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今年4月份的時(shí)候才把上年度的人員工資發(fā)放完畢,所得稅匯算清繳的時(shí)候能不能把這些工資放在稅前扣除啊?
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2017-04-13
請(qǐng)問(wèn)一下,員工報(bào)銷的收據(jù)不是不可以在所得稅稅前扣除嗎?那么平時(shí)收到的收據(jù)有各個(gè)部門的,我是否可以統(tǒng)一用一個(gè)什么科目來(lái)放這些支出呢?無(wú)論是哪個(gè)部門的報(bào)銷,還是說(shuō)一定要按正常的發(fā)票計(jì)入對(duì)應(yīng)的部門,在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增呢
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2019-06-05
請(qǐng)問(wèn)是只有利潤(rùn)才應(yīng)該納稅嗎,還是說(shuō)只要是賬目就有納稅的可能,不論是支出還是收入,例如支出也需要納稅,但是可能有的是因?yàn)橹С鲑~目符合稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)了,才從應(yīng)納稅所得額中扣除了,抵稅了。 另外納稅不是在某個(gè)時(shí)間段的收入減去支出和利息得出利潤(rùn)后對(duì)總的這項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行納稅,而是日常經(jīng)營(yíng)中對(duì)每個(gè)產(chǎn)生的賬目、項(xiàng)目都要進(jìn)行單個(gè)分析是否要納稅對(duì)嗎?
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2019-07-23
應(yīng)收賬款賬面余額為10000萬(wàn)元,減值測(cè)試前壞賬準(zhǔn)備的余額為300萬(wàn)元,減值測(cè)試后補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備200萬(wàn)元。根據(jù)稅法規(guī)定,提取的壞賬準(zhǔn)備不允許稅前扣除。? 老師確認(rèn)這項(xiàng)事對(duì)遞延所得稅金額的影響
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2020-05-11
請(qǐng)問(wèn):2018年底暫估入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到的發(fā)票的日期是2019年4月,這張發(fā)票可以在2018年度所得稅清繳時(shí)稅前扣除嗎?謝謝
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2019-05-15
老師,我公司房地產(chǎn)公司2018年結(jié)轉(zhuǎn)全部收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)所有成本和費(fèi)用,公司在2018年以前已經(jīng)按1%預(yù)繳土地增值稅,可在企業(yè)所得稅前扣除嗎?2018年匯算清繳已經(jīng)填報(bào)在稅金及附加里了,現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)推出實(shí)際稅金及附加20多萬(wàn),申報(bào)了230萬(wàn),稅務(wù)局要求我們把土地增值稅減出,原因是沒(méi)有清算。
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2020-04-09
張某2022年全年工資收入為600000元,各項(xiàng)專項(xiàng)扣除合計(jì)為180000元,張某本年取得工程師職業(yè)資格證書支出5000元;除此之外,張某有首套住房貸 款利息支出每月8000元,全年96000元;有2名子女正在讀書,且其父母年紀(jì)均已超過(guò)60歲。(這幾項(xiàng)均已由張某扣除,且張某是獨(dú)生子女);張某當(dāng)年稅前繳付職業(yè)年金20000元。 試分析:(1)張某2022年稅前附加扣除有幾項(xiàng),每 項(xiàng)附加扣除稅前允許扣除金額是多少? (2)張某綜合所得的應(yīng)納稅所得額為多少? 13)張某綜合所得的應(yīng)繳納個(gè)人所得稅為多少?(注: 稅率為20%,速算扣除數(shù)為16920元)詳細(xì)解答一下
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2023-11-11
老師!公司取得應(yīng)收款!存在現(xiàn)金折扣!這個(gè)折扣的部分在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候可以照常按費(fèi)用扣除嗎?
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2022-03-30
老師,普通發(fā)票無(wú)法進(jìn)行稅前抵扣的話,最主要的作用是什么呢,是可以用來(lái)降低利潤(rùn)少交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-10
專項(xiàng)應(yīng)付款不交所得稅發(fā)生的費(fèi)用能不能稅前扣除?在哪個(gè)文件有規(guī)定?
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2017-03-18
老師你好,公司支付給鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)可以在所得稅稅前全額扣除嗎??
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2021-09-29
在個(gè)人所得稅計(jì)算時(shí),醫(yī)保大額補(bǔ)充和社保滯納金,是稅前扣除還是稅后
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2018-02-05
購(gòu)買小件東西,供貨方只開(kāi)具收據(jù),是否可以入賬并進(jìn)行所得稅稅前扣除?
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2019-02-18
老師,雇主責(zé)任險(xiǎn)允許稅前扣除,我填報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該填哪一列
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2019-05-05
老師,我們公司是園林綠化工程公司,有個(gè)項(xiàng)目是老項(xiàng)目,核定征收。我想請(qǐng)問(wèn),是不是核定征收的話,就可以對(duì)企業(yè)所得稅稅前扣除憑證放寬,我在審核單據(jù)的時(shí)候,看到有的車票不符合報(bào)銷憑證的,也應(yīng)該給員工報(bào)銷嗎?我們這個(gè)項(xiàng)目有很多是取得不了發(fā)票的,只有收據(jù)及其他憑證,像這些沒(méi)有取得發(fā)票的,是否我這邊也都可以給他們報(bào)銷呢?
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2020-01-10
老師,我想問(wèn)下,個(gè)人所得稅,是應(yīng)發(fā)工資扣除社保公積金,再扣除其他扣款,再算個(gè)人所得稅?還是應(yīng)發(fā)工資扣除社保公積金,這個(gè)金額算個(gè)人所得稅,再減去其他扣款才是實(shí)發(fā)工資你
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2020-07-30
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對(duì)外捐贈(zèng);成本價(jià)為20萬(wàn)元,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià) 格 (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購(gòu)入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。 (6)將一批價(jià)值7萬(wàn)元(不含稅)的商品通過(guò)市教育局無(wú)償捐贈(zèng)給衣村小學(xué),并取得捐贈(zèng)憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購(gòu)原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
個(gè)體戶沒(méi)有核定個(gè)人所得稅,核定的經(jīng)營(yíng)所得,還可以扣除員工薪金嗎,還可以扣除餐費(fèi)嗎
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2021-04-01
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們19年12月份的年終獎(jiǎng)忘了計(jì)提,但是20年1月份已經(jīng)發(fā)放了年終獎(jiǎng)的,現(xiàn)在怎么處理呢?還有就是賬務(wù)該怎么做呢?我19年的匯算清繳可以所得稅前扣除嗎?同時(shí)也一便提問(wèn)我們發(fā)的年終獎(jiǎng)有四個(gè)人的獎(jiǎng)金要高些,但是有個(gè)總經(jīng)理和付總工資一月10000月年終獎(jiǎng)也是10000月像這種的話我該怎么申報(bào)工資薪金呢?是合并還是獎(jiǎng)金分開(kāi)申報(bào)好呢?要是單獨(dú)申報(bào)的話是不是所有的人都要單獨(dú)申報(bào),還是他們工資和獎(jiǎng)金高的分開(kāi)申報(bào),工資低的又可以采用合并申報(bào)呢?不是所有的都是獎(jiǎng)金,我們又是叫過(guò)節(jié)費(fèi),還請(qǐng)教下呢?殘疾職工的過(guò)節(jié)費(fèi)申報(bào)個(gè)人所得稅不
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2020-02-23
老師 我想問(wèn)下 那個(gè)初級(jí)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)上企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅的 那些扣除的稅目細(xì)節(jié)中 像幾%的 這些考試會(huì)在試題中給出來(lái)嗎?還是要自己背
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2019-05-05