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主營業(yè)務(wù)稅金及附加比上年同期下降幅度較大是什么原因造成,如何解釋
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2020-01-13
去年有一筆賬把營業(yè)稅金及附加多記了一塊錢,銀行存款少了一塊錢,那該怎么調(diào)賬呢
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2017-03-19
老師 你好,我想問下月銷售額不足10萬元免征的教育費(fèi)及地方教育附加怎么做賬,要計(jì)入營業(yè)外收入?
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2019-07-09
老師你好,上年度扣費(fèi)時(shí)記賬應(yīng)交稅費(fèi)錯(cuò)寫營業(yè)稅金及附加,營業(yè)稅金及附加計(jì)提二次了,本年度怎么修改。
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2019-07-12
2019年6月,稅務(wù)通知我們申請(qǐng)退稅,就是2017年1-3月滿足季未超30W免教育附加和地方教育附加40元,2019年7月款已經(jīng)退到賬戶,那要怎么處理這筆錢,計(jì)入營業(yè)外收入嗎
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2019-08-26
老師,5月份我計(jì)提的6月份的增值稅及附加,做的分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——(附加稅等)。但是6月份我交完稅做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)——(附加稅等),貸:銀行存款。在6月下旬我收到了稅務(wù)局的退稅,全額退款。我應(yīng)該怎么做分錄?現(xiàn)在我做的是借:銀存 貸應(yīng)交稅費(fèi)和借:稅金及附加的負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù),導(dǎo)致利潤表稅金及附加不等于附稅之和,報(bào)不過去,是哪里出現(xiàn)問題了?
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2022-07-13
老師,想請(qǐng)教下,我公司4月份收到留抵退稅24125.72元,4月申報(bào)無需交增值稅及附加稅費(fèi),現(xiàn)5月份計(jì)算應(yīng)繳增值稅7111.42元,同時(shí)5月份在外省預(yù)繳增值稅和附加稅費(fèi)435.59,現(xiàn)主表中只體現(xiàn)出預(yù)交增值稅額,但未體現(xiàn)預(yù)繳附加稅費(fèi)額 之前也預(yù)繳過,增值及附加稅費(fèi)都能在主表中體現(xiàn), 是不是要在附表五中自己填列上本期已繳附加稅費(fèi),這樣主表中附加稅費(fèi)應(yīng)退補(bǔ)稅額欄就成了負(fù)數(shù)
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2022-06-01
老師,去年12月計(jì)提了城建稅及教育費(fèi)附加,借:營業(yè)稅金及附加 288.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 201.77 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 86.47 我年初使用軟件,當(dāng)時(shí)初始余額只能錄了86.47,1月份繳納了稅款288.24 賬上借方掛著201.77,這個(gè)怎么處理呢
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2016-07-20
老師您好,我想咨詢一下,今年不是有哪個(gè)“六稅一費(fèi)”減免政策嗎,我們公司一二月份繳納的附加稅現(xiàn)在退回來了,那我應(yīng)該怎么記賬,借:營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù)(退回金額) 貸:應(yīng)交城建附加 應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交地方教育附加 負(fù)數(shù) 借:銀行存款 (退回金額)貸:營業(yè)外收入 這樣記賬對(duì)嗎?
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2022-05-31
老師好,請(qǐng)問: 應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)稅金及附加,怎么區(qū)分,怎么用
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2019-09-09
我們是小規(guī)模,1月份代開了一張票,金額是2800元,地稅是月報(bào),1月份營業(yè)稅金及附加報(bào)成零了,我該怎么修改呢?
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2018-03-06
這個(gè)計(jì)提不應(yīng)該是借營業(yè)稅金及附加 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2017-08-01
問下老師,這個(gè)營業(yè)稅金及附加=增值稅+消費(fèi)稅+營業(yè)稅,這個(gè)其中營業(yè)稅和消費(fèi)稅加的都是貸方的余額嗎?
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2016-01-11
老師:這個(gè)季度按季報(bào)稅,我是不還要每個(gè)月計(jì)提稅金及附加?可是季度交的時(shí)候會(huì)有差額吧,小數(shù)點(diǎn)什么的 還是我六月底一塊計(jì)提三個(gè)月的?
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2016-07-08
老師,問一下非營利企業(yè),涉及到要交城建稅,這個(gè)科目怎么做 不是在營業(yè)稅金及附加
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2016-06-30
這次取消營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目,但是財(cái)務(wù)軟件不可以更改呀,怎么處理?
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2017-02-09
因?yàn)楣驹落N售額不足10萬元可以免征教育費(fèi)附加,所以報(bào)教育費(fèi)附加的時(shí)候,增值稅那欄就直接填零了,請(qǐng)看圖片,這樣子增值稅那欄是不是應(yīng)該填實(shí)際繳納的增值稅額,然后再填減免呢?已經(jīng)申報(bào)了要怎么辦?
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2017-04-08
應(yīng)交稅費(fèi) 和 營業(yè)稅金及附加怎么區(qū)分?
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2017-05-15
16年11月計(jì)提了主營業(yè)務(wù)稅金及附加,12月分錄忘了做應(yīng)交,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
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2017-04-17
老師好,請(qǐng)問印花貼花和注冊(cè)資金印花稅如果新企業(yè)但是已進(jìn)入營業(yè)期,這項(xiàng)費(fèi)用是要進(jìn)入營業(yè)稅金及附加還是管理費(fèi)用呢?
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2021-03-26