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老師,咨詢您個問題,月末把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費-未交增值稅。下月交納稅金時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我問下應(yīng)交增值稅-未交增值稅一直有余額嗎?
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2022-08-04
預(yù)交時,借:所得稅 200,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅200
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2018-09-05
請問應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目是核算什么內(nèi)容?月末應(yīng)如何處理?
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2016-08-04
月末會計分錄借:應(yīng)交稅費未交增值稅轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交增值稅未交增值稅。那增值稅銷項(進項)科目的數(shù)額是不是一直累計下去?
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2017-03-08
月末增值稅如何處理? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 實際繳納的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣寫是對的嗎
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2015-11-25
剛接手了一個單位,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅金-已交稅金借方有余額,應(yīng)交稅金其他科目又都是對的。滾動了好幾年。 原來的會計的做賬 借:已交稅金 4萬 貸:未交增值稅 4萬。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借貸方時最終只有已交稅金有余額,當(dāng)年不產(chǎn)生應(yīng)交稅金也沒有留抵,只有應(yīng)交稅金-已交稅金有余額
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2019-05-22
老師我有一筆簡易計稅的計提時分錄為借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅-銷項稅額-簡易計稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅-未交增值稅簡易計稅對嗎?
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2021-02-26
應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅余額為什么是負數(shù)
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2022-03-18
老師好,10月份交9月份增值稅的時候會計分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅還是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅呢
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2020-05-12
購買平價發(fā)行的債券沒有利息調(diào)整了,如果購買的是50萬的面值,有交易費用29680,其中進項稅額為1680,那么會計分錄為 借:債券投資—債券面值500000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1680貸的銀行存款有50萬加上交易費用再減去進項稅,借貸不平衡
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2023-10-12
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額和應(yīng)交稅費 未交增值稅 怎么區(qū)分使用?
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2022-03-30
小規(guī)模季度未超過30玩,做收入的會計憑證, 貸方 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,可以放三級明細嗎?可以入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)里嗎?還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)里
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2019-06-24
取得交易性金融資產(chǎn)的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅能不能抵扣呢?
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2021-05-20
老師,我7月份支付了公司車輛保險費,沒有收到發(fā)票,當(dāng)時我做的分錄就是 借:管理費用-車輛保險費 6564.57 貸:銀行存款6564.57 8月份我收到保險公司開具的專用發(fā)票。 那我現(xiàn)在分錄可以可以只做車船稅部分和進項稅額部分? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 347.8 應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 420 貸:管理費用-車輛保險費 767.8? 還是做下面的分錄? 借:管理費用-車輛保險費 5796.77 應(yīng)交稅費-進項稅額 347.8 應(yīng)交稅費-車船稅420 貸:管理費用-車輛保險費6564.57?
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2020-09-23
老師,可以請教你個問題嗎? 我有一筆業(yè)務(wù)不知道做的對不對: 商業(yè)企業(yè)購入庫存商品: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 當(dāng)月已抵扣進項稅額 后來商品有問題退回: 借:銀行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2021-06-24
我要填國資報表,報表上要填4月份的應(yīng)交稅費總額和已交稅費總額,是填哪些數(shù)字?我們每個月不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,年底結(jié)轉(zhuǎn)。還有只有房產(chǎn)稅,環(huán)保稅,土地使用稅是計提的,其他不計提
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2021-05-06
老師,2月預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅 貸:應(yīng)交稅費--未繳增值稅 3月繳稅:借:應(yīng)交稅費--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對嗎?8月我們才開這個預(yù)收賬款的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
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2018-10-17
你好,老師,我想問一下,我們6月份月要交增值稅,我做六月份的賬時,是不是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅稅額啊,會計分錄:借應(yīng)交稅費—銷項稅,貸應(yīng)交稅費—進項稅 應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣做對嗎
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2019-08-12
在房地產(chǎn)行業(yè)中,應(yīng)交稅費-未交增值稅(簡易計稅)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待申報銷項稅額)核算的內(nèi)容是什么呢?謝謝老師
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2016-08-31
借:受托代銷商品款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅版(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
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2024-06-07