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申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),本期的利潤(rùn)總額為正數(shù),抵扣了報(bào)表的以前年度虧損彌補(bǔ),導(dǎo)致不用繳納稅款。這個(gè)申報(bào)需要在賬套里做什么分錄嗎?
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2024-07-08
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額是8萬(wàn)多,但是匯算清繳之后扣除了以前年度虧損就是按照3萬(wàn)多的利潤(rùn)來(lái)算企業(yè)所得稅,這樣的話我能直接在23年12月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2024-02-28
2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整???我企業(yè)是B類
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2019-07-24
問(wèn)一下老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅開(kāi)出時(shí)算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開(kāi)的增值稅普票,現(xiàn)在能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?有期限制嗎?
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2017-03-21
請(qǐng)問(wèn)稅控盤維護(hù)費(fèi)一次交了兩年的,可以一次性抵扣嗎?
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2020-07-28
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān),并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來(lái),在年度所得稅申報(bào)中,需要填寫(xiě)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表嗎
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2023-04-19
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤(rùn),那是不是所交的企業(yè)所得稅,包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07
補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢?
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2022-01-13
老師,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓,這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務(wù)處理嗎?那我需要把專利計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)哇?這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),也沒(méi)有成本來(lái)核算所得額,因?yàn)闆](méi)法估所得額,所以我想在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候放棄享受,這樣可以嘛?直接抵減以前年度損益。這個(gè)計(jì)入到直接計(jì)入損益科目,分錄怎么寫(xiě),麻煩幫我把分錄寫(xiě)一下
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2022-10-10
為什么我自己算出來(lái)的應(yīng)納企業(yè)所得稅的稅額和報(bào)稅系統(tǒng)里的不一樣,是因?yàn)橄到y(tǒng)是彌補(bǔ)了以前年度的虧損嗎
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2020-01-08
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅時(shí),我應(yīng)該填第四季度的利潤(rùn)總額交所得稅還是填寫(xiě)本年累計(jì)金額交所得稅?
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2020-01-07
年度匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅報(bào)稅不會(huì)填,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些課程
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2021-04-14
分公司是二級(jí)機(jī)構(gòu)的非獨(dú)立核算企業(yè),增值稅由總公司統(tǒng)一匯總申報(bào),分公司的企業(yè)所得稅需要自己在下面申報(bào)嗎?今年開(kāi)始,總公司按比例分?jǐn)偟较旅娣止?,要求進(jìn)行同步申報(bào),但是以前年度的稅管員要求我們補(bǔ)報(bào),這合理嗎?
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2023-04-13
籌集長(zhǎng)期借款,年利率6%,每年付息一次,到期一次還本,借款手續(xù)費(fèi)0.3%,企業(yè)所得稅25%,實(shí)際利率多少?
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2024-05-23
為什么在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),金額要填寫(xiě)本年累計(jì)金額。那樣企業(yè)交的企業(yè)所得稅不就多了嗎?例如第一季度利潤(rùn)額是20000,第一季度的所得稅是20000*25%,第二季度利潤(rùn)額是20000、第一第二季度累計(jì)40000。第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就是40000*25%。這樣是不是就是多交了企業(yè)所得稅了?我理解的對(duì)嗎?
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2019-10-07
生活服務(wù)行業(yè)享受企業(yè)所得稅三免三減半政策是在季度預(yù)繳時(shí)享受優(yōu)惠還是在年度匯算清繳時(shí)享受
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2021-03-03
老師,18年企業(yè)所得稅匯算要退稅,需要調(diào)平。以前年度虧損99783.20元。18年虧損28460.47元,18年預(yù)交了146.69元,怎樣調(diào)賬才不用退稅呢?調(diào)平后其他報(bào)表需要更正不
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2020-12-09
企業(yè)所得稅查賬征收季度報(bào)表改格式了嗎?現(xiàn)在報(bào)4-6月季度報(bào)表,本年累計(jì)金額是填1-6月數(shù)嗎
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2018-07-10