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公司因所得稅問題, 購進汽車50萬元, 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
一般納稅人匯算清繳時能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-17
企業(yè)預繳企業(yè)所得稅,匯算清繳之后需要退還怎么做會計分錄
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2020-02-21
老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
老師,之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務費用的數(shù)全部調(diào)增,應納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會計賬計入管理費用各個明細科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報,不按籌建期申報,可以吧?4、雖然按籌建期填報以后可以彌補虧損,不按籌建期填報5年后就不能彌補,但2016、2017的會計賬已形成,我以上做法對嗎?5、沒有收入的招待費應該是全額調(diào)增吧?我看有的說是40%調(diào)增,有的是全額調(diào)增,究竟哪一個對?6、以上說法如果不對,有更好的意見嗎?
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2018-03-20
如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應納稅所得額為零,這句話對嗎?
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2018-03-20
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表本年度當年境內(nèi)所得額為負數(shù),能彌補2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個人年度匯算清繳,2020年度累計工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報時,會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
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2019-10-10
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費用-開辦費-50萬(其中招待費20萬),財務費用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務費用的數(shù)全部調(diào)增,應納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
老師小型微利企業(yè),如果第二年變成一般納稅人,不符合小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時要調(diào)增嗎?還涉及其他什么稅種的征收調(diào)整?
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2020-04-07
老師,收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳的退款,這個怎么做賬,采用小企業(yè)會計制度,做什么科目?
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2024-09-18
小規(guī)模納稅人的增值銳,印花稅,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,計算方法,小規(guī)模納稅人的印花銳,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計算方法
1/1386
2021-06-02
老師好 所得稅匯算清繳 退的稅 是銀行存款到賬后再做賬務處理就行吧
1/521
2020-07-11
你好!公司向個人借款,所支付的利息可以在所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎?如何合理避稅!
2/1592
2019-06-21
請問老師,年底涉及所得稅匯算清繳的憑證,比如計提的費用,預付賬款發(fā)票沒有回來,這些預付賬款需要賬務處理嗎
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2019-12-02
請問老師2019年12月暫估5萬,20年所得稅匯算清繳時只找到2萬的票,如何做賬務處理?2019年所得稅匯算清繳的財務報表是按調(diào)整后的填財報嗎?
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2020-05-18
老師,所得稅匯算清繳納稅調(diào)增需要做賬務處理嗎,調(diào)增還是虧損的
2/6680
2020-06-27
在申報2020.10-12月企業(yè)所得稅預繳表,利潤8萬*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬,前三季度都沒有利潤,我是小微企業(yè),在匯算清繳時是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
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2021-01-05