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預(yù)期收益率=內(nèi)涵報(bào)酬率(客)>必要報(bào)酬率(主觀);凈現(xiàn)值小于0,折現(xiàn)率就越大,折現(xiàn)率即必要報(bào)酬率,一定大于內(nèi)涵收益率,則項(xiàng)目不可行;這句話是否正確?
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2024-08-03
小規(guī)模納稅人本月開具一張含稅價(jià)90900的普通發(fā)票,賬務(wù)處理 借:應(yīng)收帳款90900,貸:主營業(yè)務(wù)收入90000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,增值稅按1%入賬,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,貸:營業(yè)外收入,對不
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2020-06-20
老師,您好,請問小規(guī)模納稅人的增值稅是按收入乘以稅率嗎?所得稅呢,是按收入還是利潤乘以稅率?有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎?
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2020-02-10
請問老師,有個(gè)問題想不明白,就是增值稅和企業(yè)所得稅的買一贈一的這個(gè)賬務(wù)處理的問題,因?yàn)樵鲋刀惱锏馁I一贈一是屬于視同銷售,但是企業(yè)所得稅里的買一贈一是按照各項(xiàng)商品的公允價(jià)值的比例來分?jǐn)?,但是這個(gè)會計(jì)賬務(wù)處理那到底是按哪個(gè)來做賬呢,這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢,比如超市賣牛奶買一箱送一箱,65元一箱,那么按照增值稅的說法應(yīng)該是 借:現(xiàn)金 130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷項(xiàng)稅額 (130÷1.13)*0.13 ,那這樣視同銷售我的現(xiàn)金賬就對不起來了呀,那不是做錯(cuò)了嗎,也和企業(yè)所得稅矛盾了,那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師,請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯(cuò)了:紅沖發(fā)票時(shí)沒沖主營業(yè)務(wù)收入7676元,三月報(bào)稅的時(shí)候也沒注意,由于增值稅按照系統(tǒng)默認(rèn)的申報(bào)了,是對的;而報(bào)表和所得稅根據(jù)賬來的,所以收入就多報(bào)了;由于當(dāng)月沒核實(shí),后面每次申報(bào)就只核實(shí)了當(dāng)季度的,就一直這樣累計(jì)下去,到年底的時(shí)候也是這么報(bào)的;現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn);想問問老師,我是把那筆賬改了,每季度的報(bào)表和所得稅重新更正申報(bào)嗎?
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2021-04-05
老師,請問一下,9月采購方收到我公司發(fā)出的貨物,但是沒有讓我們公司開具發(fā)票。我們公司9月賬務(wù)處理是做的主營業(yè)務(wù)收入及增值稅銷項(xiàng)稅?,F(xiàn)在10月份報(bào)增值稅的時(shí)候是報(bào)的未開票收入繳納增值稅。10月份根據(jù)要求我們公司給對方開了全額發(fā)票,那11月份的時(shí)候報(bào)稅怎么處理呢?
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2024-10-22
老師好,2023年錄入有一張憑證錄錯(cuò)了,其中是銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為貸方:3312.5;實(shí)際錄了借方;導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入也錄多了,請問一下應(yīng)該怎么修改; 1.可以在23年12月沖了再改為對的分錄嗎?12月增值稅報(bào)表和財(cái)務(wù)是否需要重新申報(bào)? 2.然后5月的匯算清繳按改好的這個(gè)月去申報(bào),可以嗎?
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2024-03-14
請問一下小規(guī)模納稅人,主營是租賃經(jīng)營,收對方水費(fèi),電費(fèi)不開票給對方,我們做賬時(shí),稅率是按1%?申報(bào)增值稅申報(bào)表是跟租金收入一起申報(bào)到未超過三十萬那一欄?
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2020-06-02
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,主營業(yè)務(wù)利潤,印花稅的稅負(fù)率怎么計(jì)算
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2019-05-22
購入甲材料10噸,單價(jià)500元,以存款支付貨款。材料驗(yàn)收入庫(增值稅稅率13%)。
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2020-06-30
我們是農(nóng)業(yè)合作社,有免征增值稅的優(yōu)惠,開出銷售發(fā)票的時(shí)候,還需要做貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎?然后再借應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入嗎? 還是可以直接不用做應(yīng)交稅費(fèi),直接,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸營業(yè)外收入(增值稅稅額)
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2020-04-08
小微企業(yè)增值稅減免分錄這樣做對嗎?1.借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入但是這樣做的話明細(xì)賬下銷項(xiàng)稅下就會有余額
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2019-03-06
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:借:銀行存款或現(xiàn)金等貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:其他收益借:其他收益貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。 這個(gè)免稅的是計(jì)入其他收益還是營業(yè)外收入?怎么有兩個(gè)
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2018-10-14
錄了12月份的費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本和附加稅,結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,請問還需要錄什么分錄呢?因?yàn)槭悄杲K
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2020-01-13
老師 我想問一下,我們是軟件設(shè)備安裝公司,現(xiàn)在合同工程款是6500。這是算我們主營業(yè)務(wù)收入,那么主營業(yè)務(wù)成本就是我們的材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)。
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2018-04-26
每次開出發(fā)票時(shí)都是掛的獵:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,但工程最后完工后還需結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-04-14
老師,當(dāng)月銷售采購款,銷售主營業(yè)務(wù)收入未開票,下月開票,那么成本給是在下月開票時(shí)再計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目呢,那么當(dāng)月報(bào)銷 現(xiàn)金采購的成本怎么處理?
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2019-10-28
公司8月份銷售產(chǎn)品3臺單價(jià)39000當(dāng)時(shí)每臺收款2000,當(dāng)時(shí)的分錄是借應(yīng)收賬款11700,貸主營業(yè)務(wù)收入11700,借銀行存款6000,貸應(yīng)收賬款6000,11月份這3臺又退回了,當(dāng)時(shí)付的6000元現(xiàn)金退貨款,借主營業(yè)務(wù)收入貸現(xiàn)金,借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù))貸庫存商品(負(fù)),那現(xiàn)在賬上虛多了5700的應(yīng)收賬款怎么辦?該怎么做分錄?
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2017-01-09
老師 這兩個(gè)分錄沒有看懂 主營業(yè)務(wù)成本 這個(gè)數(shù)怎么來的 工程結(jié)算的數(shù)額怎么和主營業(yè)務(wù)收入一樣
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2020-06-24
2月份的賬應(yīng)該記入主營業(yè)務(wù)收入的記入主營業(yè)務(wù)成本里面去了現(xiàn)在怎么更正呢?
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2017-05-19