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某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制其會(huì)計(jì)分類(lèi)。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門(mén)領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車(chē)間一般耗用B材料5000元,行政管理部門(mén)領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費(fèi)1000元,其中車(chē)間辦公費(fèi)400元 行政管理部門(mén)辦公費(fèi)600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時(shí)分配,甲產(chǎn)品6000工時(shí),乙產(chǎn)品4000工時(shí)),車(chē)間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,車(chē)間折舊16000元,行正政管理部門(mén)折舊10000元。 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-20
按會(huì)計(jì)法規(guī)定每月的銀行對(duì)賬單應(yīng)歸出納保管還是會(huì)計(jì)保管?
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2019-02-25
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門(mén)房屋建筑物計(jì)提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2400000元。銷(xiāo)售部門(mén)房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2630000元。當(dāng)月新購(gòu)置管理用機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。成本為5400000元。預(yù)計(jì)使用壽命為十年,預(yù)計(jì)凈殘值為4000元,該企業(yè)同類(lèi)設(shè)備計(jì)提折舊采用年限平均法。
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2022-04-05
接受委托進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目,現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理人員(即項(xiàng)目經(jīng)理)的工資應(yīng)計(jì)入這個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)成本中還是計(jì)入管理費(fèi)用
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2018-04-03
老師,如果工資和社保不計(jì)提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費(fèi)用(公司部分社保)2000 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時(shí) 借:管理費(fèi)用—工資5000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
計(jì)提工資分錄的時(shí)候員工個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金部分應(yīng)該在計(jì)提時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用嗎,例如做法1:借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收(個(gè)人承擔(dān)社保) 其他應(yīng)收(個(gè)人承擔(dān)公積金)貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 做法2:分錄一:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 分錄二:借:應(yīng)付職工薪酬_工資 貸:其他應(yīng)付_(個(gè)人承擔(dān)社保) 其他應(yīng)付_個(gè)公積金,我是按做法1做的,請(qǐng)問(wèn)哪種做法是正確的呢,能不能給我一個(gè)正確呢從計(jì)提到發(fā)放的工資分錄發(fā)放的發(fā)放的
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2017-11-12
建筑公司收到自己公司掛靠的工程款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2016-12-09
我公司主營(yíng)商場(chǎng)管理及物資配送,酒店管理用哪種會(huì)計(jì)軟件比較好點(diǎn)啊
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2017-10-20
老師 我想問(wèn)一下 這個(gè)工傷險(xiǎn)的申報(bào)表為什么無(wú)法增行?是福建系統(tǒng)的(非廈門(mén))
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2020-12-15
老師智能消防工程屬于建筑行業(yè)嗎?賬務(wù)處理該怎么設(shè)置?
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2019-12-03
老師好,我們現(xiàn)在有一個(gè)帳套是專(zhuān)門(mén)核算往來(lái)賬款的,有一批報(bào)損的庫(kù)存商品從業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)集成進(jìn)來(lái)了,分錄是借:管理費(fèi)用。貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢。貸:庫(kù)存商品 我們想要把這個(gè)成本科目轉(zhuǎn)到另外一個(gè)帳套,這個(gè)要怎么做
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2021-09-01
工行公戶發(fā)工資到員工建行卡可以嗎
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2019-05-03
軟件記賬憑證,工資,福利費(fèi),社保,公積金之類(lèi)的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會(huì)有問(wèn)題嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
老師,交社保時(shí)是借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)工資時(shí)怎么賬務(wù)處理?
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2021-09-15
老師,我12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)10萬(wàn),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 匯算請(qǐng)繳前只申報(bào)了6萬(wàn),我匯算調(diào)增4萬(wàn),那么我賬務(wù)處理是不是把之前10萬(wàn)先紅沖,再把實(shí)發(fā)的6萬(wàn)做進(jìn)去
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2020-05-14
市內(nèi)辦事餐費(fèi),怎么做賬? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 不滿足差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),我不想走福利費(fèi)老師有沒(méi)有其他賬務(wù)處理
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2019-11-24
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司為全體員工購(gòu)買(mǎi)了一份團(tuán)體意外保險(xiǎn),賬務(wù)處理該怎么做?需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎還是可以直接入管理費(fèi)用?
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2020-04-27
老師你好,我想問(wèn)一下,社保外計(jì)提的時(shí)候把個(gè)人的部分也計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬了,賬務(wù)處理錯(cuò)了,是2019年的,現(xiàn)在如何更正呢?
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2020-06-05
老板自己租房的房租費(fèi)用該如何賬務(wù)處理才比較好?錢(qián)是老板直接付的 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 這樣處理可以嗎?
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2016-10-26
老師,我們是建筑行業(yè),一般是開(kāi)9%的票,請(qǐng)問(wèn)如果是甲供工程我們可以開(kāi)3%的專(zhuān)票嗎?之前一直有開(kāi)3%的建筑服務(wù)*勞務(wù)的普票,請(qǐng)問(wèn)也可以開(kāi)3%建筑服務(wù)*工程款的專(zhuān)票嗎
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2022-06-25