你好,老師,我想問一下,我們6月份月要交增值稅,我做六月份的賬時,是不是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅稅額啊,會計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣做對嗎

夢
于2019-08-12 15:26 發(fā)布 ??493次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2019-08-12 15:26
是的 可以這樣做 之后 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
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你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
您好
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
你好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
這筆分錄是將銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90
然后再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
你好。月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
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