
老師,你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對:(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅
答: 你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
如果業(yè)務招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業(yè)務招待費 借:應交稅費應交增值稅進項 貸:銀行存款 (2)借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費 ---應交增值稅進項 (3)借:管理費用--業(yè)務招待費 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)最后是這筆分錄 進項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧
答: 您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個有點不能理解,第一步我覺得應該是借:管理費用6000 應交稅費—應交增值稅300 其他業(yè)務成本:4000 貸:銀行存款10300然后再轉(zhuǎn)出進賬稅額借:應交稅費—應交增值稅120 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)120不是很理解她的這種做法,麻煩老師解釋一下
答: 他的第二個分錄借銀行存款貸進項轉(zhuǎn)出管理費用是不是這么做的?它這個不光是進項轉(zhuǎn)出,還得是紅沖費用。也就是費用和進項都不可以抵扣。


媛媛123 追問
2020-01-03 09:29
郭老師 解答
2020-01-03 09:32
媛媛123 追問
2020-01-03 09:32
郭老師 解答
2020-01-03 09:33
媛媛123 追問
2020-01-03 09:36
媛媛123 追問
2020-01-03 09:37
郭老師 解答
2020-01-03 09:43
郭老師 解答
2020-01-03 09:43