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在交納土地增值稅的時候增值稅能在稅前扣除嗎?
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2017-03-06
建筑行業(yè)的增值稅是依據(jù)合同項目來交增值稅嗎?
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2019-03-06
請問老師,增值稅稅負,加不加簡易計稅交的增值稅
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2021-12-12
繳納稅金時: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應交稅費—應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時候錯建成 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額明細啦,今年想糾正過來(應交稅費—應交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
銷項稅減去進項稅,加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個月時納稅輔導期最后一個月,增值稅專票入賬還沒認證,做了“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”這個可以下個月調(diào)整分錄嗎?怎么調(diào)比較好?
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2017-07-20
銷項稅貸方781333.47、進項稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方27456.69!老師,請幫忙寫個結轉(zhuǎn)的分錄!主要是不平,差20!11月有沖減減免稅20,之前是460!增值稅申報表里的應納稅額減征額(畫起來的)得填入—20吧?我上月沒填,這個月申報的時候我填上可以么
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2020-12-31
銷項稅是14萬,上期留抵7.5萬,本月留底6.5萬。老師說要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄,搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師,我公司在19年增值稅沒有計提,直接繳納的增值稅29.39元(借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款),導致現(xiàn)在增值稅是負數(shù),現(xiàn)在想在21.3月補計提增值稅,分錄該怎么寫呢?
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2021-03-23
請問轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄是怎樣的呢?
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2020-05-04
老師好,增值稅需要計提嗎?計提增值稅怎么做分錄呢?銀行扣款的時候我直接。 借,應交稅費._未交增值稅,,貸,銀行存款
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2022-01-07
請問老師,上月 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額比實際繳納增值稅額多了0.01,怎么處理?
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2016-10-19
您好,請問我這個月計提增值稅發(fā)現(xiàn)我的應交稅費,應交增值稅科目余額多出來兩分錢,是因為我這個月匯總了一下我本年的銷項稅額,發(fā)現(xiàn)對不上,就調(diào)了一下,然后導致現(xiàn)在應交增值稅余額多出來兩份錢,這個我應該怎么調(diào)啊
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2022-05-31
老師,您好,一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購買蘋果,金額10000,稅額300,取得了專用發(fā)票,用于加工蘋果醋,借:原材料-蘋果 9300 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1000 貸:銀行存款 10300 這樣對嗎,增值稅附表二怎么填列呢?
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2021-05-11
#提問#對外捐贈無形資產(chǎn),這個視同銷售的話,增值稅稅率是多少?貸方的應交稅費——應交增值稅是不是等于無形資產(chǎn)的公允價值*稅率?
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2020-04-22
月末,進項稅與銷項稅的差額是放到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里,那這個差額需要做憑證體現(xiàn)出來嗎?
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2020-01-13
老師,去年因為稅號錯誤增值稅發(fā)票沒有抵扣認證,當時直接做進了費用,今年收到新的發(fā)票,可以做借應交稅費,應交增值稅,進項稅 貸管理費用嗎
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2021-01-17
如果當月銷項稅4萬元,進項稅3萬元,當月預交增值稅2萬,月底是否計提附征稅?需轉(zhuǎn)出未交增值稅多少?
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2017-06-21
建筑行業(yè),異地工程,異地預交稅金是每次按多少交?預交的稅金,在公司所在地申報增值稅時,應交增值稅比預交稅金低,多交稅款是否可以在申報增值稅時抵減下期應納稅款呢
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2020-06-04