油的增值稅普票,能入外帳當(dāng)費(fèi)用么?
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2018-06-20
機(jī)械設(shè)備租賃9%專(zhuān)票,我找小規(guī)模代開(kāi)3%專(zhuān)票實(shí)際花6個(gè)點(diǎn)。以合同額10萬(wàn)為標(biāo)準(zhǔn),算上所有稅賦成本有多少個(gè)點(diǎn)?
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2021-10-19
申報(bào)增值稅除了銷(xiāo)'項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)還都根據(jù)什么去申報(bào)?申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表還根據(jù)什么去申報(bào)。麻煩老師解答下
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2018-06-24
請(qǐng)問(wèn)一下我公司是去年9月才成立的,一直都是沒(méi)業(yè)務(wù),零申報(bào)。然后現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)表上要填寫(xiě)殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)申報(bào)表我也是直接零申報(bào)嗎?
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2019-05-06
1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度”勾選信息申報(bào)了對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),建議您單位第二天重新掃描。 2、您單位未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表或申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是紙質(zhì)版。屬于未申報(bào)的,建議電子申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后,第二天重新掃描;屬于紙質(zhì)申報(bào)的,建議改為電子申報(bào)后第二天重新掃描。 年報(bào)提示這個(gè)是怎么回事?
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2019-05-10
老師好,我們四季度銷(xiāo)售服務(wù)280000. 代開(kāi)專(zhuān)票194174.76 其余為未開(kāi)票銷(xiāo)售額 預(yù)繳稅額2912.62 銷(xiāo)售額未超300000 預(yù)繳稅費(fèi)可以退嗎?增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?謝謝
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2020-01-10
老師,增值稅申報(bào)表,本月有應(yīng)納稅額,但是我點(diǎn)了申報(bào),發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤數(shù)據(jù),我怎么重新申報(bào)?。?/span>
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2019-05-18
老師,我4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅遞減額少了2.18,需要到大廳重新申報(bào),那么我4月的增值稅申報(bào)表改第幾欄。5-6-7月的都改哪欄?本月數(shù),本年累計(jì)?
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2020-07-24
所得稅申報(bào)表,他的收入寫(xiě)的累計(jì)金額的,利潤(rùn)總額確寫(xiě)不是累計(jì)金額,而是每個(gè)季度最后一個(gè)月的利潤(rùn),后邊也都這么寫(xiě)的。是不是不對(duì)啊
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2019-03-21
老師:2月份銷(xiāo)售設(shè)備一臺(tái),專(zhuān)票2月份就開(kāi)給客戶(hù)了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說(shuō),這臺(tái)設(shè)備客戶(hù)要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報(bào)了?? 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票紅沖之后,報(bào)3月份的稅時(shí)增值稅申報(bào)表怎么填?
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2020-03-22
上任會(huì)計(jì)16年所得稅申報(bào)表第一季度沒(méi)有填寫(xiě)利潤(rùn)總額,利潤(rùn)總額為負(fù),所以現(xiàn)在16年利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)是少第一季度的,現(xiàn)在要如何操作?16年利潤(rùn)都是負(fù)
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2017-03-07
報(bào)稅表間錯(cuò)誤,應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì) 應(yīng)等于 增值稅申報(bào)表(三)合計(jì) 我們的應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì)為25400.40,而增值稅申報(bào)表三的數(shù)值是自動(dòng)出的 但是它一直是零 兩個(gè)不符怎么辦?可我要是把應(yīng)稅服務(wù)清單刪了,不是不能抵扣了嗎?
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2016-10-10
免抵退系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額加上當(dāng)期上交的稅金嗎
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2015-11-04
老師請(qǐng)問(wèn)一下所得稅申報(bào)表有本期金額和累計(jì)金額,請(qǐng)問(wèn)累計(jì)金額是填本年累計(jì)還是加上往年累計(jì)
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2016-04-07
問(wèn):請(qǐng)教一下,如果去年是虧損的,本年度前三季度是虧損,第四季度盈利,這樣在所得稅申報(bào)時(shí)應(yīng)@會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 該怎么填寫(xiě)所得稅申報(bào)表呢。如何報(bào)稅。
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2016-10-17
老師,我們稅控盤(pán)未發(fā)行,之前是財(cái)務(wù)公司做的賬,說(shuō)是發(fā)票認(rèn)證了,但我并沒(méi)有在增值稅申報(bào)表里面看的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么回事
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2020-04-29
請(qǐng)問(wèn)下就是我填寫(xiě)第四季度增值稅申報(bào)表的時(shí)候有個(gè)小微企業(yè)免稅額正常應(yīng)該是1899.32那塊默認(rèn)就是1899.35,我就那么填了,但是差0.03報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候應(yīng)不應(yīng)該加上
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2020-03-10
請(qǐng)問(wèn)按發(fā)票上面稅金合計(jì)4153.81元,可增值稅申報(bào)表取數(shù)4153.84元,免稅收入差3分,分錄怎么做呢
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2019-07-04
老師,我這本月只有銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)出去的票是自主軟件的,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有自主軟件,之前質(zhì)詢(xún)都說(shuō)讓我把收入對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅填到即征即退那里,我不懂我開(kāi)出去自主軟件怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額要填,煩請(qǐng)老師講詳細(xì)點(diǎn),???? 下圖為我更正申報(bào)后保存的增值稅申報(bào)表,辛苦老師幫忙看看填的對(duì)不對(duì),是否需要更改,如果需要,請(qǐng)老師講詳細(xì)點(diǎn),我是第一次做財(cái)務(wù),您沒(méi)講詳細(xì),我聽(tīng)不懂,就比如之前質(zhì)詢(xún)的,即征即退的收入,有對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)金額我明白,因?yàn)槲议_(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)票,但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,我就不明白了????
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2020-06-17