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老師,我們跟客戶簽訂了一項產(chǎn)品培訓服務的合同,但是這個培訓是由法國的供應商來操作的,客戶也是直接到的法國參加培訓。然后由我們給客戶開培訓服務費發(fā)票。想問這樣操作合理嗎
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2019-08-09
老師你好,我們以前有個供應商給我們供貨,10月他們公司注銷了,9月我們買了他的貨,他發(fā)票也給我們開了,打貨款時被退匯了,后來才知道注銷了,現(xiàn)在他們原掛靠的業(yè)務員來要這筆款,這個款確實是這個業(yè)務員的,但他要出個啥手續(xù)我們才能把這筆款給他?不然不合法呀。
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2019-12-04
采購在供應商買了700東西,其中發(fā)票有600元,他自己拿了100元停車費發(fā)票補進去。我報銷匯總單上面要怎么寫1111111
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2018-01-11
老師 如果供貨商給的葡萄酒單價是不含稅的127元/瓶,對方說要是開普票還要再加5個點,怎么計算出含票價呢?
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2018-12-10
作為一個銷售上我舉個例子,如果你采購的價格是3000,那么供應商會給你開17%的增值稅作為你的進項抵扣,當你賣出去5000元的時候,你開的發(fā)票就是5000元,這其中的差價是2000,那么你應交的稅額是140.35元,除去一些很微小的稅,大概是總價的1%,應該是50元,所以應交稅額約等于200元,公司還賺1800元,這就是毛利潤。上面是我在鄰居群里看到的,那個140.35是怎么算出來的呢?我怎么也算不出來
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2018-07-25
老師 請問供貨商是稅局代開專票,可以轉(zhuǎn)私賬嗎 還是說一定要轉(zhuǎn)公賬呢 有什么稅務風險呢?謝謝
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2021-10-21
去年11月的進項票,然后當月認證了,票上的貨也開銷項發(fā)票出去了,但是現(xiàn)在要退貨,退去年那張進項發(fā)票上的某一個型號的貨,實際上賬面是沒有這個貨的,能不能再從其他的供應商那里進這個型號,在退給原來的供應商,這樣做有沒有啥風險。。
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2018-09-05
我公司四月份收到了對方供應商業(yè)務期間一月份的銷售發(fā)票,對方公司三月份成立的,我們收了發(fā)票確認了入賬我們是否有責任,對方是否屬于虛開發(fā)票
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2020-04-15
這月往外開票18萬,進項發(fā)票已經(jīng)算出來要認證多少了,然后今天一個供應商打電話說以前月份給開的發(fā)票稅號錯了,對方?jīng)]有認證呢,如果我這個月給開紅字發(fā)票,然后再開正確的藍字發(fā)票,所需要認證的進項還是原來所算的那個數(shù)是不,所要認證的進項不變
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2017-06-28
老師供應商開的電子專用發(fā)票稅率1%合同中填寫1%是嗎
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2021-12-29
采購成本發(fā)票是手撕發(fā)票沒有我們公司的稅號,只有供應商的發(fā)票章金額比較大的話可以入賬嗎
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2017-11-01
請問:我們從供應商采購100件*100=10000元,贈送20件,如果我們銷售120件都按正常價銷售出去,以下供應商開票哪種情況我們可以銷售時可以按正常價銷售出去? 1、供應商把120件都正常開發(fā)票,在發(fā)票上以折扣方式把20件的錢少下來。(另外,我想問一下,開折扣發(fā)票,是要在商品名稱中加個折扣兩下字,把折扣這欄數(shù)量,金額填負數(shù),還是不用在商品名稱中加折扣,正常把票開好了,在發(fā)票上面有個折扣兩個字,直接點折扣,然后錄折扣多少折?;因為這兩種發(fā)票我都收到過,但我不知哪種才是正確的開法,請老師指點,如果老師有折扣發(fā)票的模版,麻煩給我傳一個我看一下。) 2、供應商100件按正常銷售開了發(fā)票,另外20件只是開了一個贈送清單(公司自制的,意思沒進開票系統(tǒng)) 3、供應商100件按正常銷售開了發(fā)票,另外20件直接送給了我們,這20件沒有發(fā)票,也沒有其他單子。 老師:如果有更好的建議,也希望老師多指點。
1/1982
2018-05-02
我們是商貿(mào)公司,供應商給我們返利,要求我們開服務費發(fā)票,我們應該開什么服務費發(fā)票呢?
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2018-02-01
收商戶水電費后,我們再交給供電局,我們給商戶開票,電力局給我們開票 會計分錄怎么做啊
1/1011
2017-11-28
如果我每個月交1萬的稅,里面有5000要轉(zhuǎn)出,改了報表之后就是交了15000的,然后我供應商新開了一張發(fā)票過來,如果按照正常稅負率的話我應該還是交1萬的稅,那么這個月的話我應該認證多一點,只交5000嗎?
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2017-01-10
都說4月后稅率會降,銷項有未開的 進項票有未回的 供應商還沒給到 要怎么處理才不會讓公司損失
1/320
2019-03-15
老師 供應商送了一張發(fā)票給我們抵扣,有400塊錢的稅費我們可以拿去抵扣,這個怎么做分錄呢
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2016-10-31
供應商同一集團下更改業(yè)務范疇,換另一個法律主體來交易。但是之前的訂單和發(fā)票都是舊名稱,付款確付到新公司名稱里面去了?,F(xiàn)在新名稱和舊名稱以及客戶三方簽了一個協(xié)議表明債權轉(zhuǎn)讓。這種情況會計和稅法上有沒有沖突。是否合規(guī)定?會計做帳要怎么做?應付帳款本來是A,但付款至B了。都是同一集團下的子公司
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2017-06-05
一個客戶買我公司發(fā)票,我公司從供應商采購設備價錢是8400,開給客戶9400,客戶按進銷差價的25%返給我司錢算我司的利潤。與供應商和客戶的來往不是真實的,都在公戶上過賬了,我做內(nèi)賬怎么做分錄呢?
1/600
2018-04-16
收到供應商開來發(fā)票,國際運輸服務費 0稅率,但是實際運輸路線是在深圳到上海的,開國際運輸服務費 0稅率 可以嗎
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2020-05-28