国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

您好!老師,建行公戶怎么給員工發(fā)工資,用網(wǎng)銀
1/792
2022-05-17
老師 現(xiàn)在有一個員工 ,以前發(fā)工資、報(bào)銷是建行卡,現(xiàn)在讓有個報(bào)銷讓打到他另外一個卡上沒問題吧,
1/805
2018-11-30
建筑行業(yè),我們公司有資質(zhì)證書,用自己公司去投標(biāo)中了一個項(xiàng)目,請問可不可以與包工頭簽訂勞務(wù)專業(yè)分包合同呢?然后讓包工頭去項(xiàng)目地稅務(wù)局去開具經(jīng)營所得的發(fā)票呢?
1/1020
2020-10-29
社??劾U單的補(bǔ)充工傷(單位屬于印刷廠類,硬性繳納)28塊錢,入 管理費(fèi)用—社保,還是管理費(fèi)用—福利費(fèi)? 每年另外給員工上一次意外商業(yè)保險(xiǎn),入哪個科目呢?
1/479
2020-07-02
老師,我們籌建期產(chǎn)生的員工培訓(xùn)補(bǔ)貼,我當(dāng)時做到管理費(fèi)用 —開辦費(fèi)中的 ,現(xiàn)在籌建期結(jié)束,我是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi)呢?
4/866
2020-01-05
給職工發(fā)放的防暑降溫費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用或管理費(fèi)用——勞動保護(hù)費(fèi),貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計(jì)入制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
1/2050
2017-07-20
老師,請問下,在建期的廢鐵處理收入是沖減在建工程成本對吧?借:在建工程 貸:銀行存款 開具發(fā)票的話是開什么類呢?
1/1168
2021-05-08
老師,請問下個體工商戶,小規(guī)模,核定征收的,建筑服務(wù)行業(yè),征收率是多少?銷售行業(yè)在多少呀?
3/1167
2021-09-23
新建店,沒營業(yè)。員工報(bào)銷自已墊付款買了辦公用品 借:管理費(fèi)用-低值易耗品 貸:銀行存款 之前員工沒有借款, 要先做一筆計(jì)提分錄嗎?還是做上面那筆就好
1/711
2018-07-16
支付了一年的代賬費(fèi) 支付信眾2019年代理費(fèi)用 借 長期待攤費(fèi)用 3,000.00 支付信眾2019年代理費(fèi)用 貸 銀行存款 3,000.00 攤銷售1-3月信眾代理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-攤銷費(fèi) 750.00 攤銷售1-3月信眾代理費(fèi)用 貸 長期待攤費(fèi)用 750.00 對嗎
1/530
2019-06-24
建筑裝飾行業(yè):租賃的鋼管費(fèi)用管什么費(fèi)用呀?用來達(dá)架子用的
1/840
2017-08-18
按會計(jì)法規(guī)定每月的銀行對賬單應(yīng)歸出納保管還是會計(jì)保管?
1/3361
2019-02-25
舉例4:我名下工行轉(zhuǎn)入我名下建行800元 該如何分錄:
1/745
2019-09-12
你好,請問中秋給員工福利費(fèi)的會計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款就可以嗎? 還是需要做在工資表里和工資一起算:借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)。謝謝
1/1954
2019-09-20
老師,我們之前借給了法人一筆款,做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 之后我們用法人私人銀行卡發(fā)放了工資,購買了許多辦公用品,做的分錄是借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),這樣做對嗎
1/812
2019-06-08
庫存現(xiàn)金盤盈為什么沒有管理費(fèi)用?而原材料庫存商品盤盈有管理費(fèi)用
3/2295
2019-04-02
4.銷售材料一批,原材料實(shí)際成本為80 000元銷售價款為100 000元,材料已經(jīng)發(fā)出,收到貨款及增值稅并存入銀行。 5.計(jì)提并支付應(yīng)付職工工資600 000元,其中生產(chǎn)車間工人工資200 000元,車間管理人員工資100 000元,公司行政管理人員工資110 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資90 000元,在建工程人員工資100 000。應(yīng)付職工工資已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 6.計(jì)提并繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)費(fèi)240 000元,其中生產(chǎn)車間工人80 000元,車間管理人員40 000元,公司行政管理人員44 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員36 000元,在建工程人員40 000元。 7.根據(jù)上述職工工資總額的14%提取福利費(fèi)。 8.收到上月預(yù)付給B公司款項(xiàng)的原材料,材料價款200 000元,增值稅稅款26 000元,材料已驗(yàn)收入庫。 9.購入不需安裝的設(shè)備一臺,用銀行存款支付相關(guān)款項(xiàng)共100 000元,其中增值稅稅款8 000元。 分錄怎么做?
1/339
2023-11-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個稅??? 以前會計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
2/578
2016-09-23
計(jì)提年終獎,賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用-年終獎,貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎,對嗎
1/1578
2017-02-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個稅啊? 以前會計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
1/903
2016-09-23