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收到生物制品增值稅專票3%,可以抵扣嗎
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2019-04-30
老師,我們單位購買的白酒,主要是招待客戶,購買時:借庫存商品 借進項稅,貸:庫存商品。領(lǐng)用時:借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存商品 ,這樣可以嗎?需要交增值稅嗎?
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2021-11-06
老師,我們單位購買的白酒,主要是招待客戶,購買時:借庫存商品 借進項稅,貸:庫存商品。領(lǐng)用時:借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存商品 ,這樣可以嗎?需要交增值稅嗎?
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2021-11-06
目前狀況是合同統(tǒng)計工作量非常大,并且不全,昨天學(xué)習(xí)時看到泰安市地方稅務(wù)局印花稅核定征收管理辦法(征求意見稿)第五條,可否根據(jù)這條把公司往上貼,統(tǒng)計交納印花稅?
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2017-01-06
做了實收資本后直接申報印花稅就行對嗎?
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2023-03-06
銀行理財收入要交增值稅嗎?
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2017-06-29
公司注冊在a,實際經(jīng)營在b,都在一個城市,充值電費開的發(fā)票可以用嗎?銷售方的地址是b地的區(qū)域內(nèi)電力管理所
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2020-11-25
購買銀行理財產(chǎn)品,短期投資,幾天就回本有利息的,收到的利息需要繳納增值稅么?
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2021-06-19
我司是一般納稅人,購買理財產(chǎn)品所獲得的的收益,需要交納的增值稅在哪里填列?
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2018-03-02
還有,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,已交增值稅。我老是搞不清楚。老師能以通俗易懂的說法幫我理解一下嗎a
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2019-02-12
( 1)先行調(diào)解( 2020年新增) 仲裁庭在作出裁決前, 應(yīng)當(dāng)(必須)先行調(diào)解 。調(diào)解達成協(xié)議的,仲裁庭應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書。調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人 簽收 后,發(fā)生法律效力。 仲裁不是雙方當(dāng)事人都要在場么?那為啥簽收形成法律效力?不直接說簽字?
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2020-07-24
這個有點不能理解,第一步我覺得應(yīng)該是 借:管理費用6000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅300 其他業(yè)務(wù)成本:4000 貸:銀行存款10300 然后再轉(zhuǎn)出進賬稅額 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅120 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)120 不是很理解她的這種做法,麻煩老師解釋一下
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2020-01-03
按稅法規(guī)定,應(yīng)交增值稅等于什么減去什么
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2015-11-03
收到車險專用發(fā)票一張,是不是借:管理費用-財產(chǎn)保險費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額))貸:其他應(yīng)收款
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2020-04-11
公司收到一筆美金樣品費,沒有正式報關(guān),通過快遞郵寄給客戶。外管局說讓做內(nèi)銷處理,做其他業(yè)務(wù)收入。請問我們這個要怎么計算交稅,需不需要開增值稅發(fā)票或普通發(fā)票?只領(lǐng)了增值稅專用發(fā)票。如果有進項票的話可以抵減嗎?
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2017-06-03
】某公司為增值稅一般納稅企業(yè) 增 值稅稅率為13%,2019年與銷售現(xiàn)金流量有關(guān)的 業(yè)務(wù)如下;銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明 的售價為240000元,增值稅銷項稅額31200元,貨 款未收到;銷售產(chǎn)品一批,售價為560000元,增值 稅稅額為72800元,款項己通過銀行收妥;公司將 到期的一張面值為144000元的無息銀行承兌匯 票(不含增值稅),連同解訖通知和進賬單交銀行辦 理轉(zhuǎn)賬,款項已收妥;收到應(yīng)收賬款200000元。計 算“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項目的金額
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2022-06-19
購買監(jiān)控設(shè)備,計入低值易耗品,取得發(fā)票時:借:周轉(zhuǎn)材料~低值易耗品~在用貸:銀行存款領(lǐng)用時:借:管理費用~低值易耗品攤銷貸:周轉(zhuǎn)材料~低值易耗品~攤銷這樣做對嗎?有沒有低值易耗品~在庫
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2019-01-26
收到項目專項資金,但是當(dāng)時給我們資金的時候,讓我們開具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理 已經(jīng)生成了增值稅,但是項目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理 那我現(xiàn)在賬務(wù)上要計入什么科目,屬于營業(yè)外收入還是
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2018-04-12
做人力資源公司的,公司在選擇納稅時選擇了差額征收,還能不能開全額的票?
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2019-01-17
建筑行業(yè)已經(jīng)簡易征收, 一般納稅人開具的建筑服務(wù)業(yè) 亮化工程安裝費 增值稅申報的時候,是在3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)填寫,還是在服務(wù)填寫。
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2019-02-19