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老師?12月份工資有兩個(gè)5000元工資員工更正申報(bào)個(gè)稅了,可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么?是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個(gè)稅系統(tǒng),多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬,又怕賬實(shí)不符,有沒(méi)問(wèn)題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
軟件高新企業(yè),第三季度所得稅申報(bào),利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),不用交所得稅了,所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還要填寫(xiě)嗎?
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2021-10-09
老師,關(guān)于有限合伙制創(chuàng)投企業(yè)的所得稅問(wèn)題,請(qǐng)教(見(jiàn)附圖): 1,合伙制企業(yè)繳納個(gè)人所得稅?對(duì)吧,不交企業(yè)所得稅 2,合伙制企業(yè)作為一個(gè)單位來(lái)說(shuō),其應(yīng)稅所得是整體的收入-費(fèi)用-損失 得來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)各個(gè)合伙人怎么計(jì)算各自的個(gè)稅? 2,合伙制企業(yè)中的有限合伙人還是申報(bào)個(gè)稅是嗎?
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2019-05-29
這月申報(bào)表有一份國(guó)稅要申報(bào)的 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 所屬期2017-01-01 2017-12-31 申報(bào)期限2018-05-31 這份也要現(xiàn)在申報(bào)嗎?早報(bào)和晚報(bào)有什么區(qū)別?17年的應(yīng)付職工工資還有幾個(gè)月沒(méi)發(fā)的 那這個(gè)工資要怎么辦?一直掛在應(yīng)付職工新金-應(yīng)付工資嗎?
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2018-01-14
老師,18年企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候,其中附表A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的人員人工費(fèi)用和直接投入費(fèi)用兩個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,但是總額是不變的,這種情況需要去更正申報(bào)所得稅年報(bào)表嗎?更正的時(shí)候所有的報(bào)表都需要重新填過(guò)去申報(bào)嗎?
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2019-10-09
我公司是18年10月成立的,18年利潤(rùn)為虧損不用交所得稅,資產(chǎn)總額和人數(shù)都符合小型微利企業(yè)的條件,但我現(xiàn)在申報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候說(shuō)我不符合小型微利企業(yè),這是什么原因呢?
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2019-04-13
依法納稅申報(bào)后繳納企業(yè)所得稅350400元的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-09
老師,請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)上申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),我同時(shí)申報(bào)了兩個(gè)不同歸屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表,但報(bào)表內(nèi)容是一樣的,可以嗎?一個(gè)是2020年4月1日一2020年6月30.另一個(gè)是2020年6月1日一2020年6月30日
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2020-07-04
想請(qǐng)問(wèn)一下這家小規(guī)模的公司,季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候只有收入,沒(méi)有成本費(fèi)用,為什么不用繳納企業(yè)所得稅
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2020-05-27
看了下國(guó)稅的申報(bào)系統(tǒng)里面多了個(gè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表。這個(gè)需要填嗎?表格也打不開(kāi)。 還有就是那個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào)里面有個(gè)期間費(fèi)用表格,里面的數(shù)據(jù)很細(xì)啊,真的要一個(gè)一個(gè)按照里面填嗎?
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2017-04-15
四個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候都漏申報(bào)收入繳納企業(yè)所得稅了 可以在匯算清繳的時(shí)候一次性補(bǔ)嗎?
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2020-01-05
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)第四季度所得稅申報(bào)截止日期是哪天?
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2020-04-14
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
你好!企業(yè)所得稅年度申報(bào)《期間費(fèi)用表》第二十行“各項(xiàng)稅費(fèi)”是指哪些稅
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2024-04-29
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳5月前完成,那么1季度所得稅申報(bào)4月還用報(bào)嗎?是否可以和5月匯算清繳一起完成?
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2020-03-11
每季度交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟甑滓獏R算清繳,每季度所得稅申報(bào)時(shí)就相應(yīng)的會(huì)調(diào)整成本,是按什么依據(jù)來(lái)調(diào)的啊,除了調(diào)成本還需要調(diào)其他的嗎
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2017-03-15
季度未,企業(yè)所得稅要不要進(jìn)行計(jì)提,如計(jì)提后利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與計(jì)提前有變動(dòng),進(jìn)行季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額填計(jì)提前還是計(jì)提后?
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2017-07-04
所得稅費(fèi)用需要12月計(jì)提的對(duì)吧 。我2022年12月計(jì)提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 ,減:本年實(shí)際繳納所得稅額 沒(méi)有這筆所得稅 這正常嗎?只有9月繳納和計(jì)提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時(shí)候是減掉了 申報(bào)表中不能體現(xiàn)出來(lái)嗎?
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2024-01-09
有兩個(gè)公司都是2016年成立的,怎么在國(guó)稅申報(bào)首頁(yè)沒(méi)見(jiàn)有要申報(bào)企業(yè)所得稅呢,地稅待申報(bào)也沒(méi)見(jiàn)有,是不是有些企業(yè)是不用做匯算清繳的啊
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2017-07-10
老師你好,我6月有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)票開(kāi)了兩次,重復(fù)了,7月趕上季度申報(bào),如果確認(rèn)收入,季度申報(bào)就得多繳企業(yè)所得稅,重復(fù)開(kāi)的票如何做賬?
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2022-07-20