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老師,貨物非正常損失計(jì)入的管理費(fèi)用,所得稅可以扣除嗎?
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2022-05-14
公司因所得稅問題, 購進(jìn)汽車50萬元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
企業(yè)所得稅年報黨建工作經(jīng)費(fèi)賬載金額是6602管理費(fèi)用?那實(shí)際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額?
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2021-05-27
老師,您好,18年度企業(yè)所得稅年報多報了管理費(fèi)用-工資的數(shù)額,報19年企業(yè)所得稅年報時要怎么調(diào)整呢?
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2020-05-11
7-9月是籌建期,費(fèi)用我記的是管理費(fèi)用-開辦費(fèi),那10月企業(yè)所得稅申報,該怎么做呢?
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2016-09-22
老師你好,若企業(yè)開辦費(fèi)已計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),并且已申報了第一季度企業(yè)所得稅報表,想問后面還能不能轉(zhuǎn)到長期待攤費(fèi)里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師,企業(yè)所得稅年報的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費(fèi)用中的數(shù),還是填寫,應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
老師們,上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時能不能稅前扣除?然后就是賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費(fèi)代扣個人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費(fèi)用???老師,是不是這樣子的?
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2019-11-14
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲備肉的差價補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
想咨詢模具制造企業(yè)成本管理的方法,成本怎么核算的
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2019-07-21
企業(yè)所得稅年報,匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說列以前年度損益調(diào)整,說列所得稅費(fèi)用,到底列什么
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2017-05-12
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報時,會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
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2019-10-10
一般納稅人匯算清繳時能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-17
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,匯算清繳之后需要退還怎么做會計(jì)分錄
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2020-02-21
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
老師,之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會計(jì)賬計(jì)入管理費(fèi)用各個明細(xì)科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報,不按籌建期申報,可以吧?4、雖然按籌建期填報以后可以彌補(bǔ)虧損,不按籌建期填報5年后就不能彌補(bǔ),但2016、2017的會計(jì)賬已形成,我以上做法對嗎?5、沒有收入的招待費(fèi)應(yīng)該是全額調(diào)增吧?我看有的說是40%調(diào)增,有的是全額調(diào)增,究竟哪一個對?6、以上說法如果不對,有更好的意見嗎?
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2018-03-20
如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零,這句話對嗎?
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2018-03-20
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報。 公司實(shí)際上沒有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24
個人獨(dú)資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個人所得稅嗎?
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2018-04-19
老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費(fèi)用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10